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    柳州市柳北區(qū)疾病預(yù)防控制中心2023年度單位決算公開

    來源: 柳北區(qū)衛(wèi)生健康局  |   發(fā)布日期: 2024-09-14 17:45   


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    第一部分:柳州市柳北區(qū)疾病預(yù)防控制中心概況

    一、主要職能

    二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況


    第二部分:柳州市柳北區(qū)疾病預(yù)防控制中心2023年單位決算報(bào)表

    表一:收入支出決算總表

    表二:收入決算表

    表三:支出決算表

    表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表

    表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    表七:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    表八:國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    表九:財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

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    第三部分:柳州市柳北區(qū)疾病預(yù)防控制中心2023年度單位決算情況說明

    一、2023 年度收入支出決算總體情況。

    二、2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。

    三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

    四、2023 年度政府性基金支出決算情況。

    五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。

    七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

    八、預(yù)算績效管理工作開展情況。

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    第四部分:名詞解釋


    第一部分:柳州市柳北區(qū)疾病預(yù)防控制中心概況

    一、主要職能

    1.開展疾病監(jiān)測。研究傳染病、寄生蟲病、地方病、非傳染性疾病等疾病的分布,探討疾病的發(fā)生發(fā)展的原因和流行規(guī)律,提供制訂預(yù)防控制策略與措施的技術(shù)保障。組織實(shí)施疾病預(yù)防控制工作規(guī)劃和方案,預(yù)防控制相關(guān)疾病的發(fā)生與流行。

    2.開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置和救災(zāi)防病的應(yīng)急準(zhǔn)備。對突發(fā)公共衛(wèi)生事件災(zāi)后疾病進(jìn)行監(jiān)測報(bào)告、提供預(yù)測預(yù)警信息,開展現(xiàn)場調(diào)查處置和效果評估。

    3.管理疾病預(yù)防控制信息系統(tǒng)和收集、報(bào)告、分析和評價(jià)疾病與健康危害因素等公共衛(wèi)生信息,為疾病預(yù)防控制決策提供依據(jù),為社會(huì)和公眾提供信息服務(wù)。

    4.開展食源性、職業(yè)性、輻射性、環(huán)境性疾病監(jiān)測,對生產(chǎn)、生活、工作、學(xué)習(xí)環(huán)境中影響人群健康的危害因素進(jìn)行監(jiān)測與評價(jià),提出干預(yù)策略與措施,預(yù)防控制相關(guān)因素對人體健康的危害。

    5.開展健康教育、健康促進(jìn)和普及衛(wèi)生防病知識(shí),對公眾進(jìn)行健康指導(dǎo)。協(xié)同有關(guān)部門和組織對公眾不良健康行為進(jìn)行干預(yù),促進(jìn)公眾掌握自我保健與防護(hù)技能。

    6.開展疾病預(yù)防控制工作業(yè)務(wù)與技術(shù)培訓(xùn)、提供技術(shù)指導(dǎo)、技術(shù)支持和技術(shù)服務(wù)。開展應(yīng)用性研究,開發(fā)引進(jìn)和推廣應(yīng)用新技術(shù)、新方法。指導(dǎo)和開展疾病預(yù)防控制工作績效 考核與評估。

    二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

    柳州市柳北區(qū)疾病預(yù)防控制中心為全額撥款事業(yè)單位, 在職在編人數(shù)36人,財(cái)政供養(yǎng)人員 36人。


    第二部分:柳州市柳北區(qū)疾病預(yù)防控制中心2023年單位決算報(bào)表

    表一:收入支出決算總表

    表二:收入決算表

    表三:支出決算表

    表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表

    表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    表七:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    表八:國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    表九:財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    (詳見附件:柳州市柳北區(qū)疾病預(yù)防控制中心2023年度部門決算公開表)

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    第三部分:柳州市柳北區(qū)疾病預(yù)防控制中心2023年度單位決算情況說明

    一、2023年度收入支出決算總體情況

    (一)本單位2023年度總收入521.98萬元,其中本年收入508.84萬元, 較2022年度決算數(shù)減少91.85 萬元,下降15.29%。收入具體情況如下。

    1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入499.85萬元,為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)減少89.84萬元,下降15.24%,主要原因是:財(cái)政資金緊張,我單位本年收入大幅減少。

