中國共產(chǎn)黨柳北區(qū)直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2019年部門預(yù)算
目錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨柳北區(qū)直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 中國共產(chǎn)黨柳北區(qū)直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2019年部門預(yù)算報(bào)表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表
十一、政府采購預(yù)算表
第三部分 中國共產(chǎn)黨柳北區(qū)直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2019年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中國共產(chǎn)黨柳北區(qū)直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)概況
一、主要職能
宣傳和執(zhí)行黨的路線、方針、政策,貫徹執(zhí)行黨中央、自治區(qū)黨委、市委、區(qū)委對(duì)機(jī)關(guān)黨的工作的決議,發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用,圍繞區(qū)委的中心任務(wù)開展工作,提出機(jī)關(guān)黨的建設(shè)的規(guī)劃,指導(dǎo)區(qū)直機(jī)關(guān)基層黨組織搞好黨的組織、思想、理論、政治和作風(fēng)建設(shè),做好黨員的培訓(xùn)教育、管理和監(jiān)督工作。同時(shí)做好機(jī)關(guān)工會(huì)各項(xiàng)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
柳北區(qū)直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)(機(jī)關(guān)工會(huì))為柳北區(qū)黨委工作部門,為行政單位。在職在編人數(shù)2人,財(cái)政供養(yǎng)人員2人。
第二部分 中國共產(chǎn)黨柳北區(qū)直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2019年部門預(yù)算報(bào)表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表
十一、政府采購預(yù)算表
上述報(bào)表詳見附件
第三部分 中國共產(chǎn)黨柳北區(qū)直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2019年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
2019年收入總預(yù)算96.39萬元,同比增加13.15萬元,增長15.8%。增加主要原因:增加項(xiàng)目支出。2019年支出總預(yù)算96.39萬元,同比增加13.15萬元,增長15.8%。增加主要原因:增加項(xiàng)目支出。
二、收入預(yù)算情況說明
2019年收入總預(yù)算96.39萬元,同比增加13.15萬元,增長15.8%。增加主要原因:增加項(xiàng)目支出。其中:一般公共預(yù)算收入96.39萬元,同比增加13.15萬元,增長15.8%。增加主要原因:增加項(xiàng)目支出;政府性基金收入0萬元;其他收入0萬元;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
三、支出預(yù)算情況說明
2019年支出總預(yù)算96.39萬元,同比增加13.15萬元,增長15.8%。增加主要原因:增加項(xiàng)目支出。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算
(1)基本支出預(yù)算
基本支出35.32萬元,占支出總預(yù)算36.64%。其中:
工資福利支出預(yù)算30.81萬元,占基本支出預(yù)算87.23%;
商品和服務(wù)支出預(yù)算4.52萬元,占基本支出預(yù)算12.8%;
(2)項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出61.07萬元,占支出總預(yù)算63.36%。其中:
商品和服務(wù)支出預(yù)算60.18萬元,占項(xiàng)目支出預(yù)算98.54%;
資本性支出預(yù)算0.89萬元,占項(xiàng)目支出預(yù)算1.46%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
2019年財(cái)政撥款收入96.39萬元,同比增加13.15萬元,增長15.8%。增加主要原因:增加項(xiàng)目支出。2019年財(cái)政撥款支出96.39萬元,同比增加13.15萬元,增長15.8%。增加主要原因:增加項(xiàng)目支出。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
按支出功能分類科目劃分,其中:
(1)一般公共服務(wù)支出預(yù)算86.46萬元,占支出總預(yù)算89.69%;同比增加18.92萬元,同比增長28.01%;原因:項(xiàng)目增加。
(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算4.18萬元,占支出總預(yù)算4.34%;同比減少2.72萬元,同比下降39.42%;原因:人員減少。
(3)衛(wèi)生健康支出預(yù)算3.25萬元,占支出總預(yù)算3.37%;同比減少1.41萬元,同比下降30.26%;原因:人員減少。
(4)住房保障支出預(yù)算2.51萬元,占支出總預(yù)算2.6%;同比減少1.63萬元,同比下降39.37%;原因:人員減少。???????????????
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
按經(jīng)濟(jì)科目劃分,其中:
工資福利支出預(yù)算30.81萬元,同比減少16.68萬元,同比下降35.12%;原因:人員減少。
商品和服務(wù)支出預(yù)算4.52萬元,同比減少1.24萬元,同比下降21.53%;原因:人員減少。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2019年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.07萬元,與上年同比減少0.04萬元,同比下降33.33%。
(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)2019年預(yù)算為零,與上年對(duì)比無增減變化。原因:本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。
(二)公務(wù)接待費(fèi)2019年預(yù)算0.07萬元,與上年同比減少0.04萬元,同比下降33.33%。原因: 人員變動(dòng)。
(三)公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算為零,與上年對(duì)比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革。其中,(公務(wù)用車購置費(fèi)2019年預(yù)算為零,與上年對(duì)比無增減變化。原因:本年度暫無公務(wù)用車購置安排;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算為零,與上年對(duì)比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革)。
八、政府性基金預(yù)算情況說明
本單位無政府性基金預(yù)算。
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況說明
本單位無社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
十一、政府采購預(yù)算情況說明
2019年政府采購預(yù)算0.89萬元,同比增長0.89萬元。原因:采購項(xiàng)目增加。按政府采購類型劃分:定點(diǎn)采購0.89萬元。
十二、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共4.52萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。
2019年本部門為行政機(jī)關(guān)單位,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算4.52萬元,較2018年預(yù)算減少1.24萬元,下降21.53%。主要是因?yàn)椋喝藛T變動(dòng)。
(二)預(yù)算績(jī)效情況說明
本部門無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
國有資產(chǎn)占有使用情況截至2018年12月31日,本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。
第四部分 ?名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級(jí)補(bǔ)助:指同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款,包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
2019年部門預(yù)算公開表_[110]中國共產(chǎn)黨柳州市柳北區(qū)直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)
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