柳北區(qū)執(zhí)法局2021年部門預(yù)算
目錄
第一部分柳北區(qū)執(zhí)法局概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分柳北區(qū)執(zhí)法局2021年部門預(yù)算報(bào)表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表
十一、政府采購預(yù)算表
第三部分柳北區(qū)執(zhí)法局2021年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 柳北區(qū)執(zhí)法局概況
一、主要職能
(一)繼續(xù)貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關(guān)于相對(duì)集中行使行政處罰權(quán)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和有關(guān)政策,并組織實(shí)施。制定轄區(qū)城市管理和城市管理行政執(zhí)法的責(zé)任制度和工作規(guī)劃,并按管理權(quán)限組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。掌握、分析轄區(qū)城市管理行政執(zhí)法工作情況,為城區(qū)政府加強(qiáng)城市管理的各項(xiàng)決策提供重要信息和決策建議。
(二)做好部署轄區(qū)城市管理行政執(zhí)法工作,對(duì)城區(qū)范圍內(nèi)城市管理行政執(zhí)法工作進(jìn)行綜合管理,負(fù)責(zé)與城市管理密切相關(guān)的應(yīng)急管理。研究起草城區(qū)城市管理綜合執(zhí)法規(guī)范性文件并組織實(shí)施。
(三)做好轄區(qū)城市管理行政執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè),對(duì)轄區(qū)城市管理行政執(zhí)法人員和城市管理執(zhí)法協(xié)勤員行使職權(quán)情況實(shí)施督查,負(fù)責(zé)區(qū)城市管理行政執(zhí)法局行政案件的審批和應(yīng)訴工作,負(fù)責(zé)受理區(qū)城市管理行政執(zhí)法局復(fù)議案件的答復(fù)工作。
(四)按管理權(quán)限,做好轄區(qū)城管執(zhí)法協(xié)勤員招聘相關(guān)工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)城市管理行政執(zhí)法人員和協(xié)勤員的培訓(xùn)、教育和年度考核工作。
(五)根據(jù)有關(guān)市容環(huán)境衛(wèi)生管理的方針政策和法律法規(guī),制定相關(guān)規(guī)范性文件并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)編制全區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理工作規(guī)劃、計(jì)劃,并組織實(shí)施;擬定城區(qū)城市市容環(huán)境綜合整治計(jì)劃。
(六)繼續(xù)負(fù)責(zé)規(guī)范城區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理并對(duì)其行業(yè)進(jìn)行監(jiān)管;指導(dǎo)環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè);組織市容環(huán)境衛(wèi)生科學(xué)技術(shù)研究;開展市容環(huán)境衛(wèi)生管理的宣傳教育、信息交流活動(dòng)。
(七)會(huì)同有關(guān)部門制定城市管理和行政執(zhí)法經(jīng)費(fèi)使用計(jì)劃。
(八)負(fù)責(zé)區(qū)城市管理委員會(huì)辦公室日常工作。
(九)完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
柳北區(qū)城市管理行政執(zhí)法局為行政單位,實(shí)有在編人數(shù)4人,財(cái)政供養(yǎng)人員4人。
下設(shè)柳北區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì)為參公事業(yè)單位,實(shí)有在編人數(shù)49人,財(cái)政供養(yǎng)人員49人。
下設(shè)柳北區(qū)城市管理信息中心,實(shí)有在編人數(shù)4人,財(cái)政供養(yǎng)人員4人。
第二部分 柳北區(qū)執(zhí)法局2021年部門預(yù)算報(bào)表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表
十一、政府采購預(yù)算表
上述報(bào)表詳見附件
第三部分 柳北區(qū)執(zhí)法局2021年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
2021年收入總預(yù)算3458.89萬元,減少215.83萬元,下降5.87%,主要原因:壓縮項(xiàng)目。2021年支出總預(yù)算3458.89萬元,減少215.83萬元,下降5.87%。主要原因:壓縮項(xiàng)目。
二、收入預(yù)算情況說明
2021年收入總預(yù)算3458.89萬元,減少215.83萬元,下降5.87%,主要原因:壓縮項(xiàng)目。其中:一般公共預(yù)算收入3458.89萬元,減少215.83萬元,下降5.87%,主要原因:壓縮項(xiàng)目;政府性基金收入0萬元;其他收入0萬元;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
三、支出預(yù)算情況說明
2021年支出總預(yù)算3458.89萬元,減少215.83萬元,下降5.87%,主要原因:壓縮項(xiàng)目。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算
(1)基本支出預(yù)算
基本支出1030.82萬元,占支出總預(yù)算29.80%。其中:
工資福利支出預(yù)算899.70萬元,占基本支出預(yù)算87.28%;
商品和服務(wù)支出預(yù)算118.51萬元,占基本支出預(yù)算11.50%;
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.6萬元,占基本支出預(yù)算1.22%。
