柳北區(qū)人民政府鋼城街道辦事處2022年部門預算
目錄
第一部分??柳北區(qū)人民政府鋼城街道辦事處概況
主要職責
二、機構設置情況
第二部分??柳北區(qū)人民政府鋼城街道辦事處2022年部門預算報表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、國有資本經營預算支出表
十、政府采購預算表
十一、政府購買服務表
第三部分??柳北區(qū)人民政府鋼城街道辦事處2022年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分柳北區(qū)人民政府鋼城街道辦事處概況
一、主要職責
1、貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針、政策以及市、區(qū)關于街道工作方面的指示,制訂具體的管理辦法并組織實施。
2、指導轄區(qū)居委會的工作,支持、幫助居民委員會加強思想、組織、制度建設,向上級人民政府和有關部門及時反映居民的意見、建議和要求。
3、抓好社區(qū)文化建設,開展文明街道、文明單位,文明小區(qū)建設活動,組織居民開展經常性的文化、娛樂、體育活動。
4、負責街道的人民調解、治安保衛(wèi)工作,加強對違法青年的幫教轉化,保護老人、婦女、兒童的合法權益。
5、協(xié)助有關部門做好轄區(qū)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、殯葬改革、殘疾人就業(yè)等工作;積極開展便民利民的社區(qū)服務和社區(qū)教育工作。
6、會同有關部門做好轄區(qū)內常住和流動人口的管理及計劃生育工作,完成區(qū)下達的各項計劃生育指標任務。
7、協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓練和公民服兵役工作。
8、負責在轄區(qū)開展普法教育工作,做好民事調解,開展法律咨詢、服務等工作,維護居民的合法權益,搞好轄區(qū)內社會管理綜合治理工作。
9、負責本轄區(qū)的城市管理工作,發(fā)動群眾開展愛國衛(wèi)生運動,綠化、美化、凈化城市環(huán)境,協(xié)助有關部門做好環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護工作。
10、負責本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作,維護轄區(qū)的良好秩序。
11、負責研究轄區(qū)經濟發(fā)展的規(guī)劃,協(xié)助有關部門抓好安全生產工作。
12、配合有關部門做好轄區(qū)內的三防、搶險救災、安全生產檢查、居民遷移等工作。
13、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
二、機構設置情況
柳北區(qū)人民政府鋼城街道辦事處共有單位4個。其中:
(一)行政單位1個,為柳北區(qū)人民政府鋼城街道辦事處,在職在編人數(shù)6人,財政供養(yǎng)人員6人。
(二)全額撥款事業(yè)單位3個,為柳北區(qū)鋼城街道公共就業(yè)服務保障事務所、柳北區(qū)鋼城街道綜合事務管理服務中心、柳北區(qū)鋼城街道退役軍人服務站, 在職在編人數(shù)13人,財政供養(yǎng)人員13人。
第二部分??柳北區(qū)人民政府鋼城街道辦事處2022年部門預算報表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、國有資本經營預算支出表
十、政府采購預算表
十一、政府購買服務表
上述報表詳見附件
第三部分??柳北區(qū)人民政府鋼城街道辦事處2022年部門預算情況說明
一、收支預算情況說明
2022年收支總預算334.83萬元,同比增加24.56萬元,同比增長7.92%。收入包括:一般公共預算收入334.83萬元。支出包括:一般公共服務支出167.06萬元,社會保障和就業(yè)支出120.04萬元,衛(wèi)生健康支出26.64萬元,住房保障支出21.08萬元。
二、收入預算情況說明
2022年收入總預算334.83萬元,同比增加24.56萬元,同比增長7.92%,主要原因:人員變動。
三、支出預算情況說明
2022年支出總預算334.83萬元,同比增加24.56萬元,同比增長7.92%,主要原因:人員變動。
按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算
(1)基本支出預算
基本支出301.33萬元,占支出總預算89.99%,同比增加23.56萬元,同比增長8.48%。
(2)項目支出預算
項目支出33.50萬元,占支出總預算10.01%,同比增加1萬元,同比增長3.08%。
四、財政撥款收支預算情況說明
2022年財政撥款收支總預算334.83萬元,同比增加24.56萬元,同比增長7.92%。收入包括:一般公共預算撥款334.83萬元。支出包括:一般公共服務支出167.06萬元,社會保障和就業(yè)支出120.04萬元,衛(wèi)生健康支出26.64萬元,住房保障支出21.08萬元。
五、一般公共預算支出情況說明
按支出功能分類科目劃分,其中:
(1)一般公共服務支出預算167.06萬元,占支出總預算49.89%;同比增加10.75萬元,同比增長6.88%。
(2)社會保障和就業(yè)支出預算120.04萬元,占支出總預算35.85%;同比增加27.46萬元,同比增長29.66%。
(3)衛(wèi)生健康支出預算26.64萬元,占支出總預算7.96%;同比減少0.07萬元,同比下降0.26%。
(4)住房保障支出預算21.08萬元,占支出總預算6.30%;同比增加1.91萬元,同比增長9.96%。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2022年一般公共預算基本支出301.33萬元,其中:
(一)人員經費271.46萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、退休費。
(二)公用經費29.87萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算“三公”經費情況說明
2022年度 “三公”經費預算安排0.70萬元,同比增加0.10萬元,同比增長16.67%。
(一)因公出國(境)經費2022年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無因公出國相關工作安排。
(二)公務接待費2022年預算0.70萬元,同比增加0.10萬元,同比增長16.67%。原因:人員變動。
(三)公務用車購置和運行維護費2022年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務用車改革。其中,(公務用車購置費2022年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無公務用車購置安排;公務用車運行維護費2022年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務用車改革)。
八、政府性基金預算情況說明
2022年本部門無政府性基金預算支出安排。
九、國有資本經營預算情況說明
2022年本部門無國有資本經營預算支出安排。
十、政府采購預算情況說明
2022年政府采購預算0萬元。
十一、政府購買服務預算情況說明
2022年納入政府購買服務預算支出0萬元。
十二、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經費安排情況說明
2022年本部門機關運行經費預算共29.87萬元,同比增加0.09萬元,同比增長0.30%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
(二)預算績效情況說明
本部門納入2022年預算的績效項目金額33.50萬元,主要為社區(qū)辦公經費項目33.50萬元。
(三)國有資產占用情況說明
國有資產占有使用情況截至2021年12月31日,本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統(tǒng)一管理。
(四)重點項目支出績效目標情況說明
2022年年初,本部門(單位)無重點項目績效。
第四部分??名詞解釋
(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
(二)上級補助:指同級財政部門取得的各類財政撥款,包括基本支出補助和項目支出補助。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務 出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(六)機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。
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