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    柳州市柳北區(qū)人民政府辦公室2018年度部門決算

    來源: 柳北區(qū)人民政府辦公室  |   發(fā)布日期: 2019-07-31 11:40   

    目 ?? 錄

    第一部分:柳州市柳北區(qū)人民政府辦公室概況

    一、主要職能

    二、部門決算單位構(gòu)成

    第二部分:柳北區(qū)人民政府辦公室2018年部門決算報表

    表一:收入支出決算總表

    表二:收入決算表

    表三:支出決算表

    表四:財政撥款收入支出決算總表

    表五:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    表六:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    表七:一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公經(jīng)費支出決算表

    表八:政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    部分:柳州市柳北區(qū)人民政府辦公室2018年度部門決算情況說明

    一、2018年度收入支出決算總體情況。

    二、2018年度收入決算情況。

    三、2018年度支出決算情況。

    四、2018年度財政撥款收入支出決算情況

    五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

    六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

    七、一般公共預(yù)算安排的“三公經(jīng)費支出決算情況說明。

    八、2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況

    九、2018年度預(yù)算績效情況說明

    十、其他重要事項的情況說明

    第四部分:名詞解釋

    第一部分:柳州市柳北區(qū)人民政府辦公室概況

    一、主要職能

    柳北區(qū)人民政府辦公室具體負責(zé)政府機關(guān)各種文件起草、負責(zé)區(qū)政府決定事項的督查工作、負責(zé)受理群眾來信來訪、負責(zé)全區(qū)各種史料編纂工作,負責(zé)轄區(qū)僑務(wù)工作,做好民族事務(wù)和宗教事務(wù)管理,做好區(qū)政府應(yīng)急工作,加強與區(qū)委辦公室、人大常委會辦公室、政協(xié)辦公室的聯(lián)系,協(xié)調(diào)各部門、各鎮(zhèn)政府(街道辦事處)的工作關(guān)系。

    二、部門決算單位構(gòu)成

    柳北區(qū)人民政府辦公室匯總。由柳北區(qū)人民政府辦公室本級、柳北區(qū)機關(guān)后勤服務(wù)中心構(gòu)成。

    第二部分:柳北區(qū)人民政府辦公室2018年部門決算報表

    表一:收入支出決算總表

    表二:收入決算表

    表三:支出決算表

    表四:財政撥款收入支出決算總表

    表五:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    表六:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    表七:一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公經(jīng)費支出決算表

    表八:政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    部分:柳州市柳北區(qū)人民政府辦公室2018年度部門決算情況說明

    一、2018年度收入支出決算總體情況

    2018年度收入總計3667.78萬元,支出總計3667.78萬元,2017相比,收、支分別增加772.05萬元;分別增長21.05%

    二、2018年度收入決算情況

    本年收入總計2772.29萬元,其中財政撥款收入2746.8萬元,占比99.08%;上級補助收入0萬元,占比0%;事業(yè)收入0萬元,占比0%;其他收入25.49萬元,占比0.92%

    三、2018年度支出決算情況

    本年支出總計2915萬元,其中基本支出731.33萬元,占比25.09%;項目支出2183.67萬元,占比74.91%

    四、2018年度財政撥款收入支出決算情

    本部門2018年度財政撥款收、支總決算2890.58萬元、2890.58萬元。與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加(減少)1292.88萬元,增長44.73%。

    五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

    (一)財政撥款支出決算情況

    本部門2018年度財政撥款支出2868.56萬元,占本年支出合計的98.41%。與2017年相比,財政撥款支出增加1270.86萬元,增長44.3%

    (二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2018年度財政撥款支出2868.56萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出1728.77萬元,占60.27%;農(nóng)林水(類)支出1139.79萬元,占39.73%。

    (三)財政撥款支出決算具體情況

    2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為2868.56萬元,支出決算為2868.56萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中:

    1.一般公共服務(wù)(類)。年初預(yù)算為1728.77萬元,支出決算為1728.77萬元,完成年初預(yù)算的100%。

    2.農(nóng)林水(類)。年初預(yù)算為1139.79萬元,支出決算為1139.79萬元,完成年初預(yù)算的100%。詳見附表。

    六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況、

    2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出731.33萬元,其中:

    人員經(jīng)費667.5萬元,主要包括:基本工資204.67萬元、津貼補貼156.49萬元、獎金300.13萬元、績效工資6.21萬元;

    公用經(jīng)費63.83萬元,主要包括:辦公費15.24萬元、印刷費0.08萬元、手續(xù)費0.03萬元、郵電費0.96萬元、差旅費6.91萬元、維修(護)費0.1萬元、租賃費0.1萬元、培訓(xùn)費0.05萬元、勞務(wù)費1.53萬元、工會經(jīng)費9.9萬元、其他交通費用21.47萬元、其他商品和服務(wù)支出7.47萬元。

    七、(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

    2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為173.67萬元,支出決算為144.04萬元,完成預(yù)算的82.94%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為130.48萬元,完成預(yù)算的75.13%;公務(wù)接待費支出決算為13.56萬元,完成預(yù)算的7.81%。2018年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

    2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2017年增加144.04萬元,增長100%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加130.48萬元,增長100%;公務(wù)接待費支出決算增加13.56萬元,增長100%。

    公務(wù)用車購置及運行費支出增加的主要原因是車改后公;公務(wù)接待費支出增加的主要原因是扶貧專項工作接待。

    (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

    2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務(wù)用車購置及運行費支出決算130.48萬元,占90.59%;公務(wù)接待費支出決算13.56萬元,占10.39%。具體情況如下:

    1.因公出國(境)費支出0萬元。全年安排機關(guān)和所屬單位因公出國(境)團組0個,累計0人次。

    2.公務(wù)用車購置及運行費支出130.48萬元。其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元;公務(wù)用車運行支出130.48萬元。主要用于公務(wù)用車的日常檢修和維護。2018年,機關(guān)所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車購置0輛,政撥款的公務(wù)用車保有量為62輛。

    3.公務(wù)接待費支出13.56萬元。其中:

    外賓接待支出0萬元。2018年共接待國(境)外來訪團組0個、來訪外賓0人次。國內(nèi)公務(wù)接待支出13.56萬元,主要用于扶貧公務(wù)接待。2018年共接待國內(nèi)來訪來賓1355人次。

    八、2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

    本部門2018年度政府基金預(yù)算財政撥款收、支總決算0萬元、0萬元。與2017年相比,收、支總計各增加0萬元,增長0%。其中,支出情況為:

    2018年基金撥款年初預(yù)算為0萬元,支出決算0萬元,完成年初預(yù)算0%。

    九、2018年度預(yù)算績效情況說明

    ????(一)重要績效管理工作開展情況

    根據(jù)財政預(yù)算管理要求,2018年本單位共組織對1個項目進行了績效評價,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款18萬元,自評覆蓋率達到100%。

    (二)重要績效評價結(jié)果顯示,上述項目支出績效情況理想,達到項目申請時設(shè)定的各項績效目標。

    其中:納入項目支出績效目標及評價管理的應(yīng)急工作資金到位18萬元,使用18萬元,年度總支出共計18萬元。項目實施情況理想,本單位制定了本部門績效考評工作方案,建立健全項目管理制度。資金使用符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法。資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)。按年初制定的計劃,財政預(yù)算支出進度符合規(guī)定。

    十、其他重要事項的情況

    (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2018年度部門機關(guān)運行經(jīng)費支出50.34萬元,比2017年減少58.14萬元,降低7.8%,減原因部門人員減少,開支相應(yīng)減少。

    (二)政府采購支出情況。2018年度部門政府采購支出總額467.71萬元,其中:貨物支出76.64萬元、工程支出0萬元、服務(wù)支出391.07萬元。

    (三)國有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛62輛,其中:其他用車62輛。公務(wù)用車保有量62,本年購置公務(wù)用車0輛。

    部分:名詞解釋

    ????一、財政撥款收入:指市本級財政當(dāng)年撥付的資金。

    ????二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)活動用輔助活動所取得的收入。

    ????三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    ????四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

    ????五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    ????六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    ????七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

    ????八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    ????九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    ????十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    ????十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    ????十二、“三公”經(jīng)費:納入市本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指市本級用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    ????十三、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè))運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。


    主辦單位:柳州市柳北區(qū)人民政府辦公室
    承辦單位:柳北區(qū)政務(wù)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心
    地址:柳州市柳北區(qū)勝利路12-8號
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