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    柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補償 服務中心 2020年度部門決算

    來源: 柳北區(qū)征補中心  |   發(fā)布日期: 2021-07-22 18:20   

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    柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補償

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    服務中心

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    2020年度部門決算

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    目 錄

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    第一部分:柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補償服務中心 概況

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    一、主要職能

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    二、部門決算單位構成

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    第二部分:柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補償服務中心 2020年部門決算報表

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    表一:收入支出決算總表

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    表二:收入決算表

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    表三:支出決算表

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    表四:財政撥款收入支出決算總表

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    表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

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    表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

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    表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

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    表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

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    表九:國有資本經營預算財政撥款支出決算表

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    第三部分:柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補償服務中心 2020年度部門決算情況說明

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    一、2020年度收入支出決算總體情況

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    二、2020年度收入決算情況

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    三、2020年度支出決算情況

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    四、2020年度財政撥款收入支出決算情況

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    五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

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    六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

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    七、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

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    八、2020年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

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    九、2020年度國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

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    十、2020 年度預算績效情況說明

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    十一、其他重要事項的情況說明

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    第四部分:名詞解釋

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    第一部分:柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補償服務中心 概況

    ??

    一、主要職能

    ??

    按照上級部門下達的任務,開展集體土地上的征地拆遷工作與國有土地上的房屋征收工作。

    ??

    二、部門決算單位構成

    ??

    納入決算的只有柳北區(qū)征地拆遷辦公室一個部門,無下級單位。

    ??

    第二部分:柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補償服務中心 2020年部門決算報表

    ??

    《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目,《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經濟分類款級科目。詳見公開附表

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    第三部分:柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補償服務中心 2020年度部門決算情況說明

    ??

    一、2020年度收入支出決算總體情況

    ??

    2020年度收入總計30929萬元,支出總計30929萬元,與2019年相比,收、支分別增加29789.45萬元;分別增長2614.14%。

    ??

    二、2020年度收入決算情況

    ??

    本年收入總計30929萬元,其中財政撥款收入30929萬元,占比100%。

    ??

    三、2020年度支出決算情況

    ??

    本年支出總計30929萬元,其中基本支出139.98萬元,占比0.45%;項目支出30789.02萬元,占比99.54%。

    ??

    四、2020年度財政撥款收入支出決算情況

    ??

    本部門2020年度財政撥款收、支總決算30929萬元、30929萬元。與2019年相比,財政撥款收、支總計各增加29789.45萬元,增長29789.45%。

    ??

    五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

    ??

    2020年度一般公共預算財政撥款預算198.99萬元。

    ??

    (一)財政撥款支出決算情況

    ??

    部門 2020 年度財政撥款支出152.08萬元,占本年支出合計的 0.49%。與2019 年相比,財政撥款支出增3.7萬元,增長2.49%

    ??

    (二)財政撥款支出決算結構情況

    ??

    2020 年度財政撥款支出152.8萬元,主要用于以下方面:,一般公共服務支出 0.49萬元,占0.32%;衛(wèi)生健康支出12.34萬元,占8.07%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出139.98萬元,占91.6%。

    ??

    六、2020 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

    ??

    2020年度財政撥款基本支出139.98萬元(人員經費加公用經費),其中:

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    人員經費127.32萬元,主要包括:基本工資38.68萬元、津貼補貼35.18萬元、獎金53.45萬元。

    ??

    公用經費12.66萬元,主要包括:辦公費0.67萬元、差旅費0.06萬元、委托業(yè)務費0.28萬元、工會經費1.54萬元、其他交通費用9.2萬元、其他商品和服務支出0.9萬元;

    ??

    七、2020 年度一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況

    ??

    (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

    ??

    2020 年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.48萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務用車購置及運行費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,進一步從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節(jié)約。

    ??

    2020年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年減少0.31萬元,下降100%,其中:因公出國(境)費支出決算減少0萬元,下降0%;公務用車購置及運行費支出決算減少0萬元,下降0%;公務接待費支出決算減少0萬元,下降0%。

    ??

    因公出國(境)費支出減少的主要原因是無;公務用車購置及運行費支出減少的主要原因是無;公務接待費支出減少的主要原因是無。

    ??

    (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

    ??

    2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

    ??

    1.因公出國(境)費支出0萬元。全年安排機關和所屬單位因公出國(境)團組0個,累計0人次。

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    2.公務用車購置及運行費支出0萬元。其中:公務用車購置支出為0萬元;公務用車運行支出0萬元。

    ??

    2020年,機關所屬單位開支財政撥款的公務用車購置0輛,財政撥款的公務用車保有量為0輛。

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    3.公務接待費支出0萬元。其中:

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    外賓接待支出0萬元。2020年共接待國(境)外來訪團組0個、來訪外賓0人次。

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    國內公務接待支出0萬元。2020年共接待國內來訪團組0個、來賓0人次。

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    八、2020 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

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    本部門 2020年度政府基金預算財政撥款收、支總決算 30776.19萬元、30776.19萬元。與 2019 年相比,收、支總計各增加29785.02 萬元,增長3005.03%。其中,支出情況為:

    ??

    2020年基金撥款年初預算為 0萬元,支出決算30776.19萬元,完成年初預算0%,決算大于預算數主要原因:是年中追加安排財政撥款支出預算,涉及項目有國有土地使用權出讓收入安排的支出。其中:

    ??

    1.征地和拆遷補償支出。年初預算為0萬元,支出決算為2.96098萬元,決算數大于預算數的主要原因是基金撥款為上級追加款項,非本級預算安排。

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    2補助被征地農民支出。年初預算為0萬元,支出決算為0.116639萬元,決算數大于預算數的主要原因是基金撥款為上級追加款項,非本級預算安排。

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    、2020 年度預算績效情況說明

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      績效管理工作開展情況

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    根據財政預算管理要求,我部門組織對2020年度一般公共 開展預算整體項目支出全面開展績效自評。

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    十、其他重要事項的情況

    ??

    (一)機關運行經費支出情況。2020年度部門機關運行經費支出0萬元,比 2019年增加 0萬元,增長0 %,增長原因是我單位是事業(yè)單位,無此項內容支出。

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    (二)政府采購支出情況。2020年度部門政府采購支出總額0萬元,其中:貨物支出0萬元、工程支出0萬元、服務支出0萬元。

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    (三)國有資產占用情況。截至年末部門共有車輛0輛,其中:公務用車0輛;執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛;專業(yè)技術用車0輛;單價50萬元 以上通用設備0臺(套),單價100 萬元以上專用設備0臺(套)。2020年,機關所屬單位開支財政撥款的公務用車購置0輛,財政撥款的公務用車保有量為0輛。

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    第四部分:名詞解釋

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      一、財政撥款收入:指市本級財政當年撥付的資金。

      二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)活動用輔助活動所取得的收入。

      三、經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

      五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

      六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      七、結余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

      八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      十一、經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

      十二、“三公”經費:納入市本級財政預決算管理的“三公”經費,是指市本級用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè))運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。



    主辦單位:柳州市柳北區(qū)人民政府辦公室
    承辦單位:柳北區(qū)政務網絡服務中心
    地址:柳州市柳北區(qū)勝利路12-8號
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