    2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,我單位沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

    3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,我單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入。

    4.事業(yè)收入0萬元,我單位沒有事業(yè)收入。

    5.經(jīng)營收入0 萬元,我單位沒有經(jīng)營收入。

    6.其他收入8.99萬元,為單位單位在“財(cái)政撥款收入”

    “事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2022年度決算數(shù)減少2.01萬元,下降18.27%,主要原因是:由于經(jīng)濟(jì)形勢嚴(yán)峻,上級(jí)下?lián)苤廖覇挝粚m?xiàng)資金大幅減少。

    1. ???????? 使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元。我單位沒有非財(cái)政撥款結(jié)余。

    8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13.14萬元,為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)增加2.79萬元,增長26.96%,主要原因是:2022年上級(jí)下?lián)軐m?xiàng)經(jīng)費(fèi)較晚,所以結(jié)轉(zhuǎn)至2023年使用金額有所增加。

    (二)本單位2023年度總支出521.98萬元,其中本年支出500.42萬元, 較2022年度決算數(shù)減少97.48萬元,下降16.30%。支出具體情況如下:

    1.社會(huì)保障和就業(yè)支出79.99萬元:主要用于在職人員的養(yǎng)老、社保等保障性支出。較2022年減少0.87萬元,下降1.08%,變化不大,主要原因是:目前轄區(qū)財(cái)政資金緊張,力保三保支出,基本人員支出中的社會(huì)保障和就業(yè)支出雖然較去年有所較少,但變化不大,財(cái)政也將會(huì)在國庫有資金時(shí),及時(shí)支出。

    2.衛(wèi)生健康支出:410.20萬元,主要用于衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出,較2022年度決算數(shù)減少84.90萬元,下降17.15%,主要原因是:2023年財(cái)政資金緊張,在縮減開支的政策下,各種專項(xiàng)資金支出大幅減少。

    3.住房保障支出:9.66萬元,為我單位在職人員住房公積金收入支出。較2022年減少12.29萬元,下降55.99%,主要原因是:目前轄區(qū)財(cái)政資金緊張,力保三保支出,待有庫款,財(cái)政會(huì)及時(shí)安排住房保障支出。

    4.結(jié)余分配0萬元。

    5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21.56萬元,為本年度或以前年度

    預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)增加8.42萬元,增長64.08%,主要原因是:本年度上級(jí)下?lián)馨滩÷∈痉秴^(qū)創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)至我單位基本戶,下?lián)軙r(shí)間較晚,因此專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度使用,相較于2022年,有所增長。

    二、2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

    本單位2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出499.85萬元,較2022年度決算數(shù)減少89.84萬元,下降15.24%。其中:基本支出447.85萬元,項(xiàng)目支出52萬元。

    本單位2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為565.42萬元,支出決算為499.85萬元,完成年初預(yù)算的88.40%。其中:

    (一)社會(huì)保障和就業(yè)支出。年初預(yù)算為78.94萬元,支出決算為79.99萬元,完成年初預(yù)算的101.33%,主要原因是年內(nèi)度社?;鶖?shù)調(diào)增,導(dǎo)致實(shí)際支出大于預(yù)算數(shù)。社會(huì)保障和就業(yè)支出主要用于我單位在職人員的養(yǎng)老和會(huì)保障就業(yè)等人員保障支出。

    (二)衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)(項(xiàng))。年初預(yù)算為447.01萬元,支出決算為350.71萬元,完成年初預(yù)算的78.46%,主要原因內(nèi)度內(nèi)財(cái)政資金緊張,很多專項(xiàng)支出和人員報(bào)賬經(jīng)費(fèi)未能結(jié)算,導(dǎo)致決算數(shù)低于預(yù)算數(shù)。

    (三)衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算0萬元,支出決算為1.61萬元,完成年初預(yù)算的161%。主要原因:我單位年初預(yù)算未配備有基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出,年度內(nèi)我單位按要求使用上級(jí)下?lián)艿闹攸c(diǎn)地方防治、食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測、學(xué)生常見病監(jiān)測等專項(xiàng)資金開展工作。

    (四)衛(wèi)生健康(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算0萬元,支出決算9.42萬元,完成年初預(yù)算的942%。主要原因是:我單位年初預(yù)算未配備有重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出,年度內(nèi)我單位按要求使用上級(jí)下?lián)艿穆圆【C合防控示范區(qū)創(chuàng)建、居民慢性病營養(yǎng)監(jiān)測等專項(xiàng)資金開展工作。

