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    柳北區(qū)長塘鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算公開

    來源: 柳北區(qū)政府  |   發(fā)布日期: 2018-07-31 18:02    |  作者: 財(cái)政局

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    柳州市柳北區(qū)長塘鎮(zhèn)人民政府

    2017年度部門決算

    目??? 錄

    第一部分:柳州市柳北區(qū)長塘鎮(zhèn)人民政府概況

    一、主要職能

    二、部門決算單位構(gòu)成

    第二部分:柳州市柳北區(qū)長塘鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算情況說明

    一、2017 年度收入支出決算總體情況。

    二、2017 年度收入決算情況。

    三、2017 年度支出決算情況。

    四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

    五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

    六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

    七、一般公共預(yù)算安排的“三公“經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。

    八、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

    九、2017年度預(yù)算績效情況說明

    十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    第三部分:名詞解釋

    第一部分:柳州市柳北區(qū)長塘鎮(zhèn)人民政府)概況

    一、主要職能

    (一)、執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī),執(zhí)行本級人民代表大會的各項(xiàng)決議,并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

    (二)、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

    (三)、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

    (四)、開展社會主義民主和法治的宣傳教育,保障公民的權(quán)利,打擊違法犯罪,維護(hù)社會穩(wěn)定。

    (五)、制定社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。

    (六)、加強(qiáng)鎮(zhèn)級財(cái)政的監(jiān)督和管理。

    (七)、指導(dǎo)村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè),促進(jìn)村(居)民委員會民主自治。

    (八)、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃,保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

    (九)、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作,監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

    (十)、承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項(xiàng)。

    二、部門決算單位構(gòu)成

    長塘鎮(zhèn)政府為一級預(yù)算單位,無下級預(yù)算單位。


    第二部分:柳州市柳北區(qū)長塘鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算情況說明

    一、2017年度收入支出決算總體情況

    2017年度收入總計(jì)3823.58萬元,支出總計(jì)3823.58萬元,與2016年相比,收、支分別增加869.74萬元;分別增長29%。

    二、2017年度收入決算情況

    本年收入合計(jì)2740萬元,其中財(cái)政撥款收入1568.32萬元,占比57%;其他收入1171.68萬元,占比43%。

    三、2017年度支出決算情況

    本年支出合計(jì)2989.1萬元,其中基本支出1364.35萬元,占比46%;項(xiàng)目支出1624.75萬元,占比54%。

    四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

    本部門2017年度財(cái)政撥款收、支總決算1879.31萬元、1879.31萬元。與2016年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加422.41萬元,增長29%。

    五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

    (一)財(cái)政撥款支出決算情況

    本部門2017年度財(cái)政撥款支出1879.31萬元,占本年支出合計(jì)的63%。與2016年相比,財(cái)政撥款支出增加589.54萬元,增長46%。

    (二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2017 年度財(cái)政撥款支出1879.31萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出545.62萬元,占29%;國防(類)支出2.17萬元,占0.12%;文化體育與傳媒(類)支出21.55萬元,占1%;社會保障和就業(yè)(類)支出290.04萬元,占15%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出145.16萬元,占8%;農(nóng)林水(類)支出805.12萬元,占43%;住房保障(類)支出69.66萬元,占4%。

    (三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

    2017 年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1269.95萬元,支出決算為1879.31萬元,完成年初預(yù)算的 148%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是年中追加安排財(cái)政撥款支出預(yù)算;二是部分支出按規(guī)定,通過使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。其中:

    1.??? 一般公共服務(wù)(類)。 年初預(yù)算為328.13萬元,支出決算為545.62萬元,完成年初預(yù)算的 166%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是年中追加安排財(cái)政撥款支出預(yù)算,涉及政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)項(xiàng)目;二是部分支出按規(guī)定,通過使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。

    2.??? 國防支出(類)。年初預(yù)算為2.17萬元,支出決算為2.17萬元,完成年初預(yù)算的100%.

