目錄
第一部分 柳北區(qū)雀兒山街道退役軍人服務(wù)站概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 柳北區(qū)雀兒山街道退役軍人服務(wù)站2024年單位雀兒山街道退役軍人服務(wù)站預(yù)算報(bào)表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十、政府采購(gòu)預(yù)算表
十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十二、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 柳北區(qū)雀兒山街道退役軍人服務(wù)站2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
?
第一部分 柳北區(qū)雀兒山街道退役軍人服務(wù)站概況
一、主要職責(zé)
(一)?執(zhí)行黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針、政策、法令、法規(guī),在區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下完成各項(xiàng)任務(wù)。??
(二)?建設(shè)社會(huì)主義物質(zhì)文明和精神文明,以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心,發(fā)展街道工業(yè),指導(dǎo)街道經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展經(jīng)濟(jì),拓寬經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的領(lǐng)域,為經(jīng)濟(jì)組織提供服務(wù),運(yùn)用經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段管理街道經(jīng)濟(jì)。把街道建設(shè)成為經(jīng)濟(jì)繁榮、文化發(fā)達(dá)、道德高尚、社會(huì)安定、生活方便、環(huán)境優(yōu)美的社會(huì)主義新城區(qū)。???
(三)?負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會(huì)治安綜合治理,人民調(diào)解、法律服務(wù)工作。??
(四)?按照職責(zé)范圍做好城市建設(shè)管理監(jiān)察、計(jì)劃生育、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生、市容環(huán)境衛(wèi)生、綠化、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等管理工作。????
(五)?配合有關(guān)部門(mén)做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、搶險(xiǎn)和防災(zāi)救災(zāi)工作。
(六)承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
柳北區(qū)人民政府雀兒山街道退役軍人為全額撥款事業(yè)單位, 在職在編人數(shù)2人,財(cái)政供養(yǎng)人員2人。
第二部分 柳北區(qū)雀兒山街道退役軍人服務(wù)站2024年單位預(yù)算報(bào)表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十、政府采購(gòu)預(yù)算表
十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十二、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表
上述報(bào)表詳見(jiàn)附件
第三部分 柳北區(qū)雀兒山街道退役軍人服務(wù)站2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算情況說(shuō)明
2024年收支總預(yù)算30.80萬(wàn)元,同比增加1.84萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)6.34%。收入包括:一般公共預(yù)算撥款30.80萬(wàn)元。支出包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出27.20萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出1.43萬(wàn)元,住房保障支出2.17萬(wàn)元。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2024年收入總預(yù)算30.80萬(wàn)元,同比增加1.84萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)6.34%,主要原因:工資基數(shù)變動(dòng)。
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2024年支出總預(yù)算30.80萬(wàn)元,同比增加1.84萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)6.34%,主要原因:工資基數(shù)變動(dòng)。
按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算
(1)基本支出預(yù)算
基本支出30.80萬(wàn)元,占支出總預(yù)算100.00%,同比增加1.84萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)6.34%。
(2)項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占支出總預(yù)算0%,同比增加0萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)0%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算30.80萬(wàn)元,同比增加1.84萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)6.34%。收入包括:一般公共預(yù)算撥款30.80萬(wàn)元。支出包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出27.20萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出1.43萬(wàn)元,住房保障支出2.17萬(wàn)元。?
五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
按支出功能分類(lèi)科目劃分,其中:
(1)社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算27.20萬(wàn)元,占支出總預(yù)算88.32%;同比增加3.35萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)14.03%。
(2)衛(wèi)生健康支出預(yù)算1.43萬(wàn)元,占支出總預(yù)算4.63%;同比減少1.40萬(wàn)元,同比下降49.57%。
(3)住房保障支出預(yù)算2.17萬(wàn)元,占支出總預(yù)算7.05%;同比減少0.11萬(wàn)元,同比下降-4.79%。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算基本支出30.80萬(wàn)元,其中:
(一)人員經(jīng)費(fèi)28.72萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金。
(二)公用經(jīng)費(fèi)2.07萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬(wàn)元,與上年持平。
(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)2024年預(yù)算為零,與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因:本年度暫無(wú)因公出國(guó)相關(guān)工作安排。
(二)公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算0萬(wàn)元,與上年持平。原因:本年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)安排。
(三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算為零,與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因:公務(wù)用車(chē)改革。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算為零,與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因:本年度暫無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置安排;
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算為零,與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因:公務(wù)用車(chē)改革。
八、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明
2024年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
十、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年納入政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算支出0萬(wàn)元。
十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2024年本單位事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共2.07萬(wàn)元,同比減少0.12萬(wàn)元,同比下降5.40%。主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
(二)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位當(dāng)年預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為零,本單位2024年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2023年12月31日,本部門(mén)共有在編公務(wù)用車(chē)0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。
第四部分? 名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級(jí)補(bǔ)助:指同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款,包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
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