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    柳北區(qū)殘聯(lián)2019年決算公開

    來源: 柳北區(qū)殘疾人聯(lián)合會  |   發(fā)布日期: 2020-07-31 11:20   

    目 ?? 錄

    第一部分:柳北區(qū)殘疾人聯(lián)合會概況

    一、主要職能

    二、部門決算單位構(gòu)成

    第二部分:柳北區(qū)殘疾人聯(lián)合會2019年部門決算報表

    表一:收入支出決算總表

    表二:收入決算表

    表三:支出決算表

    表四:財政撥款收入支出決算總表

    表五:一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    表六:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    表七:一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公經(jīng)費支出決算表

    表八:政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    第三部分:柳北區(qū)殘疾人聯(lián)合會2019年度部門決算情況說明

    一、2019年度收入支出決算總體情況

    二、2019年度收入決算情況

    三、2019年度支出決算情況

    四、2019年度財政撥款收入支出決算情況

    五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況

    六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

    七、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

    八、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況

    九、2019年度預(yù)算績效情況說明

    十、其他重要事項的情況說明

    第四部分:名詞解釋

    第一部分:柳北區(qū)殘疾人聯(lián)合會概況

    一、主要職能

    柳北區(qū)殘聯(lián)是在中共柳北區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下,負責(zé)全區(qū)殘疾人工作的群團組織。主要職責(zé)是:聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘 疾人權(quán)益,為殘疾人服務(wù);團結(jié)、教育殘疾人遵守法律,履行應(yīng)盡的義務(wù),發(fā)揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自力,為社會主義建設(shè)貢獻力量;弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業(yè),溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系,動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人;開展殘疾人康復(fù)、扶貧、教育、勞動就業(yè)、文化、體育、科研、用品供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作,創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活;協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)政策、規(guī)劃和計劃,起草有關(guān)保障殘疾人權(quán)益的法規(guī)草案。調(diào)查掌握殘疾人狀況,向政府提出決策建議,對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進行指導(dǎo)和管理;承擔(dān)區(qū)政府殘疾人工作委員會的日常工作,做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù);統(tǒng)籌開展為殘疾人事業(yè)募捐活動;開展殘疾人事業(yè)的對外交流于合作;承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

    二、部門決算單位構(gòu)成

    柳北區(qū)殘疾人聯(lián)合會

    第二部分:柳北區(qū)殘疾人聯(lián)合會2019年部門決算報表

    《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細化公開到支出功能分類項級科目,《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細化公開到經(jīng)濟分類款級科目。

    表七:一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公經(jīng)費支出決算表

    第三部分:柳北區(qū)殘疾人聯(lián)合會2019年度部門決算情況說明

    一、2019年度收入支出決算總體情況

    2019年度收入總計1902.48萬元,支出總計1902.48萬元,2018年相比,收入增加1092.98萬元、支出減少1092.98萬元;增加135.02%

    二、2019年度收入決算情況

    本年收入總計1743.73萬元,其中財政撥款收入1449.01萬元,占比83.10%;其他收入294.72萬元,占比16.9%

    三、2019年度支出決算情況

    本年支出總計722.27萬元,其中基本支出27.33萬元,占比3.78%;項目支出694.94萬元,占比96.22%。

    四、2019年度財政撥款收入支出決算情況

    本部門2019年度財政撥款收、支總決算1607.68萬元、1607.68萬元。2018年相比,財政撥款收、支總計各增加1075.19萬元,提升66.88%。

    五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況

    2019年度一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算565.82萬元。

    (一)財政撥款收入、支出決算情況。

    部門2019年度財政撥款收入1355.91萬元,占本年收入合計的71.27%。

    部門2019年度財政撥款支出480.83萬元,占本年支出合計的25.23%。與2018年相比,財政撥款支出增加222.3萬元,下降85.99%

    (二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2019年度財政撥款支出480.83萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出0.03萬元,0.01%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)支出(類)支出480.8萬元,占99.99%;農(nóng)林水(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出0萬元,占0%。

    2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

    2019年度財政撥款基本支出27.33萬元,其中:

