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    柳州市柳北區(qū)信訪局2022年度部門決算

    來(lái)源: 柳北區(qū)信訪局  |   發(fā)布日期: 2023-08-01 17:40   

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    柳州市柳北區(qū)信訪局

    2022年度部門決算


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    第一部分:柳北區(qū)信訪局概況

    一、主要職能

    二、部門決算單位構(gòu)成

    第二部分:柳州市柳北區(qū)信訪局2022年部門決算報(bào)表

    表一:收入支出決算總表

    表二:收入決算表

    表三:支出決算表

    表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表

    表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

    表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    表九:國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    第三部分:柳州市柳北區(qū)信訪局2022年度部門決算情況說(shuō)明

    一、2022年度收入支出決算總體情況。

    二、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。

    三、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

    四、2022年度政府性基金支出決算情況。

    五、2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。

    七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

    第四部分:名詞解釋



    第一部分:柳北區(qū)信訪局概況

    一、主要職能

    (一)負(fù)責(zé)處理群眾向區(qū)委、區(qū)政府及領(lǐng)導(dǎo)同志的來(lái)信來(lái)電及來(lái)訪反映的信訪事項(xiàng)。

    (二)負(fù)責(zé)收集群眾來(lái)信來(lái)電來(lái)訪中提出的重要建議、意見和問(wèn)題,向區(qū)委、區(qū)政府提供社情民意,綜合研判,開展調(diào)查研究,提出完善有關(guān)政策、法律法規(guī)和解決信訪問(wèn)題的意見和建議。

    (三)負(fù)責(zé)督辦重要信訪案件,承辦上級(jí)部門向區(qū)委、區(qū)政府轉(zhuǎn)送、交辦和區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示交辦的重要信訪事項(xiàng),負(fù)責(zé)向鎮(zhèn)、街道和職能部門交辦、轉(zhuǎn)辦、移送信訪事項(xiàng)。

    (四)負(fù)責(zé)辦理群眾向區(qū)政府提出信訪事項(xiàng)復(fù)查的相關(guān)工作。指導(dǎo)復(fù)雜疑難信訪事項(xiàng)的聽證評(píng)議工作。

    (五)協(xié)調(diào)、檢查、指導(dǎo)全區(qū)信訪工作,組織信訪干部教育培訓(xùn)工作。

    (六)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全區(qū)信訪工作的宣傳和信息發(fā)布。

    (七)承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

    二、部門決算單位構(gòu)成

    中共柳北區(qū)委區(qū)政府信訪局,無(wú)二層單位,在編人數(shù)3人。

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    第二部分:柳北區(qū)信訪局2022年部門決算報(bào)表

    表一:收入支出決算總表

    表二:收入決算表

    表三:支出決算表

    表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表

    表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

    表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    表九:國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

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    (詳見附件:柳北區(qū)信訪局2022年度部門決算公開表)


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    第三部分:柳北區(qū)信訪局2022年度部門決算情況說(shuō)明

    一、2022年度收入支出決算總體情況

    (一)本部門2022年度總收入87.52萬(wàn)元,其中本年收入84.59萬(wàn)元, 較2021年度決算數(shù)增加35.64萬(wàn)元,增長(zhǎng)72.80%。收入具體情況如下。

    1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入84.59萬(wàn)元,為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加35.64萬(wàn)元,增長(zhǎng)72.80%,主要原因是:收入增加。

    2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是:無(wú)數(shù)據(jù)。

    3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是:無(wú)數(shù)據(jù)。

    4.事業(yè)收入0萬(wàn)元,為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2021年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是:無(wú)數(shù)據(jù)。

    5.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。較2021年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是:無(wú)數(shù)據(jù)。

    6.其他收入0萬(wàn)元,為部門單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。較2021年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是:無(wú)數(shù)據(jù)。

    7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元,主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2021年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是:無(wú)數(shù)據(jù)。

    8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.93萬(wàn)元,為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)減少2.07萬(wàn)元,下降41.40%,主要原因是:前一年度的資金有使用。

    (二)本部門2022年度總支出87.52萬(wàn)元,其中本年支出84.59萬(wàn)元, 較2021年度決算數(shù)增加35.64萬(wàn)元,增長(zhǎng)72.80%。支出具體情況如下:

    1.一般公共服務(wù)支出(類)67.21萬(wàn)元:主要用于政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出,較2021年度決算數(shù)增加18.26萬(wàn)元,增長(zhǎng)37.30%,主要原因是:支出增加。

    2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)9.49萬(wàn)元:主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出,較2021年度決算數(shù)增加9.49萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是:增加了社會(huì)和就業(yè)科目支出。

    3.衛(wèi)生健康支出(類)5.18萬(wàn)元:主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出,較2021年度決算數(shù)增加5.18萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是:增加了衛(wèi)生健康科目支出。

    4.住房保障支出(類)2.72萬(wàn)元:主要用于住房改革支出,較2021年度決算數(shù)增加2.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是:增加了住房保障科目支出。

    5.結(jié)余分配0萬(wàn)元,較2021年度決算數(shù)增加0,增長(zhǎng)0%。

    6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.93萬(wàn)元,為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)增加0.03元,增加1%,主要原因是:信訪救助等經(jīng)費(fèi)開支。

    二、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

    本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出84.59萬(wàn)元,較2021年度決算數(shù)增加35.64萬(wàn)元,增長(zhǎng)72.80%。其中:基本支出61.44萬(wàn)元,項(xiàng)目支出23.15萬(wàn)元。

