網(wǎng)站支持IPv6
    歡迎訪問廣西柳州柳北區(qū)人民政府網(wǎng)站!    

    中共柳北區(qū)委組織部2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開情況

    來源: 柳北區(qū)委組織部  |   發(fā)布日期: 2022-02-16 18:10   

    柳北區(qū)委組織部2022年部門預(yù)算

    目錄

    第一部分柳北區(qū)委組織部概況

    一、要職能

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

    第二部分??柳北區(qū)委組織部2022年部門預(yù)算報表

    一、部門收支總表

    二、部門收入總表

    三、部門支出總表

    四、財政撥款收支總表

    五、一般公共預(yù)算支出表

    六、一般公共預(yù)算基本支出表

    七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

    八、政府性基金預(yù)算支出表

    九、社會保險基金預(yù)算收支表

    十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表

    十一、政府采購預(yù)算表

    第三部分柳北區(qū)委組織部2022年部門預(yù)算情況說明

    第四部分 名詞解釋

    第一部分??柳北區(qū)委組織部概況

    一、主要職能

    (一)貫徹落實新時代黨的建設(shè)總要求和新時代黨的組織路線要求,綜合研究、指導(dǎo)和推進(jìn)全區(qū)黨的建設(shè)制度改革,推進(jìn)組織、干部、人才、公務(wù)員重要政策和制度落實。

    (二)負(fù)責(zé)區(qū)委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè)的總體規(guī)劃和管理,開展干部選拔任用、教育培訓(xùn)和監(jiān)督管理等工作。

    (三)負(fù)責(zé)全區(qū)黨的建設(shè)工作特別是各領(lǐng)域基層黨建工作以及黨員隊伍建設(shè)工作,推動落實基層黨建工作責(zé)任制。

    (四)負(fù)責(zé)全區(qū)人才工作和人才隊伍建設(shè),牽頭推進(jìn)人才發(fā)展體制機(jī)制改革和政策創(chuàng)新,統(tǒng)籌推進(jìn)人才工作。

    (五)統(tǒng)一管理全區(qū)公務(wù)員工作,負(fù)責(zé)全區(qū)公務(wù)員隊伍建設(shè),承擔(dān)公務(wù)員錄用、交流、考核、獎懲、培訓(xùn)、監(jiān)督、工資福利等工作。

    (六)統(tǒng)一管理區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室,管理區(qū)委老干部局,負(fù)責(zé)區(qū)機(jī)關(guān)離休干部和企業(yè)離休干部的服務(wù)、管理工作。

    (七)負(fù)責(zé)全區(qū)組織系統(tǒng)信息化建設(shè)項目的組織實施。

    (八)承辦區(qū)委和上級黨委組織部交辦的其他工作任務(wù)。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

    中國共產(chǎn)黨柳北區(qū)委員會組織部為區(qū)委工作部門,為行政編制機(jī)構(gòu)。在職在編人數(shù)9人,財政供養(yǎng)人員9人。

    下設(shè)一個參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位:柳北區(qū)企業(yè)離休干部服務(wù)管理中心,在職在編人數(shù)3人,財政供養(yǎng)人員247人。

    下設(shè)一個事業(yè)單位:柳北區(qū)黨建服務(wù)中心,在職在編人數(shù)16人,財政供養(yǎng)人員16人。

    第二部分??柳北區(qū)委組織部2022年部門預(yù)算報表

    一、部門收支總表

    二、部門收入總表

    三、部門支出總表

    四、財政撥款收支總表

    五、一般公共預(yù)算支出表

    六、一般公共預(yù)算基本支出表

    七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

    八、政府性基金預(yù)算支出表

    九、社會保險基金預(yù)算收支表

    十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表

    十一、政府采購預(yù)算表

    上述報表詳見附件

    第三部分??柳北區(qū)委組織部2022部門預(yù)算情況說明

    一、收支預(yù)算情況說明

    2022年收支總預(yù)算2356.84萬元,同比增加16.66萬元,同比增長0.71%。收入包括:一般公共預(yù)算收入2356.84萬元。支出包括:一般公共服務(wù)支出1046.96萬元,社會保障和就業(yè)支出925.38萬元,衛(wèi)生健康支出353.40萬元,住房保障支出31.10萬元。

