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    石碑坪鎮(zhèn)人民政府

    柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開情況

    來源: 柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)人民政府  |   發(fā)布日期: 2024-02-05 17:40   

    第一部分 柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)人民政府概況

    一、主要職責

    二、機構設置情況

    第二部分 柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算報表

    一、部門收支總體情況表

    二、部門收入總體情況表

    三、部門支出總體情況表

    四、財政撥款收支總體情況表

    五、一般公共預算支出情況表

    六、一般公共預算基本支出情況表

    七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

    八、政府性基金預算支出情況表

    九、國有資本經(jīng)營預算支出表

    十、政府采購預算表

    十一、政府購買服務預算表

    十二、預算績效目標表

    第三部分 柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算情況說明

    第四部分 名詞解釋

    ?

    第一部分 柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)人民政府概況

    一、主要職責

    1.執(zhí)行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī),執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議,并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

    2.制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

    3.指導村(居)民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設,促進村(居)民委員會民主自治。

    4.加強本級財政的監(jiān)督和管理。

    5.制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃,保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

    二、機構設置情況

    柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)人民政府共有單位9個。其中:

    (一)行政單位1個,為柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)人民政府,在職在編人數(shù)26,財政供養(yǎng)人員26。

    (二)參照公務員管理事業(yè)單位1個,為柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)財政所, 在職在編人數(shù)5人,財政供養(yǎng)人員5人。

    (三)全額撥款事業(yè)單位7個,為柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)社會事務綜合服務中心、柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心、柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)公共文化服務中心、柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)林業(yè)工作站、柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)退役軍人服務站、柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)政務服務中心、柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設綜合服務中心, 在職在編人數(shù)42,財政供養(yǎng)人員42。

    第二部分 柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算報表

    一、部門收支總體情況表

    二、部門收入總體情況表

    三、部門支出總體情況表

    四、財政撥款收支總體情況表

    五、一般公共預算支出情況表

    六、一般公共預算基本支出情況表

    七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

    八、政府性基金預算支出情況表

    九、國有資本經(jīng)營預算支出表

    十、政府采購預算表

    十一、政府購買服務預算表

    十二、預算績效目標表

    上述報表詳見附件

    第三部分 柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算情況說明

    一、收支預算情況說明

    2024年收支總預算1961.78萬元,同比增加131.77萬元,同比增長7.20%(不含財政撥款上年未列支結轉收支數(shù))。收入包括:一般公共預算撥款1961.78萬元。支出包括:一般公共服務支出487.81萬元,文化旅游體育與傳媒支出23.28萬元,社會保障和就業(yè)支出592.50萬元,衛(wèi)生健康支出97.92萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出103.75萬元,農(nóng)林水支出561.77萬元,住房保障支出94.76萬元。????

    二、收入預算情況說明

    2024年收入總預算1961.78萬元,同比增加131.77萬元,同比增長7.20%,主要原因:人員變動。

    三、支出預算情況說明

    2024年支出總預算1961.78萬元,同比增加131.77萬元,同比增長7.20%,主要原因:人員變動。

    按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算

    (1)基本支出預算

    基本支出1922.78萬元,占支出總預算98.01%,同比增加131.77萬元,同比增長7.36%。

    (2)項目支出預算

    項目支出39.00萬元,占支出總預算1.99%,與上年對比無增減變化。

    四、財政撥款收支預算情況說明

    2024年財政撥款收支總預算1961.78萬元,同比增加131.77萬元,同比增長7.20%(不含財政撥款上年未列支結轉收支數(shù))。收入包括:一般公共預算撥款1961.78萬元。支出包括:一般公共服務支出487.81萬元,文化旅游體育與傳媒支出23.28萬元,社會保障和就業(yè)支出592.50萬元,衛(wèi)生健康支出97.92萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出103.75萬元,農(nóng)林水支出561.77萬元,住房保障支出94.76萬元。??????

    五、一般公共預算支出情況說明

    按支出功能分類科目劃分,其中:

    (1)一般公共服務支出預算487.81萬元,占支出總預算24.87%;同比增加88.22萬元,同比增長22.08%。

    (2)文化旅游體育與傳媒支出預算23.28萬元,占支出總預算1.19%;同比增加3.54萬元,同比增長17.92%

    (3)社會保障和就業(yè)支出預算592.50萬元,占支出總預算30.20%;同比減少268.38萬元,同比下降31.17%。

    (4)衛(wèi)生健康支出預算97.92萬元,占支出總預算4.99%;同比減少21.09萬元,同比下降17.72%。

    (5)城鄉(xiāng)社區(qū)支出預算103.75萬元,占支出總預算5.29%;同比增加16.29萬元,同比增長18.63%

    (6)農(nóng)林水支出預算561.77萬元,占支出總預算28.64%;同比增加307.20萬元,同比增長120.67%

    (7)住房保障支出預算94.76萬元,占支出總預算4.83%;同比增加5.98萬元,同比增長6.73%。

    六、一般公共預算基本支出情況說明

    2024年一般公共預算基本支出1922.78萬元,其中:

    (一)人員經(jīng)費1796.91萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、勞務費、退休費、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助。

    (二)公用經(jīng)費125.87萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用。

    七、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

    2024年度 “三公”經(jīng)費預算安排10.00萬元,與上年對比無增減變化。

    (一)因公出國(境)經(jīng)費2024年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無因公出國相關工作安排。

    (二)公務接待費2024年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度無公務接待費安排。

    (三)公務用車購置和運行維護費2024年預算為10.00萬元,與上年對比無增減變化。原因:公務用車改革。

    公務用車購置費2024年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無公務用車購置安排;

    公務用車運行維護費2024年預算10.00萬元,與上年對比無增減變化。原因:公務用車改革。

    八、政府性基金預算情況說明

    2024年本部門無政府性基金預算。

    九、國有資本經(jīng)營預算情況說明

    2024年本部門無國有資本經(jīng)營預算。

    十、政府采購預算情況說明

    2024年政府采購預算8.20萬元。

    按政府采購項目類型:

    1、集中采購8.20萬元;其中:貨物類5.20萬元、服務類3.00萬元。

    2、分散采購預算為零;其中:貨物類預算為零、工程類預算為零、服務類預算為零。

    十一、政府購買服務預算情況說明

    2024年納入政府購買服務預算支出預算為零。

    十二、其他重要事項情況說明

    (一)機關運行經(jīng)費安排情況說明

    2024年本部門機關運行經(jīng)費預算共125.87萬元,同比減少0.24萬元,同比下降0.19%。主要包括辦公費、印刷費、郵電費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用。

    (二)預算績效情況說明

    1.我部門2024年所有項目支出全面實施績效目標管理,涉及項目2個,預算資金39.00萬元。

    2.重點項目預算績效目標說明

    重點項目一:項目名稱社區(qū)辦公經(jīng)費,預算資金9.00萬元,2024年度績效目標為社區(qū)辦公經(jīng)費按時撥付讓社區(qū)順利開展工作。

    設1條數(shù)量指標:數(shù)量指標:社區(qū)數(shù)量(=2個);設1條質(zhì)量指標:質(zhì)量指標:帶動群眾參選率(≥80次);設1條時效指標:時效指標:項目保障社區(qū)工作成效(=1年);設1條成本指標:成本指標:每個社區(qū)開支成本(≤40000元);設1條社會效益指標:社會效益指標:接待社區(qū)群眾(≥200人次);設1條滿意度指標:滿意度指標:社區(qū)居民滿意度(≥95%)。

    重點項目二:項目名稱村委辦公經(jīng)費,預算資金30.00萬元,2024年度績效目標為按時撥付經(jīng)費讓村委順利開展工作。

    設1條數(shù)量指標::每個村解決村民糾紛(≥50次);設1條質(zhì)量指標:質(zhì)量指標:提升群眾支持率(≥90%);設1條時效指標:時效指標:按時支出率(≥90%);設1條成本指標:成本指標:10個村各村經(jīng)費使用(≤30000元);設1條社會效益指標:社會效益指標:群眾支出率(≥90%);設1條滿意度指標:滿意度指標:群眾滿意度(≥90%)。

    (三)國有資產(chǎn)占用情況說明

    國有資產(chǎn)占有使用情況截至2023年12月31日,本部門共有在編公務用車5輛,由機關后勤服務中心統(tǒng)一管理。

    第四部分??名詞解釋

    (一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

    (二)上級補助:指同級財政部門取得的各類財政撥款,包括基本支出補助和項目支出補助。

    (三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    (四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    (五)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務 出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    (六)機關運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

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