(2)項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出2428.07萬元,占支出總預(yù)算70.20%。其中:
工資福利支出預(yù)算1963.57萬元,占項(xiàng)目支出預(yù)算80.87%;
商品和服務(wù)支出預(yù)算463萬元,占項(xiàng)目支出預(yù)算19.07%。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.5萬元,占項(xiàng)目支出預(yù)算0.06%;
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
2021年財(cái)政撥款收入3458.89萬元,減少215.83萬元,下降5.87%,主要原因:壓縮項(xiàng)目2021年財(cái)政撥款支出3458.89萬元,減少215.83萬元,下降5.87%,主要原因:壓縮項(xiàng)目
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
按支出功能分類科目劃分,其中:
(1)社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算152.78萬元,占支出總預(yù)算4.42%;減少2.75萬元,下降1.77%。;原因:人員變動(dòng)
(2)衛(wèi)生健康支出預(yù)算94.38萬元,占支出總預(yù)算2.73%;減少2.48萬元,下降2.56%;原因:人員變動(dòng)
(3)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出預(yù)算3141.64萬元,占支出總預(yù)算90.83%;減少208.60萬元,下降6.23%;原因:人員變動(dòng)
(4)住房保障支出預(yù)算70.09萬元,占支出總預(yù)算2.03%;減少2萬元,下降2.78%;原因:人員變動(dòng)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
按經(jīng)濟(jì)科目劃分,其中:
工資福利支出預(yù)算899.70萬元,減少25.90萬元,下降2.80%;原因: 人員變動(dòng)。
商品和服務(wù)支出預(yù)算118.51萬元,增加2.08萬元,增長1.79%;原因:人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.60萬元,增加1.26萬元,增長11.10%;原因:人員變動(dòng)。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2021年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排2.26萬元,與上年同比減少0.145萬元,同比下降6.03%。
(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)2021年預(yù)算為零,與上年對(duì)比無增減變化。原因:本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。
(二)公務(wù)接待費(fèi)2021年預(yù)算2.26萬元,與上年同比減少0.145萬元,同比下降6.03%。原因:人員變動(dòng)。
(三)公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算為零,與上年對(duì)比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革。其中,(公務(wù)用車購置費(fèi)2021年預(yù)算為零,與上年對(duì)比無增減變化。原因:本年度暫無公務(wù)用車購置安排;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算為零,與上年對(duì)比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革)。
八、政府性基金預(yù)算情況說明
本單位無政府性基金預(yù)算。
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況說明
本單位無社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
十一、政府采購預(yù)算情況說明
2021年政府采購預(yù)算0萬元,同比減少28.8萬元,下降100%。原因:壓縮采購項(xiàng)目。
十二、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共118.51萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。
2021年本級(jí)及下屬單位共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)、1個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位及1個(gè)事業(yè)單位,運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算118.51萬元,較2020年預(yù)算增加2.08萬元,增長1.79%。主要原因是:人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
(二)預(yù)算績效情況說明
本部門納入2021年預(yù)算的績效項(xiàng)目1個(gè),項(xiàng)目名稱為綜合整治及兩違工作經(jīng)費(fèi)300萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
國有資產(chǎn)占有使用情況截至2020年12月31日,本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。
第四部分 名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級(jí)補(bǔ)助:指同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款,包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
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