    3.??? 文化體育與傳媒支出(類)。年初預(yù)算為24.96萬元,支出決算為21.55萬元,完成年初預(yù)算的86%.

    4.??? 社會保障和就業(yè)支出(類)。年初預(yù)算為213.17萬元,支出決算為290.04萬元,完成年初預(yù)算的136%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是年中追加安排財(cái)政撥款支出預(yù)算,涉及項(xiàng)目為基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目。

    5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)。年初預(yù)算為142.12萬元,支出決算為145.16萬元,完成年初預(yù)算的102%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排財(cái)政撥款支出預(yù)算涉及項(xiàng)目為其他計(jì)劃生育事務(wù)支出項(xiàng)目。

    6.農(nóng)林水支出(類)。年初預(yù)算為483.83萬元,支出決算為805.12萬元,完成年初預(yù)算的166%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是年中追加安排財(cái)政撥款支出預(yù)算,涉及項(xiàng)目為:2016年廣西扶持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展試點(diǎn)項(xiàng)目;二是部分支出按規(guī)定,通過使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。

    7.住房保障支出(類)。年初預(yù)算為75.57萬元,支出決算為69.66萬元,完成年初預(yù)算的92%。

    六、2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

    2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1360.03萬元,其中:

    ?人員經(jīng)費(fèi)1252.88萬元,主要包括:基本工資236.33萬元、津貼補(bǔ)貼186.53萬元、獎(jiǎng)金167.05萬元、其他社會保障繳費(fèi)105.66萬元、績效工資38.39萬元、其他工資福利支出347.2萬元、退休費(fèi)58.22萬元、生活補(bǔ)助28.19萬元、住房公積金79.39萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.9萬元;

    公用經(jīng)費(fèi)107.15萬元,主要包括:辦公費(fèi)41.74萬元、印刷費(fèi)1.49萬元、手續(xù)費(fèi)0.02萬元、水費(fèi)2.1萬元、電費(fèi)0.05萬元、郵電費(fèi)7.18萬元、差旅費(fèi)3.7萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.54萬元、勞務(wù)費(fèi)4.86萬元、工會經(jīng)費(fèi)8.04萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.21萬元、其他商品和服務(wù)支出25.34萬元、辦公設(shè)備購置2.9萬元。

    七、2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況

    (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

    2017 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為9.21萬元,支出決算為9.21萬元,完成預(yù)算的100%,其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為9.21萬元,完成預(yù)算的100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元。

    2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2016年減少0.79萬元,下降7.9%,其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算減少0萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.79萬元,下降7.9%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0萬元。

    ? ??(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

    ? 2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算9.21萬元,占100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。具體情況如下:?

    ? 1.因公出國(境)費(fèi)支出0萬元。

    ??? 2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出9.21萬元。其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行支出9.21萬元。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2017年,機(jī)關(guān)所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。

    ??? 3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。

    ?? 八、2017 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

    ?本部門2017年度政府基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支總決算 0萬元。與2016年相比,收、支總計(jì)各增加0萬元。

    九、2017 年度預(yù)算績效情況說明

    (一)績效管理工作開展情況

    1.核實(shí)數(shù)據(jù)。對2017年度部門整體支出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、真實(shí)性進(jìn)行核實(shí),將2017年度和2016年度部門整體支出情況進(jìn)行比較分析。

    2.查閱資料。查閱2017年度預(yù)算安排、非稅收入、預(yù)算追加、資金管理、經(jīng)費(fèi)支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)文件資料和財(cái)務(wù)憑證。

    3.實(shí)地查看?,F(xiàn)場查看實(shí)物資產(chǎn)等。

    4.發(fā)放調(diào)查問卷。對部門履行職責(zé)情況的公眾滿意度進(jìn)行調(diào)查。

    5.歸納匯總。對提供的材料及自評報(bào)告,結(jié)合現(xiàn)場評價(jià)情況進(jìn)行綜合分析、歸納匯總。

    6.評價(jià)組對各項(xiàng)評價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析討論。

    7.形成績效評價(jià)報(bào)告。

    (二)主要績效

    從部門整體支出績效評價(jià)結(jié)果來看,單位預(yù)算編制科學(xué),民主理財(cái)、公開理財(cái)氛圍濃厚,重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)經(jīng)由集體研究決策,財(cái)務(wù)制度健全。堅(jiān)持財(cái)務(wù)制度,嚴(yán)格按規(guī)定辦事,嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算,確保全年收支平衡。

