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    柳北區(qū)發(fā)展和改革局2017年預(yù)算公開

    來源: 柳北區(qū)政府  |   發(fā)布日期: 2017-02-17 13:04    |  作者: 財(cái)政局

    目錄

    第一部分 柳北區(qū)發(fā)展和改革局概況

    一、主要工作職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    第二部分 柳北區(qū)發(fā)展和改革局2017年部門預(yù)算表

    一、部門收支總表

    二、部門收入總表

    三、部門支出總表

    四、部門支出預(yù)算總表(分經(jīng)濟(jì)分類科目)

    五、部門財(cái)政撥款收支總表

    六、一般公共預(yù)算支出表

    七、一般公共預(yù)算基本支出表

    八、政府性基金預(yù)算支出表

    九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

    第三部分 柳北區(qū)發(fā)展和改革局2017部門預(yù)算情況說明

    一、預(yù)算收支增減變化情況說明

    二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

    三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

    四、政府采購(gòu)安排情況說明

    五、預(yù)算績(jī)效情況說明

    六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明

    第四部分 專業(yè)名詞解釋

    第一部分 柳北區(qū)發(fā)展和改革局概況

    一、主要工作職責(zé)

    (一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)和柳州市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的方針、政策,編制并組織實(shí)施柳北區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、重點(diǎn)專項(xiàng)規(guī)劃和年度發(fā)展計(jì)劃。

    (二)研究全國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中帶有全局性的重大問題,提出對(duì)策建議,匯總和分析財(cái)政、金融一級(jí)其他國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的情況,提出相關(guān)對(duì)策建議。

    (三)負(fù)責(zé)擬定全區(qū)綜合性產(chǎn)業(yè)政策,推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整和升級(jí);會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)和審查重大利用外資項(xiàng)目。

    (四)監(jiān)測(cè)分析全區(qū)固定資產(chǎn)投資情況,提出全區(qū)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模;負(fù)責(zé)除工業(yè)更新改造意外的社會(huì)固定資產(chǎn)投資管理;匯總編制全區(qū)固定資產(chǎn)投資中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃;研究分析全社會(huì)資金平衡,研究投資體制改革重大問題。統(tǒng)籌安排區(qū)本級(jí)預(yù)算內(nèi)政府性建設(shè)基金、資金;落實(shí)、銜接上級(jí)預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)資金計(jì)劃,提出引導(dǎo)民間資金用于固定資產(chǎn)投資的方向、重點(diǎn)的措施;協(xié)調(diào)組織申報(bào)國(guó)家、自治區(qū)、柳州市基本建設(shè)補(bǔ)助資金。

    (五)負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)的審批、監(jiān)督和管理工作。負(fù)責(zé)全區(qū)財(cái)政性投資項(xiàng)目的審核及投資計(jì)劃下達(dá)工作,研究確定財(cái)政性資金總量安排和投資方向。

    (六)負(fù)責(zé)編制全區(qū)年度重大項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施方案并牽頭組織實(shí)施;負(fù)責(zé)提出推進(jìn)全區(qū)重大項(xiàng)目建設(shè)的綜合性工作措施;組織提出加強(qiáng)重大項(xiàng)目管理政策、規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施;協(xié)調(diào)解決重大項(xiàng)目建設(shè)過程中的突出問題;負(fù)責(zé)規(guī)劃全區(qū)重大建設(shè)項(xiàng)目及生產(chǎn)力的布局和前期工作的組織、包裝、協(xié)調(diào)、管理;負(fù)責(zé)全區(qū)重大項(xiàng)目庫(kù)建設(shè);組織開展本區(qū)重大項(xiàng)目稽查;按規(guī)定權(quán)限核準(zhǔn)、備案轄區(qū)內(nèi)重大建設(shè)項(xiàng)目、重大外資項(xiàng)目,負(fù)責(zé)開展節(jié)能登記和節(jié)能審查工作。

    (七)負(fù)責(zé)項(xiàng)目用地報(bào)批工作。

    (八)承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

    (九)規(guī)范市場(chǎng)價(jià)格秩序,開展價(jià)格公共服務(wù);依法實(shí)行價(jià)格監(jiān)管,維護(hù)價(jià)格秩序;組織實(shí)施價(jià)格監(jiān)督檢查工作,依法查處價(jià)格違法行為,審理價(jià)格違法案件。

    二、單位構(gòu)成

    發(fā)展和改革局為柳北區(qū)行政單位,是區(qū)政府綜合管理全區(qū)發(fā)展和改革工作的職能部門,掛柳北區(qū)物價(jià)局牌子。實(shí)有在編人數(shù)5人,財(cái)政供養(yǎng)人員5人。

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    第二部分 柳北區(qū)發(fā)展和改革局2017年部門預(yù)算表(詳見附件)

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    第三部分 柳北區(qū)發(fā)展和改革局2017部門預(yù)算情況說明

    一、預(yù)算收支增減變化情況說明

    (一)收入預(yù)算說明

    2017年收入總預(yù)算233.07萬元,同比減少50.41萬元,下降17.78%。其中:一般公共預(yù)算撥款233.07萬元。主要減少原因:人員變動(dòng)。

    (二)支出預(yù)算說明

    2017年支出總預(yù)算233.07萬元,同比減少50.41萬元,下降17.78%。主要減少原因:人員變動(dòng)。

    1、按支出功能分類科目劃分,共分為3類,其中:

    1)一般公共服務(wù)支出預(yù)算205.68萬元,占支出總預(yù)算88.24%;

    2)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出預(yù)算14.71萬元,占支出總預(yù)算6.31%;

    3)住房保障支出預(yù)算12.69萬元,占支出總預(yù)算5.45%;

    2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

    1)基本支出預(yù)算

    基本支出129.07萬元,占支出總預(yù)算55.38%。其中:

    工資福利支出預(yù)算91.62萬元,占基本支出預(yù)算70.98%

    商品和服務(wù)支出預(yù)算18.42萬元,占基本支出預(yù)算14.27%;

    對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算19.03萬元,占基本支出預(yù)算14.74%。

    2)項(xiàng)目支出預(yù)算

    項(xiàng)目支出104萬元,占支出總預(yù)算44.62%。其中:

    商品和服務(wù)支出預(yù)算104萬元,占項(xiàng)目支出預(yù)算100%。

    二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

    2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共18.42萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

    三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

    2017年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.4萬元,與上年同比減少0.03萬元,同比下降8.33%。

    (一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)2017年預(yù)算為零,與上年對(duì)比無增減變化。原因:本年度暫無因公出國(guó)相關(guān)工作安排。

    (二)公務(wù)接待費(fèi)2017年預(yù)算0.4萬元,與上年同比減少0.03萬元,同比下降8.33%。原因:縮減公務(wù)接待規(guī)模和嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)。

    (三)公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算為零,與上年對(duì)比無增減變化。

    四、政府采購(gòu)安排情況說明

    本部門2017年政府采購(gòu)預(yù)算總額為0萬元。

    五、預(yù)算績(jī)效情況說明

    本部門納入2017年預(yù)算的績(jī)效項(xiàng)目1個(gè),項(xiàng)目名稱為項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)100萬元。(最終以財(cái)政局批復(fù)為準(zhǔn))

    六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明

    本部門現(xiàn)有固定資產(chǎn)12.58萬元。

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    第四部分 專業(yè)名詞解釋

    (一)一般公共預(yù)算撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    (二)上級(jí)補(bǔ)助:指同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款,包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

    (三)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    (四)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    (五)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    (六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    (七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

    ?柳北區(qū)發(fā)展和改革局2017年部門預(yù)算表


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