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    柳北區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室

    柳州市柳北區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室2019年度部門決算公開

    來源: 柳北區(qū)政管辦  |   發(fā)布日期: 2020-07-30 14:50   

    目 ?? 錄

    第一部分:柳北區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室

    一、主要職能

    二、部門決算單位構(gòu)成

    第二部分:柳北區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室2019年部門決算報表

    表一:收入支出決算總表

    表二:收入決算表

    表三:支出決算表

    表四:財政撥款收入支出決算總表

    表五:一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    :一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    :一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公經(jīng)費支出

    決算表

    表八:政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    第三部分:柳北區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室2019年度部門決算情況說明

    一、2019年度收入支出決算總體情況

    二、2019年度收入決算情況

    三、2019年度支出決算情況

    四、2019年度財政撥款收入支出決算情況

    五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況

    六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

    七、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

    八、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況

    九、2019年度預(yù)算績效情況說明

    十、其他重要事項的情況說明

    第四部分:名詞解釋

    第一部分:柳北區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室概況

    一、主要職能

    (一)貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)和柳州市有關(guān)行政管理體制、行政審批制度改革等方面的方針政策、法律法規(guī),制定行政審批工作的各項監(jiān)督制度和管理辦法,并組織實施。

    (二)負(fù)責(zé)規(guī)范全區(qū)行政審批和政務(wù)服務(wù)行為。建立和完善相應(yīng)工作機制;負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)區(qū)屬各部門的行政審批、政務(wù)服務(wù)事項的流程再造、環(huán)節(jié)優(yōu)化、壓縮時限等工作,并可對辦理情況進(jìn)行跟蹤督辦,協(xié)調(diào)解決進(jìn)入政務(wù)服務(wù)中心事項辦理中出現(xiàn)的相關(guān)問題。

    (三)建立和完善全區(qū)政務(wù)服務(wù)體系;負(fù)責(zé)全區(qū)政務(wù)服務(wù)平臺的建設(shè)和管理;負(fù)責(zé)進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)中心的有關(guān)職能部門設(shè)置的窗口行政審批、政務(wù)服務(wù)工作的規(guī)范、管理和監(jiān)督;負(fù)責(zé)對區(qū)政務(wù)服務(wù)中心及各分中心的運行進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督;負(fù)責(zé)對實施行政審批涉及的中介服務(wù)行為進(jìn)行監(jiān)督。

    (四)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)行政審批制度改革。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)行政許可事項的清理、規(guī)范、管理等工作,規(guī)范行政審批行為,推進(jìn)審批服務(wù)便民化;負(fù)責(zé)區(qū)本級行政權(quán)力運行流程工作的協(xié)調(diào)推進(jìn)、指導(dǎo)和監(jiān)督;負(fù)責(zé)審核并督促落實取消下放審批事項的事中事后監(jiān)管措施。

    (五)貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)和柳州市有關(guān)政務(wù)公開、政府信息公開相關(guān)法律法規(guī)和方針政策;推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全區(qū)政務(wù)公開,政府信息公開工作。

    (六)貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)有關(guān)公共資源交易相關(guān)法律法規(guī)和方針政策;協(xié)調(diào)、監(jiān)督全區(qū)公共資源交易工作。

    (七)負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)行政審批、政務(wù)服務(wù)體系信息化建設(shè)工作。

    (八)負(fù)責(zé)對進(jìn)入?yún)^(qū)政務(wù)服務(wù)平臺行政審批及其他政務(wù)服務(wù)事項的投訴舉報的承辦、轉(zhuǎn)辦和督辦工作,配合有關(guān)部門查處違法、違規(guī)、違紀(jì)問題。

    (九)完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。

    二、部門決算單位構(gòu)成

    政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室是區(qū)人民政府工作部門,直屬于區(qū)人民政府,為行政編制機構(gòu)。

    第二部分:柳北區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室2019年部門決算報表

    《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項級科目,《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟分類款級科目。

