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    柳州市第三十九中學2022年度單位決算公開

    來源: 柳北區(qū)教育局  |   發(fā)布日期: 2023-08-01 17:20   

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    柳州市第三十九中學2022年度單位決算

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    第一部分:柳州市第三十九中學概況

    一、主要職能

    二、單位機構設置情況

    第二部分:柳州市第三十九中學2022年單位決算報表

    表一:收入支出決算總表

    表二:收入決算表

    表三:支出決算表

    表四:財政撥款收入支出決算總表

    表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

    表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

    表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    表九:國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

    第三部分: 柳州市第三十九中學2022年度單位決算情況說明

    一、2022 年度收入支出決算總體情況。

    二、2022 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

    三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

    四、2022 年度政府性基金支出決算情況。

    五、2022年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況

    六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。

    七、其他重要事項情況說明。

    第四部分:名詞解釋


    第一部分:柳州市第三十九中學概況

    一、主要職能

    柳州市第三十九中學是由柳北區(qū)政府主管的初中義務教育學校,編制核定157?人(其中在編?135人,控制數(shù)?8人),實際在職教師156人,其中(在編教師135人,控制數(shù)教師?8?人,合同制教師13人),退休教師?94人;在校學生人數(shù)?2101人,班級40?個。

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    二、單位機構設置情況

    39中學屬于柳北區(qū)教育局下設的二級預算單位,單位性質(zhì)是事業(yè)單位。在職在編人數(shù)135人,財政供養(yǎng)人員229人。

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    第二部分:柳州市第三十九中學2022年單位決算報表

    表一:收入支出決算總表

    表二:收入決算表

    表三:支出決算表

    表四:財政撥款收入支出決算總表

    表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

    表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

    表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    表九:國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

    (詳見附件:柳州市第三十九中學2022年度部門決算公開表)


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    第三部分:柳州市第三十九中學2022年度單位決算情況說明

    一、2022年度收入支出決算總體情況

    (一)本單位2022年度總收入3771.73萬元,其中本年收入3765.54萬元, 較2021年度決算數(shù)增加1329.57萬元,增長64.75%。收入具體情況如下。

    1.一般公共預算財政撥款收入3388.87萬元,為財政當年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加1156.67萬元,增長65.87%,主要原因是:人員增加,財政經(jīng)費增加。

    2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元,為財政當年撥付的資金。

    3.國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元,為財政當年撥付的資金。

    4.事業(yè)收入0 萬元,為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。

    5.經(jīng)營收入0萬元,為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    6.其他收入376.67萬元,為單位單位在“財政撥款收入”

    “事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2021年度決算數(shù)增加267.82 萬元,增長28.89%,主要原因是:學生課服及午托人數(shù)增加。

    7.使用非財政撥款結余0萬元,主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

    8.上年結轉和結余6.19萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)增加 0萬元,增長 0%,主要原因是:正常經(jīng)費支出

    (二)本單位2022年度總支出3771.73萬元,其中本年支出3626.08萬元, 較2021年度決算數(shù)增加1190.11萬元,增長64.75%。支出具體情況如下:

    1.一般公共服務支出(類)0.2萬元:主要用于一般行政管理事務0.2萬元,較2021年度決算數(shù)減少0.62萬元,下降410%,主要原因是:預算減少

    2.教育支出2581.39萬元

    3.社會保障和就業(yè)支出759.93萬元

    4.衛(wèi)生健康支出198.45萬元

    5.住房保障支出86.12萬元

    6.結余分配0萬元,為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。

    7.年末結轉和結余145.65 萬元,為本年度或以前年度

    預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)增加139.46萬元,增長4.25%,主要原因是:正常經(jīng)費支出

    二、2022 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

    本單位2022 年度一般公共預算財政撥款支出3388.87萬元,較2021年度決算數(shù)增加1154.67 萬元,增長65.93%。其中:基本支出2749.15萬元,項目支出639.72萬元。

    本單位2022 年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2107.68萬元,支出決算為3388.87萬元,完成年初預算的160.78%。其中:

    (一)一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.20萬元,完成年初預算的100%。主要用于人大和管理事務。

    (二)一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

    (三)教育支出決算2344.18萬元,年初預算為1315.73,完成年初預算的178.03%。差異主要原因是人員增加。

    (四)社會保障和就業(yè)支出決算759.93萬元,年初預算為412.12,完成年初預算的184.39%。差異主要原因是社?;鶖?shù)調(diào)整。

    (五)衛(wèi)生健康支出決算198.45萬元,年初預算為230.06,完成年初預算86.26%。差異主要原因是社?;鶖?shù)調(diào)整。

    (六)住房保障支出決算89.12萬元,年初預算為149.77,完成年初預算57.50%。差異主要原因是財政經(jīng)費緊張,公積金繳費緩慢。

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    三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2749.15萬元,其中:人員經(jīng)費2719.41萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金 .....其他對個人和家庭的補助等;公用經(jīng)費29.74萬元,主要包括:辦公費、印刷費......其他支出等。支出具體情況如下:

    (一)工資福利支出2561.91萬元,完成年初預算的135.16%。主要原因是人員增加,工資福利增加。

    (二)商品和服務支出29.74萬元,完成年初預算的70.71%。主要原因是支出費用減少。

    (三)對個人和家庭的補助支出157.50萬元,完成年初預算的92.57%。主要原因是支出費用減少。

    四、2022年度政府性基金支出決算情況

    柳州市第三十九中學2022年度沒有政府性基金收入,也沒有政府性基金安排的支出,故無數(shù)據(jù)情況說明。

    五、2022年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況

    柳州市第三十九中學2022年度沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入,也沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出,故無數(shù)據(jù)情況說明

    六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

    本單位2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預算為0萬元,支出決算為0 萬元,完成預算的0%。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,公務用車購置及運行費支出決算0 萬元,公務接待費支出決算0萬元。

    具體情況如下:

    (一)因公出國(境)費支出預算為0 萬元,支出決算為0萬元,完成預算的**%,全年使用財政撥款安排柳州市第三十九中學出國團組0個,參加其他單位組織的出國團組0個,全年因公出國(境)團組共計0個,累計0人次。

    (二)公務用車購置及運行費支出預算為0 萬元,支出決算為0萬元。其中:

    公務用車購置費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。

    公務用車運行費支出預算為0萬元,支出決算為0 萬元,完成預算的0%。2022年柳州市第三十九中學開支財政撥款的公務用車保有量為0輛

    (三)公務接待費支出預算為0 萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。

    七、其他重要事項情況說明

    (一) 機關運行經(jīng)費支出情況說明。

    本單位無機關運行經(jīng)費支出。

    (二)政府采購支出情況說明。

    本單位無政府采購支出。

    (三)國有資產(chǎn)占用情況說明。

    截至2022年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中:公務用車0輛;執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛;專業(yè)技術用車0輛;其他用車0輛;單價50萬元 以上通用設備0臺(套),單價100 萬元以上專用設備0臺(套)。

    (四)預算績效管理工作開展情況。

    本部門未開展預算績效管理工作

    第四部分:名詞解釋

    一、財政撥款收入:指柳州市財政單位當年撥付的資金。

    二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

    五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

    六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    七、結余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    十二、“三公”經(jīng)費:納入柳州市財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指柳州市本級各單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十三、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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