目錄
第一部分 柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)林業(yè)工作站概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)林業(yè)工作站2024年單位預(yù)算報表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十、政府采購預(yù)算表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十二、預(yù)算績效目標表
第三部分 柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)林業(yè)工作站2024年單位預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
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第一部分 柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)林業(yè)工作站概況
一、主要職責(zé)
主要負責(zé)轄區(qū)內(nèi)公益林、珍貴動植物等森林資源的保護;負責(zé)組織完成植樹造林任務(wù);負責(zé)具體實施林權(quán)制度改革工作;負責(zé)林業(yè)科學(xué)技術(shù)推廣與相關(guān)試驗示范;審核申報農(nóng)村集體和個人的年度林木采伐指標;開展林業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù);負責(zé)落實涉及林業(yè)的國家支農(nóng)惠農(nóng)政策;負責(zé)做好森林防火工作。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)林業(yè)工作站為全額事業(yè)單位, 在職在編人數(shù)1人,財政供養(yǎng)人員1人。
第二部分 柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)林業(yè)工作站2024年單位預(yù)算報表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十、政府采購預(yù)算表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十二、預(yù)算績效目標表
上述報表詳見附件
第三部分 柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)林業(yè)工作站2024年單位預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
2024年收支總預(yù)算19.58萬元,同比減少12.99萬元,同比下降39.90%。(不含財政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù))。收入包括:一般公共預(yù)算撥款19.58萬元。支出包括:社會保障和就業(yè)支出2.86萬元,衛(wèi)生健康支出0.94萬元,農(nóng)林水支出14.36萬元,住房保障支出1.43萬元。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年收入總預(yù)算19.58萬元,同比減少12.99萬元,同比下降39.90%,主要原因:人員變動及工資繳費基數(shù)變動。
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出總預(yù)算19.58萬元,同比減少12.99萬元,同比下降39.90%,主要原因:人員變動及工資繳費基數(shù)變動。
按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算
(1)基本支出預(yù)算
基本支出19.58萬元,占支出總預(yù)算100.00%,同比減少12.99萬元,同比下降39.90%。
(2)項目支出預(yù)算
項目支出為零,與上年對比無增減變化。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
2024年收支總預(yù)算19.58萬元,同比減少12.99萬元,同比下降39.90%。(不含財政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù))。收入包括:一般公共預(yù)算撥款19.58萬元。支出包括:社會保障和就業(yè)支出2.86萬元,衛(wèi)生健康支出0.94萬元,農(nóng)林水支出14.36萬元,住房保障支出1.43萬元。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
按支出功能分類科目劃分,其中:
(1)社會保障和就業(yè)支出預(yù)算2.86萬元,占支出總預(yù)算14.59%;同比減少2.27萬元,同比下降44.28%。
(2)衛(wèi)生健康支出預(yù)算0.94萬元,占支出總預(yù)算4.78%;同比減少2.24萬元,同比下降70.54%。
(3)農(nóng)林水支出預(yù)算14.36萬元,占支出總預(yù)算73.34%;同比減少7.35萬元,同比下降33.86%。
(4)住房保障支出預(yù)算1.43萬元,占支出總預(yù)算7.29%;同比減少1.13萬元,同比下降44.28%。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2024年一般公共預(yù)算基本支出19.58萬元,其中:
(一)人員經(jīng)費18.48萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金。
(二)公用經(jīng)費1.09萬元,主要包括:辦公費、工會經(jīng)費。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明
2024年度 “三公”經(jīng)費預(yù)算安排為零,與上年對比無增減變化。
(一)因公出國(境)經(jīng)費2024年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。
(二)公務(wù)接待費2024年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度無公務(wù)接待費安排。
(三)公務(wù)用車購置和運行維護費2024年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革。
公務(wù)用車購置費2024年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無公務(wù)用車購置安排;
公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革。
八、政府性基金預(yù)算情況說明
2024年本單位無政府性基金預(yù)算。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
2024年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
十、政府采購預(yù)算情況說明
2024年政府采購預(yù)算為零。
按政府采購項目類型:
1、集中采購為零。
2、分散采購為零。
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明
2024年納入政府購買服務(wù)預(yù)算支出為零。
十二、其他重要事項情況說明
(一)事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
2024年本單位事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算共1.09萬元,同比減少1.14萬元,同比下降51.14%。主要包括辦公費工會經(jīng)費。
(二)預(yù)算績效情況說明
重點項目預(yù)算績效目標說明
本單位當(dāng)年預(yù)算項目經(jīng)費為零,本單位2024年無重點項目預(yù)算績效目標。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
國有資產(chǎn)占有使用情況截至2023年12月31日,本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。
第四部分? 名詞解釋
(一)財政撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級補助:指同級財政部門取得的各類財政撥款,包括基本支出補助和項目支出補助。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù) 出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(六)機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。