    1.用于改善辦公條件。購買電腦、打印機(jī)、更換辦公桌椅等各類辦公設(shè)備,提高辦公硬件設(shè)施,提升工作效率。

    2.保障專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用落實(shí)到位。落實(shí)發(fā)放農(nóng)業(yè)保護(hù)補(bǔ)貼資金,及時(shí)發(fā)放對困難群眾的救助補(bǔ)貼。

    3.環(huán)境衛(wèi)生整治大力推進(jìn)。我鎮(zhèn)分配包村掛點(diǎn)工作組,以及單位、居民房前屋后為重點(diǎn),徹底清理積存垃圾,整治污水坑塘,疏通溝渠,清理衛(wèi)生死角,農(nóng)村圈養(yǎng)禽畜,使全鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生狀況迅速改觀。截止11月底,我鎮(zhèn)開展創(chuàng)城固衛(wèi)活動(dòng)出動(dòng)干部200多人,發(fā)動(dòng)2000余人村民參與整治活動(dòng),治理溝渠溪流300米,清理建筑垃圾790平方,重點(diǎn)整治轄區(qū)城中村、三無小區(qū),全年投入清潔保潔經(jīng)費(fèi)96萬元。

    4.切實(shí)維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。2017年鎮(zhèn)和村、社區(qū)兩級調(diào)委會,共調(diào)處各類民間糾紛113件,調(diào)解成功率達(dá)96%以上,其中,鎮(zhèn)人民調(diào)解委員調(diào)處了11起,調(diào)解成功率100%,為維護(hù)社會和諧穩(wěn)定和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。

    5.強(qiáng)化黨建工作主體,扎實(shí)推進(jìn)基層組織建設(shè)。制定下發(fā)2017年黨建工作任務(wù)實(shí)施清單和鎮(zhèn)黨委班子成員抓基層黨建工作“一崗雙責(zé)”清單,定期召開黨委會、黨建工作例會,研究部署黨建工作, 開展基層黨組織書記抓黨建工作述職評議考核,推動(dòng)黨建工作責(zé)任制全面落實(shí)。

    6.進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理制度。對經(jīng)費(fèi)審批、辦公差旅報(bào)銷、辦公用品采購、車輛管理等制度進(jìn)行規(guī)范,充分發(fā)揮有限資金的使用效率。

    7.進(jìn)一步規(guī)范資金使用,把好“支出關(guān)”。長塘鎮(zhèn)政府經(jīng)費(fèi)開支按預(yù)算執(zhí)行,做到不鋪張浪費(fèi),開源節(jié)流,2017年度鎮(zhèn)政府廉政建設(shè)情況良好,做到使有限的經(jīng)費(fèi)保證機(jī)關(guān)日常工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

    ?

    十、其他重要事項(xiàng)的情況

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2017年度部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出104.43萬元,比2016年增加5.47萬元,增長5.53%,主要增長原因?yàn)槿藛T增加、業(yè)務(wù)量增加。

    (二)政府采購支出情況。2017年度部門政府采購支出總額175.30萬元,其中:貨物支出175.30萬元、工程支出0萬元、服務(wù)支出0萬元。

    (三)國有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛4輛,經(jīng)查實(shí)其中:公務(wù)用車4 輛;執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛;專業(yè)技術(shù)用車0輛;其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

    第三部分:名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入:指市本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)用輔助活動(dòng)所取得的收入。

    三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是:上級部門下?lián)芨黜?xiàng)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

    五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

    六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

    八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

    十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入市本級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指市本級用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè))運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    柳州市柳北區(qū)長塘鎮(zhèn)人民政府(匯總).XLS


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