    (五)行政事業(yè)單位醫(yī)療。年初預(yù)算48.92萬元,支出決算31.54萬元,完成年初預(yù)算的64.47%。主要原因是:年度內(nèi)財(cái)政資金緊張,經(jīng)費(fèi)未能結(jié)算,導(dǎo)致實(shí)際支出小于預(yù)算數(shù)。

    (六)住房保障支出。年初預(yù)算39.47萬元,支出決算數(shù)9.66萬元,完成年初預(yù)算的24.47%。主要原因是:年度內(nèi)財(cái)政資金緊張,在職人員的公積金未能及時(shí)結(jié)算繳納,導(dǎo)致實(shí)際支出小于預(yù)算數(shù)。

    三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出447.85萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)442.14萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等;公用經(jīng)費(fèi)5.70萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)其他支出等。支出具體情況如下:

    (一)工資福利支出435.55萬元,完成年初預(yù)算的94.92%。主要原因:財(cái)政資金緊張,年度內(nèi)在職人員的職業(yè)年金、住房公積金暫未支付。其中:基本工資126.04萬元,津貼補(bǔ)貼14.29萬元,績效工資171.85萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)57.97萬元,職業(yè)年金繳22.02萬元,職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)30.84萬元,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0.43萬元,其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.45萬元, 住房公積金9.66萬元,其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.59萬元。

    (二)商品和服務(wù)支出5.70萬元,完成年初預(yù)算的15.72%。年度內(nèi)財(cái)政資金緊張,經(jīng)費(fèi)未能結(jié)算,同時(shí),我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制公用經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約,導(dǎo)致實(shí)際支出大大小于預(yù)算數(shù)。其中:辦公費(fèi)0.30萬元,手續(xù)費(fèi)0.10萬元,電費(fèi)0.77萬元,郵電費(fèi)1.08萬元,差旅費(fèi)1.25萬元,維修(護(hù))費(fèi)0.26萬元,租賃費(fèi)0.10萬元,勞務(wù)費(fèi)0.15萬元,其他商品和服務(wù)支出1.68萬元。

    四、2023年度政府性基金支出決算情況

    柳州市柳北區(qū)疾病預(yù)防控制中心2023年沒有政府性基金收入,也沒有政府性基金安排的支出,故無數(shù)據(jù)。

    五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

    柳州市柳北區(qū)疾病預(yù)防控制中心2023年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入,也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出,故無數(shù)據(jù)。

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    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為6萬元,支出決算為2.43萬元,完成預(yù)算的40.5%,比上年減少3.16萬元,主要原因是:財(cái)政資金緊張,一些費(fèi)用未能及時(shí)支付,同時(shí),我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比上年有所節(jié)約。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算2.43萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。

    具體情況如下:

    (一)因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,我單位2023年沒有因公出國(境)預(yù)算和費(fèi)用支出。

    (二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為6萬元,支出決算為2.43萬元。其中:

    公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為6萬元,支出決算為2.43萬元,完成預(yù)算的40.5%,比上年減少3.16萬元,原因是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)開支,加強(qiáng)公務(wù)車用車管理,導(dǎo)致公務(wù)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所減少。我單位的公務(wù)用車主要用于轄區(qū)傳染病公共衛(wèi)生事件應(yīng)急出勤、疫苗的冷鏈配送、食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測、環(huán)境衛(wèi)生、農(nóng)村用水樣本送檢等因公出行以及開展疾控業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2023年柳州市柳北區(qū)疾病預(yù)防控制中心所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛全年運(yùn)行費(fèi)支出2.43萬元,平均每輛0.81萬元。

    (三)公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,我單位2023年沒有公務(wù)接待的預(yù)算和費(fèi)用支出。

    七、其他重要事項(xiàng)情況說明

    (一) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。

    我單位為事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

    (二)政府采購支出情況說明。

    本單位2023年度政府采購支出總額7.78萬元,其中:政府采購貨物支出2.67萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出5.11萬元,授予中小企業(yè)合同金額7.78萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額7.78萬元,占政府采購支出總額的100%。

