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    柳州市地二十六中學(xué)2023年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)情況

    來(lái)源: 柳北區(qū)教育局  |   發(fā)布日期: 2023-02-02 17:37   

    柳州市第二十六中學(xué)2023單位預(yù)算公開(kāi)

    目錄

    第一部分 柳州市第二十六中學(xué)概況

    1. 主要職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

    第二部分 柳州市第二十六中學(xué)2023單位預(yù)算報(bào)表

    一、單位收支總體情況

    二、單位收入總體情況

    三、單位支出總體情況

    四、財(cái)政撥款收支總體情況

    五、一般公共預(yù)算支出情況

    六、一般公共預(yù)算基本支出情況

    七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

    八、政府性基金預(yù)算支出情況

    九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

    十、政府采購(gòu)預(yù)算表

    十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算

    十二、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表

    第三部分 柳州市第二十六中學(xué)2023單位預(yù)算情況說(shuō)明

    第四部分 名詞解釋




    第一部分 柳州市第二十六中學(xué)概況

    一、主要職責(zé)

    宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、教育政策、教育法律和教育法規(guī),貫徹執(zhí)行上級(jí)教育行政部門(mén)的行政規(guī)章。負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理,對(duì)學(xué)校的教育教學(xué)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理。根據(jù)區(qū)人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在區(qū)人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下實(shí)施九年義務(wù)教育,掃除新文盲,鞏固提高教育成果。按照教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限,負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校的教師進(jìn)行管理。按照上級(jí)有關(guān)部門(mén)的規(guī)定,負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校義務(wù)教育的財(cái)務(wù)和基建進(jìn)行管理。按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃開(kāi)齊課程開(kāi)足課時(shí),認(rèn)真實(shí)施小學(xué)的教育教學(xué)管理,全面推進(jìn)素質(zhì)教育,全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

    柳州市第二十六中學(xué)為全額事業(yè)單位, 在職在編人數(shù)71人,財(cái)政供養(yǎng)人員110人。

    第二部分 柳州市第二十六中學(xué)2023單位預(yù)算報(bào)表

    一、單位收支總體情況

    二、單位收入總體情況

    三、單位支出總體情況

    四、財(cái)政撥款收支總體情況

    五、一般公共預(yù)算支出情況

    六、一般公共預(yù)算基本支出情況

    七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

    八、政府性基金預(yù)算支出情況

    九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

    十、政府采購(gòu)預(yù)算表

    十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算

    十二、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表

    上述報(bào)表詳見(jiàn)附件

    第三部分 柳州市第二十六中學(xué)2023單位預(yù)算情況說(shuō)明

    一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

    2023年收支總預(yù)算1219.79萬(wàn)元,同比增加227.10萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)22.88%。收入包括:一般公共預(yù)算撥款1219.79萬(wàn)元;支出包括:教育支出764.79萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出228.53萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出134.02萬(wàn)元,住房保障支出92.44萬(wàn)元。

    二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

    2023年收入總預(yù)算1219.79萬(wàn)元,同比增加227.10萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)22.88%,主要原因:人員變動(dòng)。

    三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

    2023年支出總預(yù)算1219.79萬(wàn)元,同比增加227.10萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)22.88%,主要原因:人員變動(dòng)。

    按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

    1)基本支出預(yù)算

    基本支出1219.79萬(wàn)元,占支出總預(yù)算100%,同比增加227.10萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)22.88%。

    2)項(xiàng)目支出預(yù)算

    項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占支出總預(yù)算0%,與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

    四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

    2023財(cái)政撥款收支總預(yù)算1219.79萬(wàn)元,同比增加227.10萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)22.88%。收入包括:一般公共預(yù)算撥款1219.79萬(wàn)元;支出包括:教育支出764.79萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出228.53萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出134.02萬(wàn)元,住房保障支出92.44萬(wàn)元

    五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

    按支出功能分類(lèi)科目劃分,其中:

    1. 教育支出預(yù)算764.79萬(wàn)元,占支出總預(yù)算62.70%;同比增加140.92萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)22.59%

    2)社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算228.53萬(wàn)元,占支出總預(yù)算18.74%;同比增加38.09萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)20%

    3)衛(wèi)生健康支出預(yù)算134.02萬(wàn)元,占支出總預(yù)算10.99%;同比增加26.60萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)24.76%

    4)住房保障支出預(yù)算92.44萬(wàn)元,占支出總預(yù)算7.58%;同比增加21.48萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)30.27%。

    六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

    2023年一般公共預(yù)算基本支出1219.79萬(wàn)元,其中:

    1. 人員經(jīng)費(fèi)1194.29萬(wàn)元,包括:基本工資345.37萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼0.5萬(wàn)元、獎(jiǎng)金0萬(wàn)元、績(jī)效工資374.79萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)123.26萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)61.63萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)60.09萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)53.93萬(wàn)元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)5.13萬(wàn)元、住房公積金92.44萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助53.28萬(wàn)元、退休費(fèi)4.38萬(wàn)元、醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)19.50萬(wàn)元

    (二)公用經(jīng)費(fèi)25.50萬(wàn)元,包括:辦公費(fèi)10.09萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)15.41萬(wàn)元。

    七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

    2023年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬(wàn)元。

    (一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)2023年預(yù)算為,與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因:本年度暫無(wú)因公出國(guó)相關(guān)工作安排。

    (二)公務(wù)接待費(fèi)2023年預(yù)算為零,與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因:本年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)安排。

    (三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算為零,與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因:公務(wù)用車(chē)改革。

    公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算為零,與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因:本年度暫無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置安排;

    公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算為零,與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因:公務(wù)用車(chē)改革。

    八、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明

    2023年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算。

    九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

    2023年本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

    十、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

    2023年政府采購(gòu)預(yù)算7萬(wàn)元。

    按政府采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型:

    1、集中采購(gòu)7萬(wàn)元;其中:貨物類(lèi)7萬(wàn)元、服務(wù)類(lèi)0萬(wàn)元。

    2、分散采購(gòu)0萬(wàn)元;其中:貨物類(lèi)0萬(wàn)元、工程類(lèi)0、服務(wù)類(lèi)0萬(wàn)元。

    1. 政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算情況說(shuō)明

    2023年納入政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算支出0萬(wàn)元。

    十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

    2023年本單位事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共25.50萬(wàn)元,同比增加4.10萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)19.15%。主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

    (二)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    單位2023年預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為零。

    (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至20221231日,本部門(mén)共有在編公務(wù)用車(chē)0,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

    第四部分 名詞解釋

    (一)財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    (二)上級(jí)補(bǔ)助:指同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款,包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

    (三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    (四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    (五)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    (六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。




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