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    石碑坪鎮(zhèn)人民政府

    柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心2024年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開情況

    來源: 柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)人民政府  |   發(fā)布日期: 2024-02-05 17:35   

    第一部分 柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心概況

    一、主要職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

    第二部分 柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心2024年單位預(yù)算報(bào)表

    一、單位收支總體情況表

    二、單位收入總體情況表

    三、單位支出總體情況表

    四、財(cái)政撥款收支總體情況表

    五、一般公共預(yù)算支出情況表

    六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

    七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

    八、政府性基金預(yù)算支出情況表

    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

    十、政府采購預(yù)算表

    十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

    十二、預(yù)算績效目標(biāo)表

    第三部分 柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心2024年單位預(yù)算情況說明

    第四部分 名詞解釋

    第一部分 柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心概況

    一、主要職責(zé)

    主要負(fù)責(zé)就業(yè)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、社會救助、扶殘助殘、民政、衛(wèi)生健康等事務(wù)性工作。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

    柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心為全額事業(yè)單位, 在職在編人數(shù)6人,財(cái)政供養(yǎng)人員6人。

    第二部分 柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心2024年單位預(yù)算報(bào)表

    一、單位收支總體情況表

    二、單位收入總體情況表

    三、單位支出總體情況表

    四、財(cái)政撥款收支總體情況表

    五、一般公共預(yù)算支出情況表

    六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

    七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

    八、政府性基金預(yù)算支出情況表

    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

    十、政府采購預(yù)算表

    十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

    十二、預(yù)算績效目標(biāo)表

    上述報(bào)表詳見附件

    第三部分 柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心2024年單位預(yù)算情況說明

    一、收支預(yù)算情況說明

    2024年收支總預(yù)算95.51萬元,同比增加20.65萬元,同比增長27.58%。(不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù))。收入包括:一般公共預(yù)算撥款95.51萬元。支出包括:社會保障和就業(yè)支出84.29萬元,衛(wèi)生健康支出4.44萬元,住房保障支出6.77萬元。

    二、收入預(yù)算情況說明

    2024年收入總預(yù)算95.51萬元,同比增加20.65萬元,同比增長27.58%,主要原因:人員變動及工資繳費(fèi)基數(shù)變動。

    三、支出預(yù)算情況說明

    2024年支出總預(yù)算95.51萬元,同比增加20.65萬元,同比增長27.58%,主要原因:人員變動及工資繳費(fèi)基數(shù)變動。

    按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

    (1)基本支出預(yù)算

    基本支出95.51萬元,占支出總預(yù)算100.00%,同比增加20.65萬元,同比增長27.58%。

    (2)項(xiàng)目支出預(yù)算

    項(xiàng)目支出預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。

    四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

    2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算95.51萬元,同比增加20.65萬元,同比增長27.58%。(不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù))。收入包括:一般公共預(yù)算撥款95.51萬元。支出包括:社會保障和就業(yè)支出84.29萬元,衛(wèi)生健康支出4.44萬元,住房保障支出6.77萬元。?

    五、一般公共預(yù)算支出情況說明

    按支出功能分類科目劃分,其中:

    (1)社會保障和就業(yè)支出預(yù)算84.29萬元,占支出總預(yù)算88.26%;同比增加22.63萬元,同比增長36.71%。

    (2)衛(wèi)生健康支出預(yù)算4.44萬元,占支出總預(yù)算4.65%;同比減少2.86萬元,同比下降39.17%。

    (3)住房保障支出預(yù)算6.77萬元,占支出總預(yù)算7.09%;同比增加0.88萬元,同比增長14.86%。

    六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

    2024年一般公共預(yù)算基本支出95.51萬元,其中:

    (一)人員經(jīng)費(fèi)89.25萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金。

    (二)公用經(jīng)費(fèi)6.26萬元,主要包括:辦公費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)。

    七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

    2024年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。

    (一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)2024年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

    (二)公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度無公務(wù)接待費(fèi)安排。

    (三)公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革。

    公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無公務(wù)用車購置安排;

    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革。

    八、政府性基金預(yù)算情況說明

    2024年本單位無政府性基金預(yù)算。

    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

    2024年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

    十、政府采購預(yù)算情況說明

    2024年政府采購預(yù)算為零。

    按政府采購項(xiàng)目類型:

    1、集中采購預(yù)算為零。

    2、分散采購預(yù)算為零。

    十一、政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

    2024年納入政府購買服務(wù)預(yù)算支出為零。

    十二、其他重要事項(xiàng)情況說明

    (一)事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

    2024年本單位事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共6.26萬元,同比增加0.75萬元,同比增長13.64%。主要包括辦公費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)。

    (二)預(yù)算績效情況說明

    重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)說明

    本單位當(dāng)年預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為零,本單位2024年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。

    (三)國有資產(chǎn)占用情況說明

    國有資產(chǎn)占有使用情況截至2023年12月31日,本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

    第四部分? 名詞解釋

    (一)財(cái)政撥款收入:指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    (二)上級補(bǔ)助:指同級財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款,包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

    (三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    (四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    (五)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    (六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。



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