目錄
第一部分 柳北區(qū)城市管理行政執(zhí)法局概況
一、主要工作職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 柳北區(qū)城市管理行政執(zhí)法局2017年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、部門(mén)支出預(yù)算總表(分經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)
五、部門(mén)財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算支出表
七、一般公共預(yù)算基本支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
第三部分 柳北區(qū)城市管理行政執(zhí)法局2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
五、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
第四部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第一部分 柳北區(qū)城市管理行政執(zhí)法局概況
一、主要工作職責(zé)
根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)人民政府關(guān)于同意柳州市開(kāi)展城市管理相對(duì)集中行政處罰權(quán)工作的批復(fù)》(桂政函[2005]220號(hào)),城市管理行政執(zhí)法局主要職責(zé)為:
一、行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán),強(qiáng)制拆除不符合城市容貌標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的建筑物、構(gòu)筑物或者設(shè)施;
二、行使城市規(guī)劃管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)未經(jīng)規(guī)劃部門(mén)審批的建筑物、構(gòu)筑物或者其它設(shè)施以及不按批準(zhǔn)的規(guī)劃許可建設(shè)的建筑物、構(gòu)筑物的行為,對(duì)違反城市規(guī)劃編制單位資質(zhì)管理規(guī)定的行為的行政處罰權(quán);
三、行使城市綠化管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán);
四、行使城市市政公用管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)侵占道路、燃?xì)饧肮┧迷O(shè)施、違反施工現(xiàn)場(chǎng)圍欄管理的行為的行政處罰權(quán);
五、行使環(huán)境保護(hù)方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)焚燒有毒有害、產(chǎn)生煙塵物質(zhì)及未采取措施存放煤炭等物料的行為的行政處罰權(quán);
六、行使工商行政管理方面法律法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)在商品交易市場(chǎng)、居民小區(qū)及店面以外無(wú)照從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的行為的行政處罰權(quán);
七、行使公安交通管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)機(jī)動(dòng)車(chē)和非機(jī)動(dòng)車(chē)在人行道上侵占道路的行為的行政處罰權(quán)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
柳北區(qū)城市管理行政執(zhí)法局為行政單位,實(shí)有在編人數(shù)2人,財(cái)政供養(yǎng)人員2人。
下設(shè)兩個(gè)二層機(jī)構(gòu),柳北區(qū)參照公務(wù)員管理單位柳北區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì),實(shí)有在編人數(shù)57人,財(cái)政供養(yǎng)人員57人;事業(yè)單位柳北區(qū)城市管理信息中心, 實(shí)有在編人數(shù)5人,財(cái)政供養(yǎng)人員5人。
?
第二部分 柳北區(qū)城市管理行政執(zhí)法局2017年部門(mén)預(yù)算表(詳見(jiàn)附件)
?
第三部分 柳北區(qū)城市管理行政執(zhí)法局2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算說(shuō)明
2017年收入總預(yù)算2782.11萬(wàn)元,同比增加291.84萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.72%。其中:一般公共預(yù)算撥款2782.11萬(wàn)元。增加主要原因:非稅收入增加。
(二)支出預(yù)算說(shuō)明
2017年支出總預(yù)算2782.11萬(wàn)元,同比增加291.84萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.72%。增加主要原因:項(xiàng)目支出增加。
1、按支出功能分類(lèi)科目劃分,共分為4類(lèi),其中:
(1)社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算0.72萬(wàn)元,占支出總預(yù)算0.03%;
(2)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出預(yù)算80.66萬(wàn)元,占支出總預(yù)算2.9%;
(3)城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算2634.05萬(wàn)元,占支出總預(yù)算94.68%;
(4)住房保障支出預(yù)算66.68萬(wàn)元,占支出總預(yù)算2.4%;
2、按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算
(1)基本支出預(yù)算
基本支出2266.11萬(wàn)元,占支出總預(yù)算81.45%。其中:
工資福利支出預(yù)算2067.56萬(wàn)元,占基本支出預(yù)算91.24%;
商品和服務(wù)支出預(yù)算95.72萬(wàn)元,占基本支出預(yù)算4.22%;
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算102.83萬(wàn)元,占基本支出預(yù)算4.54%。
(2)項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出516萬(wàn)元,占支出總預(yù)算18.55%。其中:
商品和服務(wù)支出預(yù)算516萬(wàn)元,占項(xiàng)目支出預(yù)算100%。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2017年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共95.7萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
2017年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排1.98萬(wàn)元,與上年同比減少12.57萬(wàn)元,同比下降86.39%。
(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)2017年預(yù)算為零,與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因:本年度暫無(wú)因公出國(guó)相關(guān)工作安排。
(二)公務(wù)接待費(fèi)2017年預(yù)算1.98萬(wàn)元,與上年同比減少0.07萬(wàn)元,同比下降3.51%,減少原因: 貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定要求,嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。
(三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算為零,同比下降100%,減少原因:公務(wù)用車(chē)改革。其中,(公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2017年預(yù)算為零,與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因:本年度暫無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置安排;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算為零,同比下降100%,減少原因:公務(wù)用車(chē)改革)。
四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
本部門(mén)2017年政府采購(gòu)預(yù)算總額為150萬(wàn)元。拆違勞務(wù)費(fèi)150萬(wàn)元。
五、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本部門(mén)納入2017年預(yù)算的績(jī)效項(xiàng)目1個(gè),項(xiàng)目名稱(chēng)為兩違工作經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元。(最終以財(cái)政局批復(fù)為準(zhǔn))
六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
本部門(mén)現(xiàn)有固定資產(chǎn)4789361元。
?
第四部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)一般公共預(yù)算撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級(jí)補(bǔ)助:指同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款,包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。
(三)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(四)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(五)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
??柳北區(qū)城市管理行政執(zhí)法局2017年部門(mén)預(yù)算表
相關(guān)附件:
相關(guān)文檔: