柳北區(qū)政務服務監(jiān)督管理辦公室2020年部門預算
目錄
第一部分 柳北區(qū)政務服務監(jiān)督管理辦公室概況
一、主要職能
二、機構設置情況
第二部分 柳北區(qū)政務服務監(jiān)督管理辦公室2020年部門預算報表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、社會保險基金預算收支表
十、國有資本經營預算收支表
十一、政府采購預算表
第三部分 柳北區(qū)政務服務監(jiān)督管理辦公室2020年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
?
?
?
第一部分 柳北區(qū)政務服務監(jiān)督管理辦公室概況
一、主要職能
(一)貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)和柳州市有關行政管理體制、行政審批制度改革等方面的方針政策、法律法規(guī),制定行政審批工作的各項監(jiān)督制度和管理辦法,并組織實施。
(二)負責規(guī)范全區(qū)行政審批和政務服務行為,建立和完善相應工作機制;負責統(tǒng)籌推進區(qū)屬各部門的行政審批、政務服務事項的流程再造、環(huán)節(jié)優(yōu)化、壓縮時限等工作,并可對辦理情況進行跟蹤督辦,協(xié)調解決進入政務服務中心事項辦理中出現(xiàn)的相關問題。
(三)建立和完善全區(qū)政務服務體系;負責全區(qū)政務服務平臺的建設和管理;負責進駐政務服務中心的有關職能部門設置的窗口行政審批、政務服務工作的規(guī)范、管理和監(jiān)督;負責對區(qū)政務服務中心各分中心的運行進行指導和監(jiān)督;負責對實施行政審批涉及的中介服務行為進行監(jiān)督。
(四)貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)和柳州市有關政務公開、政府信息公開相關法律法規(guī)和方針政策;參與起草全區(qū)政務公開、政府信息公開的政策規(guī)定;推進、指導、協(xié)調、監(jiān)督全區(qū)政務公開、政府信息公開工作。
(五)貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)有關公共資源交易相關法律法規(guī)和方針政策;協(xié)調、監(jiān)督全區(qū)公共資源交易工作。
(六)負責推進全區(qū)行政審批、政務服務體系信息化建設工作。
(七)負責對進入?yún)^(qū)政務服務平臺行政審批及其他政務服務事項的投訴舉報的承辦、轉辦和督辦工作,配合有關部門查處違法、違規(guī)、違紀問題。
(八)承辦區(qū)人民政府交辦的其他任務。
二、機構設置情況
柳北區(qū)政管辦為行政單位,在職在編人數(shù)2人,財政供養(yǎng)人員2人。
?
第二部分 柳北區(qū)政務服務監(jiān)督管理辦公室2020年部門預算報表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、社會保險基金預算收支表
十、國有資本經營預算收支表
十一、政府采購預算表
上述報表詳見附件
第三部分 柳北區(qū)政務服務監(jiān)督管理辦公室2020年部門預算情況說明
一、收支預算情況說明
2020年收入總預算132.80萬元,增加132.80萬元,增長100%,主要原因:機構變動。2020年支出總預算132.80萬元,增加132.80萬元,增長100%。主要原因:機構變動。
?
?
二、收入預算情況說明
2020年收入總預算132.80萬元,增加132.80萬元,增長100%,主要原因:機構變動。其中:一般公共預算收入132.80萬元,增加132.80萬元,增長100%,主要原因:機構變動;政府性基金收入0萬元;其他收入0萬元;上級補助收入0萬元。
三、支出預算情況說明
2020年支出總預算132.80萬元,增加132.80萬元,增長100%,主要原因:機構變動。按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算
(1)基本支出預算
基本支出55.93萬元,占支出總預算42.12%。其中:
工資福利支出預算49.35萬元,占基本支出預算88.23%;
商品和服務支出預算6.58萬元,占基本支出預算11.77%。
(2)項目支出預算
項目支出76.87萬元,占支出總預算57.88%。其中:
商品和服務支出預算36.87萬元,占項目支出預算47.96%。
資本性支出預算40萬元,占項目支出預算52.04%。
四、財政撥款收支預算情況說明
2020年財政撥款收入132.80萬元,增加132.80萬元,增長100%,主要原因:機構變動。2020年財政撥款支出132.80萬元,增加132.80萬元,增長100%,主要原因:機構變動。
?
五、一般公共預算支出情況說明
按支出功能分類科目劃分,其中:
(1)一般公共服務支出預算116.10萬元,占支出總預算87.43%;增加116.10萬元,增長100%;原因:機構變動。
??(2)社會保障和就業(yè)支出預算7.70萬元,占支出總預算5.80%;增加7.70萬元,增長100%。;原因:機構變動
(3)衛(wèi)生健康支出預算5.15萬元,占支出總預算3.88%;增加5.15萬元,增長100%;原因:機構變動。
(4)住房保障支出預算3.85萬元,占支出總預算2.90%;增加3.85萬元,增長100%;原因:機構變動。????
六、一般公共預算基本支出情況說明
按經濟科目劃分,其中:
工資福利支出預算49.35萬元,增加49.35萬元,增長100%;原因:機構變動。
商品和服務支出預算6.58萬元,增加6.58萬元,增長100%;原因:機構變動。
七、一般公共預算“三公”經費情況說明
2020年度 “三公”經費預算安排0.12萬元,與上年同比增加0.12萬元,同比增長100%。
(一)因公出國(境)經費2020年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無因公出國相關工作安排。
(二)公務接待費2020年預算0.12萬元,與上年同比增加0.12萬元,同比增長100%。原因:機構改革。
(三)公務用車購置和運行維護費2020年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務用車改革。其中,(公務用車購置費2020年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無公務用車購置安排;公務用車運行維護費2020年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務用車改革)。
八、政府性基金預算情況說明
本單位無政府性基金預算。
九、社會保險基金預算情況說明
本單位無社會保險基金預算。
十、國有資本經營預算情況說明
本單位無國有資本經營預算。
十一、政府采購預算情況說明
2020年政府采購預算1萬元。
十二、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經費安排情況說明
2020年本部門機關運行經費預算共6.58萬元,主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。
2020年本部門為行政機關單位,機關運行經費財政撥款預算6.58萬元,較2019年預算增加6.58萬元,增長100%。主要原因是機構變動。
?
(二)預算績效情況說明
本部門納入2020年預算的績效項目1個,項目名稱為優(yōu)化營商環(huán)境專項經費40萬元 。
(三)國有資產占用情況說明
國有資產占有使用情況截至2019年12月31日,本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統(tǒng)一管理。
第四部分 ?名詞解釋
(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
(二)上級補助:指同級財政部門取得的各類財政撥款,包括基本支出補助和項目支出補助。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務 出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(六)機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。
?
附件:
相關附件:
相關文檔: