柳北區(qū)財政局2019年部門預算
目錄
第一部分 柳北區(qū)財政局概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設置情況
第二部分 柳北區(qū)財政局2019年部門預算報表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、社會保險基金預算收支表
十、國有資本經(jīng)營預算收支表
十一、政府采購預算表
第三部分 柳北區(qū)財政局2019年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
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第一部分 柳北區(qū)財政局概況
一、主要職能
(一)貫徹國家、自治區(qū)財政、稅收的法律、法規(guī)、規(guī)章及其他有關方針政策,擬訂和執(zhí)行財政分配政策和分級財政管理體制,擬定本區(qū)財政發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃,指導本區(qū)財政工作。
(二)分析預測宏觀經(jīng)濟形勢,參與擬訂本區(qū)宏觀經(jīng)濟政策、措施,提出運用財稅政策實施經(jīng)濟調(diào)節(jié)的建議,擬訂推進統(tǒng)籌城鄉(xiāng)改革和發(fā)展的財稅政策。組織研究擬訂本區(qū)金融和融資政策、措施。
(三)依法依規(guī)提出區(qū)財政、預算、稅收、財務、會計、資產(chǎn)評估管理等規(guī)范性文件立項的建議,根據(jù)城區(qū)人民政府委托起草有關規(guī)范性文件草案。
(四)承擔城區(qū)級各項財政收支管理的責任。負責編制城區(qū)本級年度預決算草案并組織執(zhí)行。受城區(qū)人民政府委托,向本區(qū)人民代表大會報告全區(qū)、區(qū)本級預算及其執(zhí)行情況,向城區(qū)人大常委會報告調(diào)整預算、決算及其他重大財政事項。組織制定經(jīng)費開支標準、定額,負責審核批復部門(單位)的年度預決算。
(五)負責城區(qū)政府非稅收入管理,負責政府性基金管理,按管理權限管理行政事業(yè)性收費。監(jiān)督管理財政票據(jù)。
(六)組織執(zhí)行國庫管理制度、國庫集中收付制度,并制定具體管理辦法,指導和監(jiān)督城區(qū)本級國庫業(yè)務。組織實施政府采購制度,制定具體管理辦法,監(jiān)督管理政府采購活動。
(七)負責制定和執(zhí)行行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度,按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國有資產(chǎn),制定具體管理辦法,并負責組織實施和監(jiān)督檢查。
(八)編制國有資本經(jīng)營預決算草案,制定國有資本經(jīng)營預算的制度和辦法,負責城區(qū)本級企業(yè)國有資本收益收支管理,組織實施企業(yè)財務制度, 參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理相關制度。
(九)負責管理和監(jiān)督城區(qū)本級政府性投資項目資金,參與擬訂城區(qū)本級基本建設投資的有關政策,負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。負責城區(qū)本級農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)管理工作。
(十)監(jiān)督檢查城區(qū)財稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況,反映財政收支管理中的重大問題。
(十一)負責財政宣傳和財政信息工作,制定和執(zhí)行本區(qū)財政政策研究和財政教育規(guī)劃。
(十二)承辦城區(qū)政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設置情況
財政局是區(qū)人民政府綜合管理全區(qū)財政工作的職能部門,直屬于區(qū)人民政府,為行政編制機構(gòu)。在職在編人數(shù)5人,財政供養(yǎng)人員5人。
二層機構(gòu)為柳北區(qū)國庫集中支付中心,為參照公務員法管理事業(yè)單位,?在職在編人數(shù)8人,財政供養(yǎng)人員8人。
第二部分 柳北區(qū)財政局2019年部門預算報表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、社會保險基金預算收支表
十、國有資本經(jīng)營預算收支表
十一、政府采購預算表
上述報表詳見附件
第三部分 柳北區(qū)財政局2019年部門預算情況說明
一、收支預算情況說明
2019年收入總預算565.81萬元,同比減少1599.84萬元,下降73.87%。主要原因:壓縮一般性項目支出。2019年支出總預算565.81萬元,同比減少1599.84萬元,下降73.87%。主要原因:壓縮一般性項目支出。
二、收入預算情況說明
2019年收入總預算565.81萬元,同比減少1599.84萬元,下降73.87%。主要原因:壓縮一般性項目支出。其中:一般公共預算收入565.81萬元,同比減少1179.84萬元,下降67.53%。主要原因:壓縮一般性項目支出;政府性基金收入0萬元;其他收入0萬元;上級補助收入0萬元,同比減少420萬元,主要原因:本年無提前下達上級補助資金。
三、支出預算情況說明
