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    中國共產(chǎn)黨柳北區(qū)委員會宣傳部2019年部門預算公開

    來源: 柳北區(qū)政府  |   發(fā)布日期: 2019-02-15 16:42    |  作者: 財政局

    中國共產(chǎn)黨柳北區(qū)委員會宣傳部2019年部門預算

    目 錄

    第一部分 中國共產(chǎn)黨柳北區(qū)委員會宣傳部概況

    一、主要職能

    二、機構設置情況

    第二部分 中國共產(chǎn)黨柳北區(qū)委員會宣傳部2019年部門預算報表

    一、部門收支總表

    二、部門收入總表

    三、部門支出總表

    四、財政撥款收支總表

    五、一般公共預算支出表

    六、一般公共預算基本支出表

    七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

    八、政府性基金預算支出表

    九、社會保險基金預算收支表

    十、國有資本經(jīng)營預算收支表

    十一、政府采購預算表

    第三部分 中國共產(chǎn)黨柳北區(qū)委員會宣傳部2019年部門預算情況說明

    第四部分 名詞解釋

    第一部分 中國共產(chǎn)黨柳北區(qū)委員會宣傳部概況

    一、主要職能

    1.負責組織、指導全區(qū)理論研究、理論學習、理論宣傳和社會科學規(guī)劃的工作,做好黨員教育工作。?

    2.負責規(guī)劃、部署全區(qū)性的宣傳思想工作,會同有關部門研究和改進基層宣傳思想工作;負責指導、協(xié)調和組織全區(qū)社會宣傳工作。 ??

    3.負責引導社會輿論,指導、監(jiān)督、管理和協(xié)調全區(qū)新聞宣傳、出版工作,對區(qū)新聞媒體實施方針政策的指導;負責指導、監(jiān)督和管理全區(qū)網(wǎng)絡新聞宣傳;聯(lián)系中央、省、市各級新聞單位。

    4.負責全區(qū)對外宣傳工作的總體規(guī)劃,組織協(xié)調、指導和管理全區(qū)的外宣工作。

    5.負責從宏觀上指導文化藝術工作、精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化市場的管理,對區(qū)文體局、區(qū)新聞中心、區(qū)文聯(lián)從政治方向和方針政策方面實施領導,對宣傳口各部門有關工作進行協(xié)調指導。

    6.負責全區(qū)群眾性精神文明創(chuàng)建工作的規(guī)劃和組織實施;協(xié)調、指導和監(jiān)督全區(qū)文明城市、行業(yè)、村鎮(zhèn)、社區(qū)、未成年人思想道德建設等各類群眾性精神文明創(chuàng)建活動。

    二、機構設置情況

    柳北區(qū)委宣傳部為區(qū)委組成部門,在職在編人數(shù)4人,財政供養(yǎng)人員4人。

    下設區(qū)互聯(lián)網(wǎng)研究中心,在職在編人數(shù)3人,財政供養(yǎng)人員3人。

    第二部分 中國共產(chǎn)黨柳北區(qū)委員會宣傳部2019年部門預算報表

    一、部門收支總表

    二、部門收入總表

    三、部門支出總表

    四、財政撥款收支總表

    五、一般公共預算支出表

    六、一般公共預算基本支出表

    七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

    八、政府性基金預算支出表

    九、社會保險基金預算收支表

    十、國有資本經(jīng)營預算收支表

    十一、政府采購預算表

    上述報表詳見附件

    第三部分 中國共產(chǎn)黨柳北區(qū)委員會宣傳部2019部門預算情況說明

    一、收支預算情況說明?

    2019年收入總預算550.3萬元,同比增加67.66萬元,增長14.02%,增加主要原因:增加項目支出。2019年支出總預算550.3萬元,同比增加67.66萬元,增長14.02%,增加主要原因:增加項目支出。

    二、收入預算情況說明

    2019年收入總預算550.3萬元,同比增加67.66萬元,增長14.02%,增加主要原因:增加項目支出。其中:一般公共預算收入550.3萬元,同比增加67.66萬元,增長14.02%,增加主要原因:增加項目支出;政府性基金收入0萬元;?其他收入0萬元;上級補助收入0萬元。

    三、支出預算情況說明

    2019年支出總預算550.3萬元,同比增加67.66萬元,增長14.02%,增加主要原因:增加項目支出。按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算