    本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為110.94萬(wàn)元,支出決算為84.59萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的76.25%。其中:

    (一)一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項(xiàng))年初預(yù)算為53.70萬(wàn)元,支出決算為23.15萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的43.11%。主要用于信訪工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、大接訪工作經(jīng)費(fèi)以及信訪及涉法涉訴救助資金開支。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因:信訪救助開支減少以及其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)略有節(jié)約。

    (二)一般公共服務(wù)(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算為40.38萬(wàn)元,支出決算為44.06萬(wàn)元,完成年初預(yù)算109.11%,主要用于工資福利支出及商品和服務(wù)支出。

    (三)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為5.28萬(wàn)元,支出決算為6.30萬(wàn)元,完成年初預(yù)算119.32%,主要用于機(jī)關(guān)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出;機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為2.64萬(wàn)元,支出決算為3.15萬(wàn)元,主要用于機(jī)關(guān)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

    (四)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0.06萬(wàn)元,支出決算為0.04萬(wàn)元,完成年初預(yù)算66.66%,主要用于其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。

    (五)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))年初預(yù)算為2.58萬(wàn)元,決算支出為2.78萬(wàn)元,完成年初預(yù)算107.75%,主要用于行政單位醫(yī)療支出;公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))年初預(yù)算為2.33萬(wàn)元,決算支出為2.40萬(wàn)元,完成年初預(yù)算103%,主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

    (六)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))年初預(yù)算為3.96萬(wàn)元,決算支出為2.72萬(wàn)元,完成年初預(yù)算68.69%,主要用于住房公積金繳費(fèi)支出。

    三、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出57.24萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)50.45萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金等;公用經(jīng)費(fèi)6.78萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。支出具體情況如下:

    (一)工資福利支出55.44萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的111.15%。產(chǎn)生預(yù)決算差異的原因是:由于工資調(diào)整。

    (二)商品和服務(wù)支出5.40萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的79.65%。產(chǎn)生預(yù)決算差異的原因是:公用經(jīng)費(fèi)有所節(jié)約。

    (三)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.60萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的103.45%,產(chǎn)生預(yù)決算差異的原因是:信訪救助案件增加。

    四、2022年度政府性基金支出決算情況

    柳北區(qū)信訪局2022年度沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有政府性基金安排的支出,故無(wú)數(shù)據(jù)。

    五、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況

    柳北區(qū)信訪局2022年度沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出,故無(wú)數(shù)據(jù)。

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

    本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.12元,支出決算為0.10萬(wàn)元,完成預(yù)算的83.33%,比上年增加0.10萬(wàn)元,主要原因是自治區(qū)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)到柳北區(qū)督查調(diào)研信訪積案工作。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.10萬(wàn)元。

    具體情況如下:

    (一)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,年初無(wú)預(yù)算。

    (二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中:

    公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元,年初無(wú)預(yù)算。公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬(wàn)元,年初無(wú)預(yù)算。

    2022年,柳州市柳北區(qū)信訪局所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元,平均每輛0? 萬(wàn)元。

    (三)公務(wù)接待費(fèi)支出0.10萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的83.33%,比上年增加0.10萬(wàn)元,原因是自治區(qū)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)到柳北區(qū)開展督查調(diào)研信訪積案工作。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0次,人次0次,國(guó)(境)外公務(wù)接待批次0次,人次0次

    七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。

    本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.40萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)減少1.38萬(wàn)元,減低20.35%。主要原因是:落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減一般性經(jīng)費(fèi)支出。比2021年減少0.84萬(wàn)元,降低13.46%。主要原因是:落實(shí)過(guò)緊日子,要求壓減一般性經(jīng)費(fèi)支出。

    (二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

    本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額2.7944萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.345萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出2.444萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

    (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

    截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中:公務(wù)用車0輛;執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛;專業(yè)技術(shù)用車0輛;其他用車0? 輛;單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

    (四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

    1.績(jī)效管理工作開展情況。

    根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我部門組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。共涉及資金50萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的87.35%。本部門2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出。

    共組織對(duì)“信訪及涉法涉訴救助資金”等1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出50萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。本部門2022年度未委托項(xiàng)目給第三方機(jī)構(gòu)開展績(jī)效評(píng)價(jià)。

    組織對(duì)本單位開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出110.94萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。本部門2022年度未委托項(xiàng)目給第三方機(jī)構(gòu)開展績(jī)效評(píng)價(jià)。

    2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

    我部門根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),信訪及涉法涉訴救助資金項(xiàng)目自評(píng)得分為97分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:預(yù)算編制測(cè)算還不夠準(zhǔn)確,編制依據(jù)和測(cè)算深度不夠,缺乏一定的科學(xué)性,實(shí)際執(zhí)行與項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效存在偏差。下一步改進(jìn)措施:一是結(jié)合單位職能職責(zé),科學(xué)合理編制本單位資金預(yù)算,確保預(yù)算科學(xué)合理。二是培養(yǎng)績(jī)效管理氛圍,加強(qiáng)理論研究,提高思想認(rèn)識(shí),擴(kuò)大輿論宣傳,形成講績(jī)效、重績(jī)效的濃厚氛圍。

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    第四部分:名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入:指柳州市財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

    二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

    五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

    六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

    八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

    十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入柳州市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指柳州市本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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