2019年支出總預算565.81萬元,同比減少1599.84萬元,下降73.87%。主要原因:壓縮一般性項目支出。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算
(1)基本支出預算
基本支出212.5萬元,占支出總預算37.56%。其中:
工資福利支出預算184.07萬元,占基本支出預算86.62%;
商品和服務支出預算28.42萬元,占基本支出預算13.38%;
(2)項目支出預算
項目支出353.31萬元,占支出總預算62.44%。其中:
商品和服務支出預算288.85萬元,占項目支出預算81.76%;
資本性支出預算64.46萬元,占項目支出預算18.24%。
四、財政撥款收支預算情況說明
2019年財政撥款收入565.81萬元,同比減少1599.84萬元,下降73.87%。主要原因:壓縮一般性項目支出。2019年財政撥款支出565.81萬元,同比減少1599.84萬元,下降73.87%。主要原因:壓縮一般性項目支出。
五、一般公共預算支出情況說明
按支出功能分類科目劃分,其中:
一般公共服務支出預算306.47萬元,占支出總預算54.16%;同比減少1068.63萬元,同比下降77.71%;原因:壓縮一般性項目支出。
(2)社會保障和就業(yè)支出預算24.95萬元,占支出總預算4.41%;同比增加0.09萬元,同比增長0.36%;原因:工資基數(shù)變動。
(3)衛(wèi)生健康支出預算19.43萬元,占支出總預算3.43%;同比增加2.65萬元,同比增長15.79%;原因:工資基數(shù)變動。
(4)農(nóng)林水事務支出預算200萬元,占支出總預算35.35%;同比減少534萬元,同比下降72.75%;原因:上級補助減少。
(5)住房保障支出預算14.97萬元,占支出總預算2.65%;同比增加0.05萬元,同比增長0.34%;原因:工資基數(shù)變動。???????????
六、一般公共預算基本支出情況說明
按經(jīng)濟科目劃分,其中:
工資福利支出預算184.07萬元,同比增加13.71萬元,同比增長8.05%;原因:工資基數(shù)變動。
商品和服務支出預算28.42萬元,同比增加4.26萬元,同比增長17.63%;原因:工資基數(shù)變動。
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明
2019年度 “三公”經(jīng)費預算安排0.47萬元,與上年持平。
(一)因公出國(境)經(jīng)費2019年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無因公出國相關工作安排。
(二)公務接待費2019年預算0.47萬元,與上年持平。
(三)公務用車購置和運行維護費2019年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務用車改革。其中,(公務用車購置費2019年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無公務用車購置安排;公務用車運行維護費2019年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務用車改革)。
八、政府性基金預算情況說明
本單位無政府性基金預算。
九、社會保險基金預算情況說明
本單位無社會保險基金預算。
十、國有資本經(jīng)營預算情況說明
本單位無國有資本經(jīng)營預算。
十一、政府采購預算情況說明
2019年政府采購預算214.34萬元,同比增長157.84萬元,增長279.36%。原因:采購項目增加。按政府采購類型劃分:定點采購10.74萬元、協(xié)議供貨203.6萬元。
十二、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經(jīng)費安排情況說明
2019年本部門機關運行經(jīng)費預算共28.42萬元,主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。
2019年本級及下屬單位共有(1)個行政機關和(1)個參照公務員法管理的事業(yè)單位,機關運行經(jīng)費財政撥款預算28.42萬元,較2018年預算增加4.26萬元,增長17.63%。主要原因是公用經(jīng)費增加。
(二)預算績效情況說明
本部門納入2019年預算的績效項目1個,項目名稱為一事一議項目配套經(jīng)費118萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
國有資產(chǎn)占有使用情況截至2018年12月31日,本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統(tǒng)一管理。
第四部分 ?名詞解釋
(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
(二)上級補助:指同級財政部門取得的各類財政撥款,包括基本支出補助和項目支出補助。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務 出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(六)機關運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。
2019年部門預算公開表_[117]柳州市柳北區(qū)財政局
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