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    柳北區(qū)總工會2019年部門預(yù)算公開

    來源: 柳北區(qū)政府  |   發(fā)布日期: 2019-02-15 16:55    |  作者: 財(cái)政局

    柳北區(qū)總工會2019年部門預(yù)算

    目錄

    第一部分 柳北區(qū)總工會概況

    一、主要職能

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

    第二部分 柳北區(qū)總工會2019年部門預(yù)算報(bào)表

    一、部門收支總表

    二、部門收入總表

    三、部門支出總表

    四、財(cái)政撥款收支總表

    五、一般公共預(yù)算支出表

    六、一般公共預(yù)算基本支出表

    七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

    八、政府性基金預(yù)算支出表

    九、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

    十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表

    十一、政府采購預(yù)算表

    第三部分 柳北區(qū)總工會2019年部門預(yù)算情況說明

    第四部分 名詞解釋

    ?

    第一部分 柳北區(qū)總工會概況

    一、主要職能

    (一)柳北區(qū)總工會指導(dǎo)柳北區(qū)各基層工會工作。

    (二)圍繞職工合法權(quán)益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究,向黨和政府反映職工群眾的思想、愿望和要求,并提出意見和建議。

    (三)對侵犯職工合法權(quán)益重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見,參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。

    (四)協(xié)助基層單位黨組織管理工會主要領(lǐng)導(dǎo)干部,領(lǐng)導(dǎo)柳北區(qū)總工會直屬單位的工作;研究制定工會干部管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃,負(fù)責(zé)柳北區(qū)總工會干部的培訓(xùn)工作。

    (五)協(xié)助區(qū)委和區(qū)人民政府做好全國、全區(qū)、全市勞模的推薦、評選和管理工作,負(fù)責(zé)全國全區(qū)五一勞動獎?wù)?、獎狀獲得者的評選工作。

    (六)負(fù)責(zé)柳北區(qū)勞模的經(jīng)常性管理工作。

    (七)負(fù)責(zé)柳北區(qū)總工會經(jīng)費(fèi)和工會資產(chǎn)的管理、審查、審計(jì)工作。承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級工會交辦的其他事項(xiàng)。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

    柳北區(qū)總工會為柳北區(qū)群團(tuán)組織, 為行政單位,無下設(shè)直屬機(jī)構(gòu)。在職在編人數(shù)2人,財(cái)政供養(yǎng)人員2人。

    第二部分 柳北區(qū)總工會2019年部門預(yù)算報(bào)表

    一、部門收支總表

    二、部門收入總表

    三、部門支出總表

    四、財(cái)政撥款收支總表

    五、一般公共預(yù)算支出表

    六、一般公共預(yù)算基本支出表

    七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

    八、政府性基金預(yù)算支出表

    九、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

    十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表

    十一、政府采購預(yù)算表

    上述報(bào)表詳見附件

    第三部分 柳北區(qū)總工會2019部門預(yù)算情況說明

    一、收支預(yù)算情況說明

    2019年收入總預(yù)算66.76萬元,同比增加26.19萬元,增長64.56%。增加主要原因:增加項(xiàng)目支出。2019年支出總預(yù)算66.76萬元,同比增加26.19萬元,增長64.56%。增加主要原因:增加項(xiàng)目支出。

    二、收入預(yù)算情況說明

    2019年收入總預(yù)算66.76萬元,同比增加26.19萬元,增長64.56%。增加主要原因:增加項(xiàng)目支出。其中:一般公共預(yù)算收入66.76萬元,同比增加26.19萬元,增長64.56%。增加主要原因:增加項(xiàng)目支出;政府性基金收入0萬元;其他收入0萬元;上級補(bǔ)助收入0萬元。

    三、支出預(yù)算情況說明

    2019年支出總預(yù)算66.76萬元,同比增加26.19萬元,增長64.56%。增加主要原因:增加項(xiàng)目支出。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

    1)基本支出預(yù)算

    基本支出38.76萬元,占支出總預(yù)算58.06%。其中:

    工資福利支出預(yù)算34.19萬元,占基本支出預(yù)算88.21%;

    商品和服務(wù)支出預(yù)算4.56萬元,占基本支出預(yù)算11.76%;

    2)項(xiàng)目支出預(yù)算

    項(xiàng)目支出28萬元,占支出總預(yù)算41.94%。其中:

    商品和服務(wù)支出預(yù)算28萬元,占項(xiàng)目支出預(yù)算100%。

    四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

    2019年財(cái)政撥款收入66.76萬元,同比增加26.19萬元,增長64.56%。增加主要原因:增加項(xiàng)目支出。2019年財(cái)政撥款支出66.76萬元,同比增加26.19萬元,增長64.56%。增加主要原因:增加項(xiàng)目支出。

    五、一般公共預(yù)算支出情況說明

    按支出功能分類科目劃分,其中:

    (1)一般公共服務(wù)支出預(yù)算55.74萬元,占支出總預(yù)算83.49%;同比增加25.97萬元,同比增長87.24%;原因:項(xiàng)目增加。

    2)社會保障和就業(yè)支出預(yù)算4.63萬元,占支出總預(yù)算6.94%;同比減少0.11萬元,同比下降2.32%;原因:工資基數(shù)變動。

    3)衛(wèi)生健康支出預(yù)算3.61萬元,占支出總預(yù)算5.41%;同比增加0.41萬元,同比增長12.81%;原因:工資基數(shù)變動。

    4)住房保障支出預(yù)算2.78萬元,占支出總預(yù)算4.16%;同比減少0.07萬元,同比下降2.46%;原因:工資基數(shù)變動。??????????????

    六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

    按經(jīng)濟(jì)科目劃分,其中:

    工資福利支出預(yù)算34.19萬元,同比增加1.48萬元,同比增長4.52%;原因:工資基數(shù)變動。

    商品和服務(wù)支出預(yù)算4.56萬元,同比增加0.71萬元,同比增長18.44%;原因:工資基數(shù)變動。

    七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

    2019年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.07萬元,與上年持平。

    (一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)2019年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

    (二)公務(wù)接待費(fèi)2019年預(yù)算0.07萬元,與上年持平。

    (三)公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革。其中,(公務(wù)用車購置費(fèi)2019年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無公務(wù)用車購置安排;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革)。

    八、政府性基金預(yù)算情況說明

    本單位無政府性基金預(yù)算。

    九、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算情況說明

    本單位無社會保險(xiǎn)基金預(yù)算。

    十、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

    本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

    十一、政府采購預(yù)算情況說明

    2019年政府采購預(yù)算0萬元。

    十二、其他重要事項(xiàng)情況說明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

    2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共4.56萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

    2019年本部門為行政機(jī)關(guān)單位,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算4.56萬元,較2018年預(yù)算增加0.71萬元,增長18.44%。主要是因?yàn)椋汗媒?jīng)費(fèi)增加。

    (二)預(yù)算績效情況說明

    本部門納入2019年預(yù)算的績效項(xiàng)目1個(gè),項(xiàng)目名稱為勞模專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3萬元。

    (三)國有資產(chǎn)占用情況說明

    國有資產(chǎn)占有使用情況截至2018年12月31日,本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

    第四部分 ?名詞解釋

    (一)財(cái)政撥款收入:指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    (二)上級補(bǔ)助:指同級財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款,包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

    (三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    (四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    (五)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    (六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

    ?2019年部門預(yù)算公開表_[112]柳州市柳北區(qū)總工會


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