中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)柳北區(qū)委員會2019年部門預(yù)算
目錄
第一部分 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)柳北區(qū)委員會概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)柳北區(qū)委員會2019年部門預(yù)算報表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、社會保險基金預(yù)算收支表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表
十一、政府采購預(yù)算表
第三部分 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)柳北區(qū)委員會2019年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
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第一部分 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)柳北區(qū)委員會概況
一、主要職能
1、領(lǐng)導(dǎo)全區(qū)共青團(tuán)工作。
2、調(diào)查研究青少年思想教育、青少年事業(yè)發(fā)展和青少年工作理論等問題,服務(wù)青少年發(fā)展。
3、組織動員全區(qū)團(tuán)員青年在柳北區(qū)建設(shè)中發(fā)揮生力軍和突擊隊作用, 服務(wù)和諧社會建設(shè)。
4、負(fù)責(zé)指導(dǎo)和組織全區(qū)青少年思想理論教育、宣傳文化活動和活動陣地建設(shè),培養(yǎng)推介優(yōu)秀青少年典型。
5、負(fù)責(zé)全區(qū)團(tuán)的組織建設(shè),指導(dǎo)基層團(tuán)組織做好團(tuán)員發(fā)展和推優(yōu)入黨工作,協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓(xùn)團(tuán)的干部。
6、負(fù)責(zé)柳北區(qū)預(yù)防青少年犯罪領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作,關(guān)注留守兒童及“五類”青少年身心健康成長,依法維護(hù)青少年合法權(quán)益。
7、指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)中、小學(xué)校開展少先隊及團(tuán)隊活動。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
柳北區(qū)團(tuán)委為柳北區(qū)群團(tuán)單位, 是聯(lián)系青年、服務(wù)青年、管理青年的職能部門,現(xiàn)有團(tuán)委書記1名,無二層機(jī)構(gòu)。在職在編人數(shù)2人,財政供養(yǎng)人員2人。
第二部分 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)柳北區(qū)委員會2019年部門預(yù)算報表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、社會保險基金預(yù)算收支表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表
十一、政府采購預(yù)算表
上述報表詳見附件
第三部分 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)柳北區(qū)委員會2019年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
2019年收入總預(yù)算84.43萬元,同比增加30.75萬元,增長57.28%。增加主要原因:增加人員和項目支出。2019年支出總預(yù)算84.43萬元,同比增加30.75萬元,增長57.28%。增加主要原因:增加人員和項目支出。
二、收入預(yù)算情況說明
2019年收入總預(yù)算84.43萬元,同比增加30.75萬元,增長57.28%。增加主要原因:增加人員和項目支出。其中:一般公共預(yù)算收入84.43萬元,同比增加30.75萬元,增長57.28%。增加主要原因:增加人員和項目支出;政府性基金收入0萬元;其他收入0萬元;上級補(bǔ)助收入0萬元。
三、支出預(yù)算情況說明
2019年支出總預(yù)算84.43萬元,同比增加30.75萬元,增長57.28%。增加主要原因:增加人員和項目支出。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算
(1)基本支出預(yù)算
基本支出31.93萬元,占支出總預(yù)算37.82%。其中:
工資福利支出預(yù)算27.46萬元,占基本支出預(yù)算86%;
商品和服務(wù)支出預(yù)算4.47萬元,占基本支出預(yù)算14%;
(2)項目支出預(yù)算
項目支出52.5萬元,占支出總預(yù)算62.18%。其中:
商品和服務(wù)支出預(yù)算52.5萬元,占項目支出預(yù)算100%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
2019年財政撥款收入84.43萬元,同比增加30.75萬元,增長57.28%。增加主要原因:增加人員和項目支出。2019年財政撥款支出84.43萬元,同比增加30.75萬元,增長57.28%。增加主要原因:增加人員和項目支出。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
按支出功能分類科目劃分,其中:
(1)一般公共服務(wù)支出預(yù)算75.58萬元,占支出總預(yù)算89.52%;同比增加26.43萬元,同比增長53.77%;原因:人員和項目增加。
(2)社會保障和就業(yè)支出預(yù)算3.72萬元,占支出總預(yù)算4.41%;同比增加1.73萬元,同比增長86.93%;原因:人員和項目增加。
(3)衛(wèi)生健康支出預(yù)算2.9萬元,占支出總預(yù)算3.43%;同比增加1.56萬元,同比增長116.42%;原因:人員和項目增加。
(4)住房保障支出預(yù)算2.23萬元,占支出總預(yù)算2.64%;同比增加1.04萬元,同比增長87.39%;原因:人員和項目增加。????????
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
按經(jīng)濟(jì)科目劃分,其中:
工資福利支出預(yù)算27.46萬元,同比增加13.87萬元,同比增長102.06%;原因:人員增加。
商品和服務(wù)支出預(yù)算4.47萬元,同比增加2.58萬元,同比增長136.51%;原因:人員增加。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2019年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.07萬元,與上年同比增加0.03萬元,同比增長100%。
(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)2019年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。
(二)公務(wù)接待費(fèi)2019年預(yù)算0.07萬元,與上年同比增加0.03萬元,同比增長100%。原因: 人員變動。
(三)公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革。其中,(公務(wù)用車購置費(fèi)2019年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無公務(wù)用車購置安排;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革)。
八、政府性基金預(yù)算情況說明
本單位無政府性基金預(yù)算。
九、社會保險基金預(yù)算情況說明
本單位無社會保險基金預(yù)算。
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
十一、政府采購預(yù)算情況說明
2019年政府采購預(yù)算10萬元,同比增長10萬元。原因:采購項目增加。按政府采購類型劃分:定點(diǎn)采購10萬元。
十二、其他重要事項情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共4.47萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。
2019年本部門為行政機(jī)關(guān)單位,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算4.47萬元,較2018年預(yù)算增加2.58萬元,增長136.51%。主要是因為:公用經(jīng)費(fèi)增加。
(二)預(yù)算績效情況說明
本部門納入2019年預(yù)算的績效項目1個,項目名稱為共青團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)49萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
國有資產(chǎn)占有使用情況截至2018年12月31日,本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。
第四部分 ?名詞解釋
(一)財政撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級補(bǔ)助:指同級財政部門取得的各類財政撥款,包括基本支出補(bǔ)助和項目支出補(bǔ)助。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
2019年部門預(yù)算公開表_[113]中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)柳州市柳北區(qū)委員會
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