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    柳州市柳北區(qū)檔案局2018年度部門決算

    來源: 柳北區(qū)檔案局  |   發(fā)布日期: 2019-07-31 10:30   

    目 ?? 錄

    第一部分:柳州市柳北區(qū)檔案局概況

    一、主要職能

    二、部門決算單位構(gòu)成

    第二部分:柳州市柳北區(qū)檔案局2018年度部門決算情況說明

    一、2018年度收入支出決算總體情況。

    二、2018年度收入決算情況。

    三、2018年度支出決算情況。

    四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

    五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

    六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

    七、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。

    八、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

    九、2018年度預(yù)算績效情況說明

    十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    第三部分:柳州市柳北區(qū)檔案局2018年度部門決算情況說明

    第四部分:名詞解釋


    第一部分:柳州市柳北區(qū)檔案局概況

    一、主要職能

    1.負(fù)責(zé)本區(qū)檔案事業(yè)工作,擬訂并組織實(shí)施本區(qū)檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。指導(dǎo)本區(qū)檔案理論研究工作。

    2.制定本區(qū)檔案工作制度和規(guī)范性文件。組織本區(qū)檔案執(zhí)法的監(jiān)督、檢查工作,依法查處檔案違法案件。

    3.負(fù)責(zé)本區(qū)檔案宣傳、檔案業(yè)務(wù)的監(jiān)督、指導(dǎo)和檢查工作。

    4.組織實(shí)施本區(qū)檔案信息化建設(shè)規(guī)劃,負(fù)責(zé)全區(qū)電子文件歸檔與管理和檔案數(shù)字化工作。

    5.負(fù)責(zé)本區(qū)館藏檔案資料的接收、收集、整理、安全保管、提供利用、鑒定開放、編研、展覽、陳列等工作。

    6.銷毀國有企業(yè)資產(chǎn)與產(chǎn)權(quán)變動(dòng)檔案備案。

    二、部門決算單位構(gòu)成

    柳北區(qū)檔案局為一級預(yù)算單位,無下級預(yù)算單位。

    第二部分:柳州市柳北區(qū)檔案2018年部門決算報(bào)表

    部分:柳州市柳北區(qū)檔案局2018年度部門決算情況說明

    一、2018年度收入支出決算總體情況

    柳州市柳北區(qū)檔案局2018年度收入總計(jì)40.39萬元,支出總計(jì)40.39萬元,2017年相比,收、支分別減少24.48萬元;分別減少37.74%。

    二、2018年度收入決算情況

    本年收入總計(jì)40.39萬元,其中財(cái)政撥款收入40.39萬元,占比100%;其他收入0萬元,占比0%。

    三、2018年度支出決算情況

    本年支出總計(jì)40.39萬元,其中基本支出25.11萬元,占比62.17;項(xiàng)目支出15.28萬元,占比37.83%。

    四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

    本部門2018年度財(cái)政撥款收、支總決算40.39萬元、40.39萬元。與2017年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少24.42萬元,降低37.68%。

    五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

    (一)財(cái)政撥款支出決算情況

    本部門2018年度財(cái)政撥款支出40.39萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比,財(cái)政撥款支出減少24.42萬元,減少37.68%

    (二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2018年度財(cái)政撥款支出40.39萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出40.39萬元,占100%。

    (三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

    2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為40.39萬元,支出決算為40.39萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中:

    一般公共服務(wù)(類)。 年初預(yù)算為40.39萬元,支出決算為40.39萬元,完成年初預(yù)算的100%

    六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況、

    2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出25.11萬元,其中:

    人員經(jīng)費(fèi)21.24萬元,主要包括:基本工資7.32萬元、津貼補(bǔ)貼5.69萬元、獎(jiǎng)金8.23萬元、其他社會保障繳費(fèi)0萬元、績效工資0萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)0萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬元、其他工資福利支出0萬元、離休費(fèi)0萬元、退休費(fèi)0萬元、撫恤金0萬元、生活補(bǔ)助0萬元、醫(yī)療費(fèi)0萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬元、住房公積金0萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元;

    公用經(jīng)費(fèi)3.87萬元,主要包括:辦公費(fèi)0.91萬元、郵電費(fèi)0.09萬元、差旅費(fèi)0.69萬元、工會經(jīng)費(fèi)0.39萬元、其他交通費(fèi)用1.68萬元、其他商品和服務(wù)支出0.10萬元。

    七、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

    (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況?
    2018?年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.11萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
    ????2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2017年減少0萬元,下降0%,其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算減少0萬元,下降0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0萬元,下降0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0萬元,下降0%。
    ????因公出國(境)費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
    ????公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
    ????公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

    (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

    2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

    1.因公出國(境)費(fèi)支出0萬元。全年安排機(jī)關(guān)和所屬單位因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

    2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元。2018年,機(jī)關(guān)所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。本年公務(wù)用車購置0輛。

    3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中:

    外賓接待支出0萬元。2018年共接待國(境)外來訪團(tuán)組0個(gè)、來訪外賓0人次。

    國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。2018年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次。

    八、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

    本部門2018年度政府基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支總決算0萬元、0萬元。與2017年相比,收、支總計(jì)各增加0萬元,增長0%。其中,支出情況為:

    2018年基金撥款年初預(yù)算為0萬元,支出決算0萬元。

    九、2018年度預(yù)算績效情況說明

    ????(一)績效管理工作開展情況

    根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,2018年本單位共組織對1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績效評價(jià),自評覆蓋率達(dá)到100%。

    (二)績效評價(jià)結(jié)果顯示,上述項(xiàng)目支出績效情況較理想,已達(dá)到項(xiàng)目申請時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。

    其中:根據(jù)《部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)》規(guī)定的內(nèi)容,我局2018年整體支出嚴(yán)格按照各類相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定,財(cái)務(wù)制度健全,會計(jì)核算規(guī)范,依照計(jì)劃管理使用,整體支出對部門工作的正常運(yùn)行,依法履行工作職能和加強(qiáng)檔案宏觀管理等發(fā)揮了重要作用,強(qiáng)化部門責(zé)任,取得良好成績。

    十、其他重要事項(xiàng)的情況

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2018年度部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3.87萬元,比2017減少2.63萬元,降低40.46%。

    (二)政府采購支出情況。2018年度部門政府采購支出總額0萬元,其中:貨物支出0萬元、工程支出0萬元、服務(wù)支出0萬元。

    (三)國有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛0輛,其中:公務(wù)用車0輛;執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛;專業(yè)技術(shù)用車0輛;其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

    2018年,機(jī)關(guān)所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。本年公務(wù)用車購置0輛。

    部分:名詞解釋

    1. 財(cái)政撥款收入:指市本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    2. 事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)用輔助活動(dòng)所取得的收入。經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

    3. 其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

    4. 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

    5. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    6. 結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

    7. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    8. 基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    9. 項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    10. 經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

    11. 三公”經(jīng)費(fèi):納入市本級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指市本級用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    12. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè))運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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