柳北區(qū)發(fā)展和改革局2022年部門預(yù)算
目錄
第一部分 柳北區(qū)發(fā)展和改革局概況
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 柳北區(qū)發(fā)展和改革局2022年部門預(yù)算報(bào)表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十、政府采購預(yù)算表
十一、政府購買服務(wù)表
第三部分 柳北區(qū)發(fā)展和改革局2022年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 柳北區(qū)發(fā)展和改革局概況
一、主要職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)和柳州市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的方針、政策,編制并組織實(shí)施柳北區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重點(diǎn)專項(xiàng)規(guī)劃和年度發(fā)展計(jì)劃。
(二)研究全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中帶有全局性的重大問題,提出對(duì)策建議,匯總和分析財(cái)政、金融以及其他國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的情況,提出相關(guān)對(duì)策建議。
(三)承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
柳北區(qū)發(fā)展和改革局為一級(jí)預(yù)算單位,無下級(jí)預(yù)算單位。單位2021年在編人數(shù)5人,財(cái)政供養(yǎng)5人。
第二部分 柳北區(qū)發(fā)展和改革局2022年部門預(yù)算報(bào)表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十、政府采購預(yù)算表
十一、政府購買服務(wù)表
上述報(bào)表詳見附件
第三部分 柳北區(qū)發(fā)展和改革局2022年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
2022年收支總預(yù)算185.51萬元,同比減少16.83萬元,同比下降8.32%。收入包括:一般公共預(yù)算收入185.51萬元。支出包括:一般公共服務(wù)支出159.24萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出12.44萬元,衛(wèi)生健康支出7.65萬元,住房保障支出6.18萬元。
二、收入預(yù)算情況說明
2022年收入總預(yù)算185.51萬元,同比減少16.83萬元,同比下降8.32%,主要原因:人員變動(dòng)。
三、支出預(yù)算情況說明
2022年支出總預(yù)算185.51萬元,同比減少16.83萬元,同比下降8.32%,主要原因:人員變動(dòng)。
按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算
(1)基本支出預(yù)算
基本支出90.51萬元,占支出總預(yù)算48.79%,同比減少17.83萬元,同比下降16.46%。
(2)項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出95萬元,占支出總預(yù)算51.21%,同比增加1萬元,同比增長1.06%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算185.51萬元,同比減少16.83萬元,同比下降8.32%。收入包括:一般公共預(yù)算撥款185.51萬元。支出包括:一般公共服務(wù)支出159.24萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出12.44萬元,衛(wèi)生健康支出7.65萬元,住房保障支出6.18萬元。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
按支出功能分類科目劃分,其中:
(1)一般公共服務(wù)支出預(yù)算159.24萬元,占支出總預(yù)算85.84%;同比減少11.25萬元,同比下降6.60%。
(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算12.44萬元,占支出總預(yù)算6.71%;同比減少2.24萬元,同比下降15.26%。
(3)衛(wèi)生健康支出預(yù)算7.65萬元,占支出總預(yù)算4.12%;同比減少2.18萬元,同比下降22.18%。
(4)住房保障支出預(yù)算6.18萬元,占支出總預(yù)算3.33%;同比減少1.16萬元,同比下降15.80%。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2022年一般公共預(yù)算基本支出90.51萬元,其中:
(一)人員經(jīng)費(fèi)78.71萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)。
(二)公用經(jīng)費(fèi)11.80萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2022年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.83萬元,同比減少0.04萬元,同比下降4.60%。
(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)2022年預(yù)算為零,與上年對(duì)比無增減變化。
(二)公務(wù)接待費(fèi)2022年預(yù)算0.83萬元,同比減少0.04萬元,同比下降4.60%。原因:我局嚴(yán)格貫徹三公經(jīng)費(fèi)壓減政策。
(三)公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算為零,與上年對(duì)比無增減變化。其中,公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算為零,與上年對(duì)比無增減變化。原因:本年度暫無公務(wù)用車購置安排;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算為零,與上年對(duì)比無增減變化。
八、政府性基金預(yù)算情況說明
2022年本部門無政府性基金預(yù)算支出安排。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
2022年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。
十、政府采購預(yù)算情況說明
2022年政府采購預(yù)算5.85萬元。其中:分散采購5.85萬元;其中:貨物類5.85萬元。
2022年納入政府購買服務(wù)預(yù)算支出85萬元。
十二、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共11.80萬元,同比減少2.39萬元,同比下降16.84%。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
(二)預(yù)算績效情況說明
本部門納入2022年預(yù)算的績效項(xiàng)目金額95萬元,主要為項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目30萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
國有資產(chǎn)占有使用情況截至2021年12月31日,本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。
(四)重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年年初,本部門(單位)無重點(diǎn)項(xiàng)目績效。
第四部分 名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級(jí)補(bǔ)助:指同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款,包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
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