    (1)基本支出預算

    基本支出104.5萬元,占支出總預算18.99%。其中:

    工資福利支出預算91.7萬元,占基本支出預算87.75%;

    商品和服務支出預算12.8萬元,占基本支出預算12.25%;

    (2)項目支出預算

    項目支出445.8萬元,占支出總預算81.01%。其中:

    商品和服務支出預算445.8萬元,占項目支出預算100%。

    四、財政撥款收支預算情況說明

    2019年財政撥款收入550.3萬元,同比增加67.66萬元,增長14.02%,增加主要原因:增加項目支出。2019年財政撥款支出550.3萬元,同比增加67.66萬元,增長14.02%,增加主要原因:增加項目支出。

    五、一般公共預算支出情況說明

    按支出功能分類科目劃分,其中:

    (1)一般公共服務支出預算478.3萬元,占支出總預算86.92%;同比增加59.47萬元,同比增長14.2%;原因:增加項目支出。

    (2)社會保障和就業(yè)支出預算12.41萬元,占支出總預算2.26%;同比減少1.33萬元,同比下降9.68%;原因:工資基數(shù)變動。

    (3)衛(wèi)生健康支出預算9.79萬元,占支出總預算1.78%;同比增加0.31萬元,同比增長3.27%;原因:工資基數(shù)變動。

    (4)資源勘探信息等事務支出預算42.35萬元,占支出總預算7.7%;同比增加10.01萬元,同比增長30.95%;原因:內部人員變動。

    5)住房保障支出預算7.45萬元,占支出總預算1.34%;同比減少0.8萬元,同比下降9.7%;原因:工資基數(shù)變動。??????????????????

    六、一般公共預算基本支出情況說明

    經(jīng)濟科目劃分,其中:

    工資福利支出預算91.7萬元,同比減少3.56萬元,同比下降3.74%;原因:內部人員變動。

    商品和服務支出預算12.8萬元,同比增加0.43萬元,同比增長3.48%;原因:內部人員變動。

    七、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

    2019年度 “三公”經(jīng)費預算安排0.22萬元,與上年同比減少0.01萬元,同比下降4.31%。

    (一)因公出國(境)經(jīng)費2019年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無因公出國相關工作安排。

    (二)公務接待費2019年預算0.22萬元,與上年同比減少0.01萬元,同比下降4.31%。減少原因: 貫徹落實八項規(guī)定要求,嚴格控制公務接待費支出。

    (三)公務用車購置和運行維護費2019年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務用車改革。其中,公務用車購置費2019年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無公務用車購置安排;公務用車運行維護費2019年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務用車改革。

    八、政府性基金預算情況說明

    本單位無政府性基金預算。

    九、社會保險基金預算情況說明

    本單位無社會保險基金預算。

    十、國有資本經(jīng)營預算情況說明

    本單位無國有資本經(jīng)營預算。

    十一、政府采購預算情況說明

    2019年政府采購預算38.5萬元,同比增加13.1萬元,增長51.57%。原因采購項目增加。按政府采購類型劃分,定點采購38.5萬元。

    十二、其他重要事項情況說明

    (一)機關運行經(jīng)費安排情況說明

    2019年本部門機關運行經(jīng)費預算共12.8萬元,主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

    2019年本部門為行政機關單位,機關運行經(jīng)費財政撥款預算9.85萬元,較2018年預算減少0.98萬元,下降9.05%。主要是因為:人員變動。

    另外,本部門下屬共有(1)個事業(yè)單位,事業(yè)單位運行經(jīng)費財政撥款預算2.95萬元,較2018年預算增加1.41萬元,增長91.56%。主要原因是人員變動。

    (二)預算績效情況說明

    本部門納入2019年預算的績效項目1個,項目名稱為戰(zhàn)略合作宣傳經(jīng)費221萬元。

    (三)國有資產(chǎn)占用情況說明

    國有資產(chǎn)占有使用情況截至2018年12月31日,本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統(tǒng)一管理。

    第四部分 ?名詞解釋

    (一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

    (二)上級補助:指同級財政部門取得的各類財政撥款,包括基本支出補助和項目支出補助。

    )基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    )項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    )“三公”經(jīng)費:納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務 出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    )機關運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

    2019年部門預算公開表_[107]中國共產(chǎn)黨柳州市柳北區(qū)委員會宣傳部


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