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    柳北區(qū)人民政府雀兒山街道公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所2024年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開情況

    來源: 柳北區(qū)雀兒山街道辦事處  |   發(fā)布日期: 2024-02-05 17:55   


    目錄

    第一部分 柳北區(qū)人民政府雀兒山街道公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所概況

    一、主要職責(zé)

    二、機構(gòu)設(shè)置情況

    第二部分 柳北區(qū)人民政府雀兒山街道公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所2024年單位預(yù)算報表

    一、單位收支總體情況表

    二、單位收入總體情況表

    三、單位支出總體情況表

    四、財政撥款收支總體情況表

    五、一般公共預(yù)算支出情況表

    六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

    七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

    八、政府性基金預(yù)算支出情況表

    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

    十、政府采購預(yù)算表

    十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

    十二、預(yù)算績效目標(biāo)表

    第三部分 柳北區(qū)人民政府雀兒山街道公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所2024年單位預(yù)算情況說明

    第四部分 名詞解釋

    ?第一部分 柳北區(qū)人民政府雀兒山街道公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所概況

    一、主要職責(zé)

    (一)?執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策、法令、法規(guī),在區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下完成各項任務(wù)。??

    (二)?建設(shè)社會主義物質(zhì)文明和精神文明,以經(jīng)濟建設(shè)為中心,發(fā)展街道工業(yè),指導(dǎo)街道經(jīng)濟組織發(fā)展經(jīng)濟,拓寬經(jīng)濟活動的領(lǐng)域,為經(jīng)濟組織提供服務(wù),運用經(jīng)濟、法律和必要的行政手段管理街道經(jīng)濟。把街道建設(shè)成為經(jīng)濟繁榮、文化發(fā)達、道德高尚、社會安定、生活方便、環(huán)境優(yōu)美的社會主義新城區(qū)。???

    (三)?負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會治安綜合治理,人民調(diào)解、法律服務(wù)工作。??

    (四)?按照職責(zé)范圍做好城市建設(shè)管理監(jiān)察、計劃生育、愛國衛(wèi)生、市容環(huán)境衛(wèi)生、綠化、環(huán)境保護、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等管理工作。????

    (五)?配合有關(guān)部門做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、搶險和防災(zāi)救災(zāi)工作。

    (六)承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

    二、機構(gòu)設(shè)置情況

    柳北區(qū)人民政府雀兒山街道公共就業(yè)為全額撥款事業(yè)單位, 在職在編人數(shù)3人,財政供養(yǎng)人員3人。

    第二部分 柳北區(qū)人民政府雀兒山街道公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所2024年單位預(yù)算報表

    一、單位收支總體情況表

    二、單位收入總體情況表

    三、單位支出總體情況表

    四、財政撥款收支總體情況表

    五、一般公共預(yù)算支出情況表

    六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

    七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

    八、政府性基金預(yù)算支出情況表

    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

    十、政府采購預(yù)算表

    十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

    十二、預(yù)算績效目標(biāo)表

    上述報表詳見附件

    第三部分 柳北區(qū)人民政府雀兒山街道公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所2024年單位預(yù)算情況說明

    一、收支預(yù)算情況說明

    2024年收支總預(yù)算46.69萬元,同比增加15.47萬元,同比增長49.57%。收入包括:一般公共預(yù)算撥款46.69萬元。支出包括:社會保障和就業(yè)支出41.23萬元,衛(wèi)生健康支出2.17萬元,住房保障支出3.30萬元。

    二、收入預(yù)算情況說明

    2024年收入總預(yù)算46.69萬元,同比增加15.47萬元,同比增長49.57%,主要原因:人員增加。

    ?

    三、支出預(yù)算情況說明

    2024年支出總預(yù)算46.69萬元,同比增加15.47萬元,同比增長49.57%,主要原因:人員增加。

    按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

    (1)基本支出預(yù)算

    基本支出46.69萬元,占支出總預(yù)算100.00%,同比增加15.47萬元,同比增長49.57%。

    (2)項目支出預(yù)算

    項目支出0萬元,占支出總預(yù)算0%,同比增加0萬元,同比增長0%。

    四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

    2024年財政撥款收支總預(yù)算46.69萬元,同比增加15.47萬元,同比增長49.57%。收入包括:一般公共預(yù)算撥款46.69萬元。支出包括:社會保障和就業(yè)支出41.23萬元,衛(wèi)生健康支出2.17萬元,住房保障支出3.30萬元。?

    五、一般公共預(yù)算支出情況說明

    按支出功能分類科目劃分,其中:

    (1)社會保障和就業(yè)支出預(yù)算41.23萬元,占支出總預(yù)算88.30%;同比增加15.51萬元,同比增長60.33%。

    (2)衛(wèi)生健康支出預(yù)算2.17萬元,占支出總預(yù)算4.64%;同比減少0.88萬元,同比下降28.89%。

    (3)住房保障支出預(yù)算3.30萬元,占支出總預(yù)算7.06%;同比增加0.84萬元,同比增長34.21%。

    六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

    2024年一般公共預(yù)算基本支出46.69萬元,其中:

    (一)人員經(jīng)費43.58萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金。

    (二)公用經(jīng)費3.11萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、工會經(jīng)費、其他交通費用。

    七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

    2024年度 “三公”經(jīng)費預(yù)算安排0萬元,與上年對比無增減變化。

    (一)因公出國(境)經(jīng)費2024年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

    (二)公務(wù)接待費2024年預(yù)算0萬元,與上年對比無增減變化。原因:本年度無公務(wù)接待費安排。

    (三)公務(wù)用車購置和運行維護費2024年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革。

    公務(wù)用車購置費2024年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無公務(wù)用車購置安排;

    公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革。

    八、政府性基金預(yù)算情況說明

    2024年本單位無政府性基金預(yù)算。

    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

    2024年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

    十、政府采購預(yù)算情況說明

    2024年政府采購預(yù)算0萬元。

    十一、政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

    2024年納入政府購買服務(wù)預(yù)算支出0萬元。

    十二、其他重要事項情況說明

    (一)事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

    2024年本單位事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算共3.11萬元,同比增加0.90萬元,同比增長40.33%。主要包括辦公費、郵電費、工會經(jīng)費、其他交通費用。

    (二)預(yù)算績效情況說明

    重點項目預(yù)算績效目標(biāo)說明

    本單位當(dāng)年預(yù)算項目經(jīng)費為零,本單位2024年無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。

    (三)國有資產(chǎn)占用情況說明

    國有資產(chǎn)占有使用情況截至2023年12月31日,本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

    第四部分? 名詞解釋

    (一)財政撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

    (二)上級補助:指同級財政部門取得的各類財政撥款,包括基本支出補助和項目支出補助。

    (三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    (四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    (五)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù) 出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    (六)機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。



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