    人員經(jīng)費24.52萬元,主要包括:基本工資7.28萬元、津貼補貼6.29萬元、獎金10.95萬元;

    公用經(jīng)費2.81萬元,主要包括:辦公費0.4萬元、印刷費0萬元、郵電費0萬元、差旅費0.29萬元、勞務(wù)費0萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費0.42萬元、其他交通費用1.66萬元、其他商品和服務(wù)支出0.05萬元。

    七、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公” 經(jīng)費支出決算情況

    (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

    2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.04萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%.其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元;公務(wù)接待費支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。 ??????2019年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,進一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

    2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2018年減少0萬元,下降0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少0萬元,下降0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0萬元,下降0%;公務(wù)接待費支出決算減少0萬元,下降0%

    因公出國(境)費支出減少、公務(wù)用車購置及運行費支出減少、公務(wù)接待費支出減少的主要原因是:認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,進一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

    (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

    2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元;公務(wù)接待費支出決算0萬元。具體情況如下:?

    1.因公出國(境)費支出0萬元。全年無因公出國(境)團組0個,累計0人次。

    2.公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元;公務(wù)用車運行支出0萬元。2019年,機關(guān)所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛 。本年購置購物車0輛。

    3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中:?外賓接待支出0萬元。2019年共接待國(境)外來訪團組0個、來訪外賓0人次。國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。2019年共接待國內(nèi)來訪團組0個、來賓0人次。

    八、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

    本部門2019年度政府基金預(yù)算財政撥款收、支總決算93.1萬元。與2018年相比,收、支總計都增加37.1萬元,提升66.25%。其中,支出情況為:

    2019基金撥款年初預(yù)算為93.1萬元,支出決算93.1萬元,完成年初預(yù)算100%,其中:

    用于其他支出。年初預(yù)算為44.7萬元,支出決算為93.1萬元,完成年初預(yù)。

    九、2019年度預(yù)算績效情況說明

    ????(一)績效管理工作開展情況

    根據(jù)財政預(yù)算管理要求,2019年本單位共組織對1個項目進行了績效評價,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款58萬元,自評覆蓋率達到100%。

    ????(二)績效評價結(jié)果顯示,上述項目支出績效情況理想,已達到項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)。

    其中:1.項目預(yù)期目標(biāo)完成程度。給予柳北區(qū)貧困殘疾人和殘疾人專職委員(共552人)發(fā)放元旦春節(jié)慰問金和慰問品,每人均發(fā)放到位,圓滿地完成了整個項目的工作任務(wù),解決貧困殘疾人和殘疾人專職委員的特殊困難和必要的生活開支,更好地從政治上關(guān)心、生活上照顧老干部。

    2.服務(wù)對象滿意度分析。給予給予柳北區(qū)貧困殘疾人和殘疾人專職委員(共552人)發(fā)放元旦春節(jié)慰問金和慰問品,慰問金、慰問品發(fā)放及時到位,貧困殘疾人和殘疾人專職委員滿意度達100%。

    十、其他重要事項的情況

    (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2019年度部門機關(guān)運行經(jīng)費支出9.99萬元,比2018年增加0.15萬元,增長1.52%,增加原因主要為2019年發(fā)放公車改革補貼的經(jīng)濟科目從人員經(jīng)費(津貼補貼)調(diào)整到機關(guān)運行經(jīng)費(其他交通費用)。

    (二)政府采購支出情況。2019年度部門政府采購支出總額0萬元。

    (三)國有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛0其中:公務(wù)用車0輛;執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛;專業(yè)技術(shù)用車0輛;其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。2019年,機關(guān)所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有為1輛,本年公務(wù)用車購置0輛。

    第四部分:名詞解釋

    1. 財政撥款收入:指市本級財政當(dāng)年撥付的資金。

    2. 事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)活動用輔助活動所取得的收入。

    3. 經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    4. 其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

    5. 用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    6. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    7. 結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

    8. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    9. 基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    10. 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    11. 經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    12. 三公”經(jīng)費:納入市本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指市本級用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    13. 機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè))運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。


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