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目錄
第一部分 柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)公共文化服務(wù)中心概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)公共文化服務(wù)中心2024年單位預(yù)算報(bào)表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十、政府采購預(yù)算表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十二、預(yù)算績效目標(biāo)表
第三部分 柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)公共文化服務(wù)中心2024年單位預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)公共文化服務(wù)中心概況
一、主要職責(zé)
主要負(fù)責(zé)教育、科技、文化、體育、廣電和旅游等事務(wù)性工作;負(fù)責(zé)為群眾文體生活提供服務(wù),組織群眾文體活動(dòng);負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)文化、文物保護(hù);負(fù)責(zé)時(shí)政宣傳和政策法制教育;負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)等事務(wù)性工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)公共文化服務(wù)中心為全額事業(yè)單位, 在職在編人數(shù)2人,財(cái)政供養(yǎng)人員2人。
第二部分 柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)公共文化服務(wù)中心2024年單位預(yù)算報(bào)表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十、政府采購預(yù)算表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十二、預(yù)算績效目標(biāo)表
上述報(bào)表詳見附件
第三部分 柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)公共文化服務(wù)中心2024年單位預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
2024年收支總預(yù)算31.41萬元,同比增加1.77萬元,同比增長5.97%。(不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù))。收入包括:一般公共預(yù)算撥款31.41萬元。支出包括:文化旅游體育與傳媒支出23.28萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出4.44萬元,衛(wèi)生健康支出1.46萬元,住房保障支出2.22萬元。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年收入總預(yù)算31.41萬元,同比增加1.77萬元,同比增長5.97%,主要原因:工資繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出總預(yù)算31.41萬元,同比增加1.77萬元,同比增長5.97%,主要原因:工資繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。
按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算
(1)基本支出預(yù)算
基本支出31.41萬元,占支出總預(yù)算100.00%,同比增加1.77萬元,同比增長5.97%。
(2)項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出預(yù)算為零,與上年對(duì)比無增減變化。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算31.41萬元,同比增加1.77萬元,同比增長5.97%。(不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù))。收入包括:一般公共預(yù)算撥款31.41萬元。支出包括:文化旅游體育與傳媒支出23.28萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出4.44萬元,衛(wèi)生健康支出1.46萬元,住房保障支出2.22萬元。?
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
按支出功能分類科目劃分,其中:
(1)文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算23.28萬元,占支出總預(yù)算74.14%;同比增加3.54萬元,同比增長17.92%。
(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算4.44萬元,占支出總預(yù)算14.14%;同比減少0.22萬元,同比下降4.81%。
(3)衛(wèi)生健康支出預(yù)算1.46萬元,占支出總預(yù)算4.64%;同比減少1.43萬元,同比下降49.59%。
(4)住房保障支出預(yù)算2.22萬元,占支出總預(yù)算7.07%;同比減少0.11萬元,同比下降4.81%。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2024年一般公共預(yù)算基本支出31.41萬元,其中:
(一)人員經(jīng)費(fèi)29.33萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金。
(二)公用經(jīng)費(fèi)2.08萬元,主要包括:辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為零,與上年對(duì)比無增減變化。
(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)2024年預(yù)算為零,與上年對(duì)比無增減變化。原因:本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。
(二)公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算為零,與上年對(duì)比無增減變化。原因:本年度無公務(wù)接待費(fèi)安排。
(三)公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算為零,與上年對(duì)比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革。
公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算為零,與上年對(duì)比無增減變化。原因:本年度暫無公務(wù)用車購置安排;
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算為零,與上年對(duì)比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革。
八、政府性基金預(yù)算情況說明
2024年本單位無政府性基金預(yù)算。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
2024年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
十、政府采購預(yù)算情況說明
2024年政府采購預(yù)算為零。
按政府采購項(xiàng)目類型:
1、集中采購預(yù)算為零。
2、分散采購預(yù)算為零。
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明
2024年納入政府購買服務(wù)預(yù)算支出為零。
十二、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2024年本單位事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共2.08萬元,同比減少0.12萬元,同比下降5.40%。主要包括辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
(二)預(yù)算績效情況說明
重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位當(dāng)年預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為零,本單位2024年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
國有資產(chǎn)占有使用情況截至2023年12月31日,本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。
第四部分??名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級(jí)補(bǔ)助:指同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款,包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
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