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    2020年柳北區(qū)城市居民最低生活保障管理服務中心決算公開

    來源: 柳北區(qū)民政局  |   發(fā)布日期: 2021-07-22 18:00   

    柳北區(qū)城市居民最低生活保障管理服務中心

    2020年度部門決算

    目 錄

    第一部分:柳北區(qū)城市居民最低生活保障管理服務中心概況

    一、主要職能

    二、部門決算單位構成

    第二部分:柳北區(qū)城市居民最低生活保障管理服務中心2020年部門決算報表

    表一:收入支出決算總表

    表二:收入決算表

    表三:支出決算表

    表四:財政撥款收入支出決算總表

    表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

    表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

    表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    表九:國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

    第三部分:柳北區(qū)城市居民最低生活保障管理服務中心2020年度部門決算情況說明

    一、2020年度收入支出決算總體情況

    二、2020年度收入決算情況

    三、2020年度支出決算情況

    四、2020年度財政撥款收入支出決算情況

    五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

    六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

    七、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

    八、2020年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

    九、2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

    十、2020年度預算績效情況說明

    、其他重要事項的情況說明

    第四部分:名詞解釋

    第一部分:柳北區(qū)城市居民最低生活保障管理服務中心概況

    一、主要職能

    (一)貫徹上級社會救助工作規(guī)劃、政策和標準,統(tǒng)籌社會救助體系建設,負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。指導救助對象家庭經(jīng)濟狀況核對工作。

    (二)貫徹落實殘疾人權益保護政策,統(tǒng)籌推進殘疾人福利制度建設和康復輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

    二、部門決算單位構成

    1.柳北區(qū)城市居民最低生活保障管理服務中心

    第二部分:柳北區(qū)城市居民最低生活保障管理服務中心 2020年部門決算報表

    詳見公開附表。

    第三部分:柳北區(qū)城市居民最低生活保障管理服務中心2020年度部門決算情況說明

    一、2020年度收入支出決算總體情況

    2020年度收入總計67.03萬元,支出總計67.03萬元,2019年相比,收、支分別減少6.86萬元;分別減少9.28%。

    二、2020年度收入決算情況

    本年收入總計67.03萬元,其中財政撥款收入67.03萬元,占比100%;上級補助收入0萬元,占比0%;事業(yè)收入0萬元,占比0%;其他收入0萬元,占比0%。

    三、2020年度支出決算情況

    本年支出總計67.03萬元,其中基本支出67.03萬元,占比100%;項目支出0萬元,占比0%。

    四、2020年度財政撥款收入支出決算情況

    本部門2020年度財政撥款收、支總決算67.03萬元。與2019年相比,財政撥款收、支總計各減少6.86萬元,降低9.28%

    五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

    2020年度一般公共預算財政撥款95.56萬元。

    (一)財政撥款支出決算情況

    部門 2020年度財政撥款67.03萬元,占本年支出合計的100%。與 2019年相比,財政撥款支出減6.86元,下降9.28%

    (二)財政撥款支出決算結構情況

    2020年度財政撥款支出67.03元,主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)(類)支出67.03萬元,占100%。

    六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

    2020年度財政撥款基本支出67.04萬元人員經(jīng)費加公用經(jīng)費,其中:

    人員經(jīng)費59.29萬元,主要包括:基本工資17.18萬元、津貼補貼15.28萬元、獎金26.83萬元;

    公用經(jīng)費7.75,主要包括:辦公費1.95萬元、印刷費0.12萬元、差旅費0.37萬元、勞務費0.2萬元、委托業(yè)務費0.12萬元、工會經(jīng)費0.72萬元、其他交通費用4.22萬元。

    七、2020年度一般公共預算財政撥款“三公” 經(jīng)費支出決算情況

    (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

    2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算0.24萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。2020年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預算有所節(jié)約。2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2019減少0萬元,減少0%

    (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決具體情況

    2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

    1.因公出國(境)費支出0萬元。全年安排機關和所屬單位因公出國(境)團組0個,累計0人次。

    2.公務用車購置及運行費支出0萬元。其中:公務用車購置支出為0萬元;公務用車運行支出0萬元。2020年,機關所屬單位開支財政撥款的公務用車購置0輛,財政撥款的公務用車保有量為0輛。

    3.公務接待費支出0萬元。其中:

    國內(nèi)公務接待支出0萬元。

    八、2020年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

    本部門 2020年度、2019年度沒有政府基金預算財政撥款收入,也沒有政府基金預算財政撥款安排的支出,故無情況說明。

    九、2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

    本部門 2020年度2019年度沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款入,也沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出,故無情況說明。

    十、2020年度預算績效情況說明

      績效管理工作開展情況

    根據(jù)財政預算管理要求,2020年本單位共組織對1個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款477.99萬元,自評覆蓋率達到100% 。城市居民最低生活保障施行動態(tài)管理,嚴格按照城鎮(zhèn)低保的受理、審核、審批、和發(fā)放程序進行,按規(guī)定要求進行居民代表評議、張榜公示、填報審批表、核實低保金補足救濟金,備齊報審資料,做到“應保盡保”。2020城鄉(xiāng)低保累計救助6.03戶次10.06人次累計發(fā)放城鄉(xiāng)低保金5878.53萬元,城市低保人均補差640元,超過柳州市人均補差390/月的要求;農(nóng)村低保人均補差332/月,超過柳州市農(nóng)村低保提標人均補差235/月的標準要求。

      部門決算中項目績效自評結果。

    績效評價結果顯示,上述項目支出績效情況理想,達到項目申請時設定的各項績效目標。

    、其他重要事項的情況

    我單位是事業(yè)單位,無此項內(nèi)容支出。

    第四部分:名詞解釋

      財政撥款收入:指市本級財政當年撥付的資金。

      事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)活動用輔助活動所取得的收入。

      經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

      其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

      用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

      年初結轉(zhuǎn)和結余:指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      結余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

      年末結轉(zhuǎn)和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

      三公”經(jīng)費:納入市本級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指市本級用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè))運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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