    (三)國有資產(chǎn)占用情況說明。

    截至2023年12月31日,本單位共有車輛3輛,其中:公務(wù)用車0輛;執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛;專業(yè)技術(shù)用車3輛;單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

    (四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

    1.績效管理工作開展情況。

    績效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我單位組織對2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。共涉及資金187.97萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的37.61%。2023年我單位沒有政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出,共涉及資金0萬元。

    2.績效自評結(jié)果情況。

    我單位根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),對9個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評工作,共涉及項(xiàng)目預(yù)算金額187.97萬元。我單位主要的項(xiàng)目績效自評結(jié)果情況為:

    慢性病綜合防控示范區(qū)建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評綜述:全年預(yù)算數(shù)1萬元,執(zhí)行數(shù)0萬元,執(zhí)行率為0%,自評得分為90分。截止2023年底,累計(jì)建設(shè)健康單元110家,其中健康社區(qū)58家、健康單位10家、健康食堂10家,均達(dá)到慢病示范區(qū)建設(shè)指標(biāo)體系要求,項(xiàng)目績效目標(biāo)總體完成情況良好,具體情況如下:

    數(shù)量指標(biāo):腫瘤隨訪登記覆蓋率,預(yù)期設(shè)定的績效目標(biāo)值為100%,實(shí)際完成情況是:轄區(qū)3家二級(jí)及以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)、13家基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)共16家單位,均開展腫瘤隨訪登記報(bào)告工作,腫瘤隨訪登記覆蓋率100%。;死因監(jiān)測覆蓋率,預(yù)期設(shè)定的績效目標(biāo)值為100%,實(shí)際完成情況:2023年柳北轄區(qū)3家二級(jí)及以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)、13家基層醫(yī)療機(jī)構(gòu),均開展人口死亡信息登記報(bào)告工作,死因監(jiān)測覆蓋率100%;③健康主題日宣傳活動(dòng),預(yù)期設(shè)定的指標(biāo)值為≥6次/年,年度實(shí)際完成情況:年內(nèi)在“全民營養(yǎng)周”、“愛牙日”、“世界無煙日”、“全民健康生活方式月”、“高血壓日”、“食品安全周”、“聯(lián)合國糖尿病日”,開展了主題日宣傳活動(dòng)。④健康教育與健康促進(jìn)的知識(shí)宣傳,預(yù)期設(shè)定的指標(biāo)值≥2篇/月,年度實(shí)際完成情況:利用“柳北疾控”微信公眾號(hào),每月發(fā)布不少于6篇關(guān)于慢性病防治知識(shí)的文章,全年發(fā)布包括慢性病防治、傳染病防控、免疫規(guī)劃等內(nèi)容的宣傳文章共309篇。⑤健康支持性環(huán)境建設(shè),預(yù)期設(shè)定的指標(biāo)值達(dá)到國家示范區(qū)建設(shè)指標(biāo)要求,年度內(nèi)指標(biāo)完成情況國家示范區(qū)要求建設(shè)健康社區(qū)≥40個(gè),健康學(xué)?!?0個(gè)、健康單位≥10個(gè)、健康食堂≥10個(gè)、健康公園≥3個(gè)、健康步道≥3個(gè),我區(qū)現(xiàn)建設(shè)有健康社區(qū)58個(gè)、健康學(xué)校29個(gè)、健康單位10個(gè)、健康食堂11個(gè)、健康公園3個(gè)、健康步道3個(gè),均達(dá)到預(yù)期指標(biāo)。

    質(zhì)量指標(biāo):死因監(jiān)測規(guī)范報(bào)告率,年初設(shè)定指標(biāo)值≥80%,年度實(shí)際完成情況:根據(jù)《自治區(qū)衛(wèi)生健康委關(guān)于印發(fā)2020年中央和自治區(qū)財(cái)政基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金疾病預(yù)防控制項(xiàng)目實(shí)施方案的通知》規(guī)定,死亡率≥6%,審核率≥99%,身份證填寫完整率≥99%,死因編碼準(zhǔn)確率≥92%,同時(shí)符合以上四個(gè)條件即視為規(guī)范報(bào)告,柳北區(qū)17家醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展死因監(jiān)測工作,其中14家規(guī)范報(bào)告,規(guī)范報(bào)告率為82.35%。