    第三部分:柳北區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室2019年度部門決算情況說明

    一、2019年度收入支出決算總體情況

    2019年度收入總計186.92萬元,支出總計186.92萬元。

    二、2019年度收入決算情況

    本年收入總計71.23萬元,其中財政撥款收入71.23萬元。

    三、2019年度支出決算情況

    本年支出總計186.92萬元,其中基本支出20.58萬元,占比0.11%;項目支出166.34萬元,占比0.88%。

    四、2019年度財政撥款收入支出決算情況

    本部門2019年度財政撥款收、支總決算71.23萬元。

    五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況

    2019年度一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)78萬元

    (一)財政撥款收入、支出決算情況。

    部門2019年度財政撥款收入71.23萬元,占本年收入合計的100%。部門2019年度財政撥款71.23萬元,占本年支出合計的0.38%。

    (二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2019年度財政撥款支出71.23萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出71.23萬元,占100%。

    六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

    2019年度財政撥款基本支出20.58萬元,其中:

    人員經(jīng)費17.06萬元,主要包括:基本工資7.62萬元、津貼補貼7.03萬元、獎金2.4萬元;

    公用經(jīng)費3.52萬元,主要包括:辦公費1.21萬元、差旅費0.25萬元、工會經(jīng)費0.28萬元、其他交通費用1.73萬元、其他商品和服務(wù)支出0.02萬元資本性支出0萬元;其他支出0萬元。

    七、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公” 經(jīng)費支出決算情況

    (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

    2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元;公務(wù)接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)為0的主要原因是機構(gòu)改革,本部門于20193成立。

    因公出國(境)經(jīng)費決算為零,與上年對比無增減變化,原因:機構(gòu)改革,本部門于20193成立,本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排;公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費決算為零,與上年對比無增減變化,原因:機構(gòu)改革,本部門于20193成立,公務(wù)用車改革;公務(wù)接待費支出決算為零,與上年對比無增減變化,原因:機構(gòu)改革,本部門于20193成立。????

    (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況 ??

    2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元;公務(wù)接待費支出決算0萬元。具體情況如下:

    1.因公出國(境)費支出0萬元。全年安排機關(guān)和所屬單位因公出國(境)團組0個,累計0人次。

    2.公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元;公務(wù)用車運行支出0萬元。2019年,機關(guān)所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車購置0輛,財政撥款的公務(wù)用車保有量0輛。

    3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中:

    外賓接待支出0萬元。2019年共接待國(境)外來訪團組0個、來訪外賓0人次。

    國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。2019年共接待國內(nèi)來訪團組0個、來賓0人次。

    八、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

    本部門2019年度政府基金預(yù)算財政撥款收、支總決算0萬元、0萬元。

    九、2019年度預(yù)算績效情況說明

    (一)績效管理工作開展情況

    部門是機構(gòu)改革新成立部門,于20193月成立。根據(jù)財政預(yù)算管理要求,無組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。

    (二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。

    十、其他重要事項的情況

    (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2019年度部門機關(guān)運行經(jīng)費支出3.52萬元,比2018年增加0萬元,增長0%,未增加原因為機構(gòu)改革,本部門于2019年成立。

    (二)政府采購支出情況。2019年度部門政府采購支出總額141.2萬元,其中:貨物支出40.46萬元、工程支出97.09萬元、服務(wù)支出4.49萬元。

    (三)國有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛0輛,其中:公務(wù)用車0輛;執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛;專業(yè)技術(shù)用車0輛;其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。公務(wù)用車保有量0輛。本年購置車輛0輛。

    第四部分:名詞解釋

    1. 財政撥款收入:指市本級財政當(dāng)年撥付的資金。

    2. 事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)活動用輔助活動所取得的收入。

    3. 經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    4. 其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

    5. 用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    6. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    7. 結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

    8. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    9. 基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    10. 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    11. 經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    12. 三公”經(jīng)費:納入市本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指市本級用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    13. 機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè))運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。


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