柳州市第十九中學(xué)2023年單位預(yù)算公開
目錄
第一部分 柳州市第十九中學(xué)概況
主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 柳州市第十九中學(xué)2023年單位預(yù)算報(bào)表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十、政府采購(gòu)預(yù)算表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十二、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 柳州市第十九中學(xué)2023年單位預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 柳州市第十九中學(xué)概況
一、主要職責(zé)
宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、教育政策、教育法律和教育法規(guī),貫徹執(zhí)行上級(jí)教育行政部門的行政規(guī)章。負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校初級(jí)中學(xué)教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理。根據(jù)區(qū)人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在區(qū)人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下實(shí)施九年義務(wù)教育,掃除新文盲,鞏固提高教育成果。按照教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限,負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校的教師進(jìn)行管理。按照上級(jí)有關(guān)部門的規(guī)定,負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校義務(wù)教育的財(cái)務(wù)和基建進(jìn)行管理。按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃開齊課程開足課時(shí),認(rèn)真實(shí)施初級(jí)中學(xué)的教育教學(xué)管理,全面推進(jìn)素質(zhì)教育,提高教育教學(xué)質(zhì)量。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
柳州市第十九中學(xué)為全額事業(yè)單位, 在職在編人數(shù)52人,財(cái)政供養(yǎng)人員 110人。
第二部分 柳州市第十九中學(xué)2023年單位預(yù)算報(bào)表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十、政府采購(gòu)預(yù)算表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十二、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表
上述報(bào)表詳見附件
第三部分 柳州市第十九中學(xué)2023年單位預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
2023年收支總預(yù)算1024.56萬元,同比增加58.52萬元,同比增長(zhǎng)6.06%。收入包括:一般公共預(yù)算撥款1024.56萬元。支出包括:教育支出600.27萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出220.23萬元,衛(wèi)生健康支出131.79萬元,住房保障支出72.26萬元。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年收入總預(yù)算1024.56萬元,同比增加58.52萬元,同比增長(zhǎng)6.06%%,主要原因:人員變動(dòng)。
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出總預(yù)算1024.56萬元,同比增加58.52萬元,同比增長(zhǎng)6.06%,主要原因:人員變動(dòng)。
按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算
基本支出預(yù)算
基本支出1024.56萬元,占支出總預(yù)算100%,同比增加58.52萬元,同比增長(zhǎng)6.06%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1024.56萬元,同比增加58.52萬元,同比增長(zhǎng)6.06%。收入包括:一般公共預(yù)算撥款1024.56萬元。支出包括:教育支出600.27萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出220.23萬元,衛(wèi)生健康支出131.79萬元,住房保障支出72.26萬元。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
按支出功能分類科目劃分,其中:
教育支出600.27萬元,占支出總預(yù)算58.59%;同比增加26.85萬元,同比增長(zhǎng)4.68%。
(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算220.23萬元,占支出總預(yù)算21.50%;同比增加1.68萬元,同比增長(zhǎng)0.77%。
(3)衛(wèi)生健康支出預(yù)算131.79萬元,占支出總預(yù)算12.86%;同比增加23.20萬元,同比增長(zhǎng)21.36%。
(4)住房保障支出預(yù)算72.26萬元,占支出總預(yù)算7.05%;同比增加6.80萬元,同比增長(zhǎng)10.38%。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2023年一般公共預(yù)算基本支出1024.56萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)1004.87萬元,包括:基本工資284.48萬元、津貼補(bǔ)貼0.47萬元、績(jī)效工資281.56萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)96.35萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)48.18萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)46.97萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)42.15萬元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)3.98萬元、住房公積金72.26萬元、離休費(fèi)8.44萬元、退休費(fèi)7.40萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助42.30萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助70.32萬元。
(二)公用經(jīng)費(fèi)19.69萬元,包括:辦公費(fèi)7.64萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)12.04萬元。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬元,與上年對(duì)比無增減變化。
(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)2022年預(yù)算為零,與上年對(duì)比無增減變化。原因:本年度暫無因公出國(guó)相關(guān)工作安排。
(二)公務(wù)接待費(fèi)2022年預(yù)算0萬元,與上年對(duì)比無增減變化。原因:本年度暫無公務(wù)接待相關(guān)工作安排。
(三)公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算為零,與上年對(duì)比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算為零,與上年對(duì)比無增減變化。原因:本年度暫無公務(wù)用車購(gòu)置安排;
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算為零,與上年對(duì)比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革。
八、政府性基金預(yù)算情況說明
2023年本單位無政府性基金預(yù)算。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明
2023年本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
十、政府采購(gòu)預(yù)算情況說明
2023年政府采購(gòu)預(yù)算1.94萬元。
按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型:
1、集中采購(gòu)1.94萬元;其中:貨物類1.94萬元、服務(wù)類0萬元。
2、分散采購(gòu)0萬元;其中:貨物類0萬元、工程類0、服務(wù)類0萬元。
政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算情況說明
2023年納入政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算支出0萬元。
十二、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2023年本單位事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共19.69萬元,同比增加1.92萬元,同比增長(zhǎng)10.83%。主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
(二)預(yù)算績(jī)效情況說明
本單位2023年預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為零。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年12月31日,本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。
第四部分 名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級(jí)補(bǔ)助:指同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款,包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
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