    二、收入預(yù)算情況說明

    2022年收入總預(yù)算2356.84萬元,同比增加16.66萬元,同比增長0.71%,主要原因:人員變動。

    三、支出預(yù)算情況說明

    2022年支出總預(yù)算2356.84萬元,同比增加16.66萬元,同比增長0.71%,主要原因:人員變動。

    按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

    1)基本支出預(yù)算

    基本支出1277.28萬元,占支出總預(yù)算54.19%,同比增加988.27萬元,同比增長341.95%。

    2)項目支出預(yù)算

    項目支出1079.56萬元,占支出總預(yù)算45.81%,同比減少971.61萬元,同比下降47.37%。

    四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

    2022年財政撥款收支總預(yù)算2356.84萬元,同比增加16.66萬元,同比增長0.71%。收入包括:一般公共預(yù)算撥款2356.84萬元。支出包括:一般公共預(yù)算收入2356.84萬元。支出包括:一般公共服務(wù)支出1046.96萬元,社會保障和就業(yè)支出925.38萬元,衛(wèi)生健康支出353.40萬元,住房保障支出31.10萬元。

    五、一般公共預(yù)算支出情況說明

    按支出功能分類科目劃分,其中:

    1)一般公共服務(wù)支出預(yù)算1046.96萬元,占支出總預(yù)算44.42%;同比減少53.5萬元,同比下降4.86%。

    2)社會保障和就業(yè)支出預(yù)算925.38萬元,占支出總預(yù)算39.26%;同比增加114.27萬元,同比增長14.09%。

    3)衛(wèi)生健康支出預(yù)算353.40萬元,占支出總預(yù)算14.99%;同比減少55.24萬元,同比下降13.52%。

    4)住房保障支出預(yù)算31.10萬元,占支出總預(yù)算1.32%;同比增加11.12萬元,同比增長55.66%。

    六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

    2022年一般公共預(yù)算基本支出1277.28萬元,其中:

    (一)人員經(jīng)費1233.62萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、退休費。

    (二)公用經(jīng)費43.67萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護(hù))費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

    七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

    2022年度 “三公”經(jīng)費預(yù)算安排1.09萬元,同比增加0.39萬元,同比增長55.71%。

    (一)因公出國(境)經(jīng)費2022年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

    (二)公務(wù)接待費2022年預(yù)算1.09萬元,同比增加0.39萬元,同比增長55.71%。原因:人員變動。

    (三)公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費2022年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革。其中,公務(wù)用車購置費2022年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無公務(wù)用車購置安排;公務(wù)用車運行維護(hù)費2022年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革。

    八、政府性基金預(yù)算情況說明

    2022年本部門無政府性基金預(yù)算支出安排。

    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

    2022年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。

    十、政府采購預(yù)算情況說明

    2022年政府采購預(yù)算75.92萬元。

    按政府采購項目類型:

    1、集中采購6.52萬元;其中:貨物類5.82萬元、服務(wù)類0.7萬元。

    2、分散采購69.40萬元;其中:貨物類19.80萬元、服務(wù)類49.60萬元。

    十一、政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

    2022年本部門無納入政府購買服務(wù)預(yù)算支出安排。

    十二、其他重要事項情況說明

    (一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

    2022年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算共43.67萬元,同比增加11.62萬元,同比增長36.26%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修(護(hù))費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

    (二)預(yù)算績效情況說明

    本部門納入2022年預(yù)算的績效項目金額1079.56萬元,主要為干部培訓(xùn)經(jīng)費項目180萬元。

    (三)國有資產(chǎn)占用情況說明

    國有資產(chǎn)占有使用情況截至2021年12月31日,本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

    (四)重點項目支出績效目標(biāo)情況說明

    2022年年初,本部門(單位)無重點項目績效。

    第四部分 ?名詞解釋

    (一)財政撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

    (二)上級補助:指同級財政部門取得的各類財政撥款,包括基本支出補助和項目支出補助。

    (三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    (四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    (五)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù) 出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    (六)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護(hù)費及其他費用。



    主辦單位:柳州市柳北區(qū)人民政府辦公室
    承辦單位:柳北區(qū)政務(wù)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心
    地址:柳州市柳北區(qū)勝利路12-8號
    郵編:545002 網(wǎng)站技術(shù)維護(hù)電話:0772-2538003
    網(wǎng)站標(biāo)識碼:4502050001
    全免费观看中文字幕三级,免看一级a一片精品片,国产A级毛片体验区,夜晚久久精品视频 欧美成人中文字幕在线看 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.tjnx.com.cn/ 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.zzshanglu.com http://www.tjnx.com.cn/ http://www.zzshanglu.com