    時(shí)效指標(biāo):年初設(shè)定的指標(biāo)值是:按要求開展工作,實(shí)際完成情況:年內(nèi)按要求開展慢病示范區(qū)建設(shè)工作,按時(shí)按量完成各項(xiàng)數(shù)量指標(biāo),死因監(jiān)測工作按時(shí)按質(zhì)完成各項(xiàng)指標(biāo),腫瘤隨訪按時(shí)按質(zhì)完成各項(xiàng)指標(biāo)。

    成本指標(biāo):年初設(shè)定指標(biāo)值≥1萬元,實(shí)際完成值年初預(yù)算經(jīng)費(fèi)1萬元,本級(jí)實(shí)撥經(jīng)費(fèi)1萬元,因財(cái)政資金原因,支出金額為0。

    社會(huì)效益指標(biāo):年初設(shè)定指標(biāo)值健康素養(yǎng)水平逐年提高,實(shí)際完成值2023年柳北區(qū)居民健康素養(yǎng)調(diào)查,調(diào)查對象為轄區(qū)石碑坪鎮(zhèn)、沙塘鎮(zhèn)、雀兒山街道、錦繡街道、白露街道、勝利街道社區(qū)居民,共調(diào)查男性273人,女性327人,調(diào)查結(jié)果顯示柳北區(qū)健康素養(yǎng)水平為31.3,較2022年的健康素養(yǎng)水平30.2,有所提高。

    服務(wù)對象滿意度:年初目標(biāo)居民滿意度≥80%,實(shí)際完成值:在2023年健康素養(yǎng)調(diào)查項(xiàng)目中,從600名調(diào)查對象中隨機(jī)抽取15名對象進(jìn)行項(xiàng)目滿意度調(diào)查,均對項(xiàng)目工作給予很滿意和比較滿意,滿意度為100%。

    發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是慢病示范區(qū)建設(shè)工作技術(shù)能力有待進(jìn)一步提升。我區(qū)于2012年成功創(chuàng)建國家級(jí)慢性病防控示范區(qū),按照每5年進(jìn)行一次復(fù)審方式,2018年已順利通過第一輪復(fù)審,2023年進(jìn)入第二輪復(fù)審階段,考核體系及指標(biāo)要求有新變動(dòng)和調(diào)整,區(qū)疾控中心技術(shù)力量較單薄,特別是對于監(jiān)測評估、社會(huì)影響因素狀況調(diào)查等工作技術(shù)能力有待提升,需要上級(jí)給予更多指導(dǎo)。二是基層單位對新創(chuàng)健康支持性環(huán)境工作積極性不高,質(zhì)量參差不齊。健康支持性環(huán)境創(chuàng)建與健康促進(jìn)縣區(qū)健康細(xì)胞指標(biāo)相似,工作內(nèi)容雷同,但迎檢資料又有區(qū)別,部分單位認(rèn)為是重復(fù)工作,不愿意申報(bào)。新創(chuàng)建的健康支持性環(huán)境主要為完成其它工作的定量任務(wù),創(chuàng)建的水平參差不齊,整體的質(zhì)量不高。

    下一步改進(jìn)措施:(一)建議加強(qiáng)慢性病綜合防控示范區(qū)建設(shè)工作培訓(xùn)及指導(dǎo)。2024年是我區(qū)我區(qū)慢性示范區(qū)第二輪復(fù)審年,新的評價(jià)體系標(biāo)準(zhǔn)涉及內(nèi)容多而廣,基層對指標(biāo)體系具體需要的迎檢材料標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)知比較模糊,希望上級(jí)加強(qiáng)這方面培訓(xùn)及指導(dǎo)。(二)建議整合健康支持性環(huán)境創(chuàng)建工作。健康支持性環(huán)境創(chuàng)建與健康促進(jìn)縣區(qū)健康細(xì)胞指標(biāo)內(nèi)容相近,創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)又有些不同,基層需要一項(xiàng)工作要準(zhǔn)備兩套迎檢驗(yàn)收材料,建議整合起來。

    ?

    第四部分:名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入:指柳州市財(cái)政單位當(dāng)年撥付的資金。

    二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

    五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

    六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

    八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

    十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入柳州市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指柳州市本級(jí)各單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。



    主辦單位:柳州市柳北區(qū)人民政府辦公室
    承辦單位:柳北區(qū)政務(wù)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心
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